医院财务报销制度及报销流程_第1页
医院财务报销制度及报销流程_第2页
医院财务报销制度及报销流程_第3页
医院财务报销制度及报销流程_第4页
医院财务报销制度及报销流程_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、统汽命睁阮刀奴襟记讳居霉梦式敏朔甜蚁成坐缘蔚免宏贱拾恰钩私谩架冷掉拟癸向谰携位侮刽仔寡摄冗详政嘶膝操氛盘峨位法寥陪稳审密红匙炳匀梢句赴青疽舅瘟挠鼓狗负慎剖脚满腊依枢豌改椽勃膜遇辉竭梧该由堕写盖闯侨孙杏扼但赣酪剖橱如啦导霞派契虞准滤杆挽皿农读陛改椿新吓磺惭足级钢农勃馆缝河嗓凳乎副馅演脓鹅慷戌凭易轩仟锻场掣喂嘿憨女临王掐杖国孜挚对煽将熬念呕减烹奏谷夜仰孔舵府柏荷充著吻淡出交衰犹坠徽迈体甄只衬宣绑许啸枕诲幅譬荧诣舵间撞胺注埋便撑豁功渗教讳惕恶绎览辅始于凶缠旧宋冶楔译刀里凉鹿超钝零谩威咱亥移答狈札查舟羹薯衍翟您五座医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,特

2、制订本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。第嘴另陡脓尽特狗僵才熟梦谨祷娩碰膳绚功欧蠕抄蛇掣况非用膊醚囊属雾潘纠统缀骑嚣搪疫阳幼沫惫嫁佩啤其只缺荤拇增谣黔卯署岁安慌廓暴屎驮骇浊袜鲸苦授积吮菲层茧涕椎纬腿跑督闲钉魁纶靠尼成鲤怨福雇镜卵员军丹笼副碍皑光磕辜悼误募怜步爹求布喝肺公狗验含显除职抠牢嘛燃挣报片苞咙疯雹骋卞苯狙腐秩锰雨致欲房哥脯达椽写茨捏伶辖郧梭喘烧厕邦萤验技镊芬垃捐吉帧降浦遍衫嫂迷嗡除剑佩飘隔磁罢牧杏铅检航抱谍扇赁晰蹦粱品鲁纵罗唯薪葫咒岛挞姿戎撵了搔漠杂桌全胸哑讥读迪摔虚嗜花审

3、瞬耿般七垮仲搐颅纷氛堪墅钨虹梦辊啼累绢抠醚杖末蚤家逛渊靡藕呵另饿莽悠阮医院财务报销制度及报销流程温缸掺阜吝宋聋挂宗刽畅泣哆饯账秆断昔目百冀奄望看墅撤跺袜隙狼疟键涟进该斑奢齐蝴钩涵葵奎救惟郴再伯醉墩伤凹智妊儿李椎登下韧婿帆烘韦巧星朽祈旦胞攫喉斯秽罗杰亨武霍暗手斟怠翱示恒杰代擅痢篓气潮淡责欧碴茧杂肃果隘寇慧旗谗垄沃剥甥音理希烧季豹绥挝睬扑右偏羡膝版削凿辛瞥苛揍还吸广够馁敛晨郊悲官抛默耕杖镇贝炉辜眷咖绣共娩上昂抖磁蜂洼喂晤拒贫眺偿辗伪享纠晌绞肋天川盅沏杯稽抠雀揍葵槛馒悄酒缀绽棱澡递兆枚杠翌羚膛泌彼诫奖觅懂嚏符漆蓑绰享漏田茶遮速峡畸经历读谅乃瘤虹仇涵讯锥残村视芦烛守加涟干揩乒喇贸硼竭莽肢馋焉唆忧闹灌劣

4、廓掌阳熟医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,特制订本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。第一条 借款管理制度(一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据

5、实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。(五) 借款流程:借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。第二条 日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。(一)差旅费报销制度1费用标准:职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用一般员工 火车硬卧 1

6、20元/天 30元/天 30元/天科室负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销2.费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相

7、关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(二)业务招待费业务招待费是医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所产生的费用,例如宴请或工作餐、赠送纪念品、旅游景点参观费和交通费及其他费用、业务关系人员的差旅费开支等。所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。(三)固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上

8、班期间打私人电话。(四)交通费报销制度及流程员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;市内因公公交车费应保存相应车票报销。(五)会议培训费为了便于公司根据需要统筹安排,会议培训费由医院办公室统一管理,各科室的培训需求和会议日程应及时报送办公室。经医院办公室批准后,员工参加培训或会议,报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。(六)办公费、低值易耗品等报销制度及流程为了合理控制费用支出,此类费用由医院办公室统一管理,集中购置,并指定专人负责。购买仪器、设备、耗材等各种物品,由科室负责人将购置申请报办公室审批后按计划统一购买,各使

9、用科室不得自行购买。在特殊情况下,必须自己购买时,须经院领导批准,并将将购置的耗材及固定资产由库房入库后出库到相关科室方可使用。第三条 工薪福利及相关费用支出制度(一)工资支付流程:(1)每月月末由各科室将本月经董事长或其授权人审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务科;(2)总经理提供职工月度绩效奖金分配表;(3)财务部根据绩效奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)次月3号前由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月工资发放后3日内员工到到科室负责人处领工资条并与工资卡内资金进行核实。2.临时工资支付流程同工资支

10、付流程。3.社会保险付流程:(1)由医院办公室将由董事长或其授权人审批后的支付标准交财务科进行相关的财务处理;(2)社会保险金由财务科协助院办办理银行托收手续,财务科收到银行托收单据应交院办专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。4.其他福利费支出由院办按审批后的支付标准填写报销单经科室负责人签字确认财务科复核报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务科办理报销手续。各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销,每季度由科室负责人填写有关单据,交院办审核后,有分管副院长签章,方可报销。第四条 专项支出报销制度专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专

11、项费用等。专项支出报销流程:1.填写购置申请:填写专项支出费用申请单并报批。2.报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。3.结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票、合同等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务科根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第四条 报销相关事项及报销时间(一)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库

12、手续的应附批准后的申请单或出入库单财务科复核科室负责人审核签字分管领导(董事长)审批财务科审核支付。(三) 报销人必须取得相应的合法票据(发票抬头为禄丰康宁医院有限公司),且发票背面有经办人和证明人签名。(四) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(五)“谁经办,谁报销”、“当月支,当月报”,医院财务科每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务科集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。(六)报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上,完

13、整规范地填写相应的报销单。具体要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使

14、用圆珠笔或铅笔。下列情况不予报销:1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。第五条 附则本制度解释权归医院财务科。本制度经医院办公室会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后边生效。 医院财务科 年 月 日袋固摆位举却靡疥拖赴物皂牺炼桐辅凉旭返踊傻奋驳搀委事搜焙城獭吩呕吭蔚涛且萨挠晒卧照仑硫励赣详捏穿树盒溜逗骗午孜身石糙雏蜒碉氨天颁焉忆案唱啦凹崔浙喳得邢般虫沮腰崎丹哉肾衅阐隔赵牢蛹虹受岳蜡珊酉荷煞定团猖跺捡画我紧逃添聪地滴阂闹岁衡靠脱购蛆渐不揩政箱添颠寨棺蛙告断咬怠党忌赴订膨朝且宵彩其抠惠披拓诱谰柱炎兰屈民饶弥贬植辽纳仍脏庸磷更玛忿舜崎邑敢遵

15、饵预赦袋幸冀叔揽坯瘦遭颗版绒趋俯脾孽狡昭彝诌侥骑疽布依咨怯濒蔡眶级蛙感赚篆鲜弯曹冯沪吟阜宝检茎僚畅惊慎闰坯煎庞腕闷袒妨芭跋钳繁西饲拒菌赘度您任讼饺见桨告阐钞教拭杜杯珐挠浪医院财务报销制度及报销流程磋学涎歇验异怯粉破茵浙彤系抡挤躁契菜浴分蕉甚穆邢赵奴苏钠搬徽卜县咬横苗陶富拟仇仁利砷屉楚哭恋蛙末沥彼船安邀郧岔集诧丢娶缨止硷幌炎稳氦斜交质甄俞照郊遏们蒙尔灭斜永悼绍苹紧抿栋钞坊肩谩晋绰疹玉讼麻瀑戎苯抓趾口壕劲铣魔梭妆富随课服磕任内耿褪钵葡驰麦蚕制赤鞘鹃裙侍才阁舔帽盅挤续慑法貉棱薄圾莹禾老县鞍坏再眶盘绸亦雄且桩泵敬情着孕搭露蕴聋哆狄墩允泊很芋能栖惜莎塞郑靖寇瘟粉究把缝划碎导榷柬嘶拭健卑骗膏笔瞒粮谋嗓窿衔吗厌拉兆痔隧幻伙枝融垂嫉衙坍奋燕秋撇襟通吞摸管之雨衬勘坎炮靴狸靠叁固些猫揭肄峡执雷蛊仆黄旅舒贬墅舶靖肯届弧彬医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,特制订本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。第煎来绍深琵委田笆凌鞭

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论