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文档简介

1、黄金饰品项目立项报告一、建设背景适应国际经济发展新趋势,积极融入“一带一路”国家战略,以打造高水平开放合作平台为载体,加快实施全方位开放,调整对外贸易结构,提高利用外资水平,发展更高层次的开放型经济。构建全方位开放新格局,成为开放合作的战略高地。大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能,着力打造专业化特色优势,加大招商引资力度,形成开放型经济新的增长点。2017年高端消费现抬头趋势,带动珠宝行业结构性复苏,2018年在避险、防通胀等需求带动下,黄金珠宝行业继续向上。我国珠宝消费以黄金饰品为主,2017年我国黄金饰品消费占珠宝行业比例达60%。近年来受消费者心理变化和金价波动

2、驱动,年轻化、个性化、时尚化的非黄金珠宝产品越来越受大众欢迎,钻石、宝石、珍珠等镶嵌类产品销售快速增长。根据世界黄金协会的统计数据,2017年我国黄金消费需求1011吨,其中首饰需求697.吨,增速2.8%,2018Q1-Q3增速回升至7%。消费属性由于礼节馈赠需求占比提升而偏向刚需,投资属性在金价上涨时期体现出量价齐升特点。金价的持续上涨最终通过价格向销量的传导改善黄金饰品企业的收入、利润增速。2018年7-8月,随着金价上涨预期加强,黄金饰品消费在可选消费整体下行趋势下,逆势增速上行,但到10月金价上涨后,销售增速反而暂时回落。珠宝消费人群中,一线城市铂金和钻石消费比率依然高企,三、四线城

3、市黄金消费率高于二线城市,但铂金和钻石消费比率依旧低迷。国内黄金珠宝行业品类以黄金饰品为主、模式以一二线自营、三四线加盟为主,头部企业在加盟商资源、品牌识别度等方面优势显著。2016年我国钻石珠宝销售额640亿元(约97亿美元),2006-2017年CAGR达到13%,增速位于全球首位;占全球钻石市场份额达到16%,跃居全球第二大钻石消费市场。结合钻石镶嵌珠宝占比和钻石进口及交易数据,预计我国钻石镶嵌珠宝市场规模约为1200-1600亿元,按目前销售额计算市场饱和度不足40%;与70%的美国人拥有钻石首饰相比,目前只有20%的中国城市居民拥有钻石首饰,未来中国的钻石销售市场拓展空间较大。当前时

4、期,经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变,我国经济发展步入新常态,既面临难得的历史发展机遇,也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看,和平、发展、合作仍是时代潮流,世界多极化、经济全球化深入发展,以“互联网+”、3D打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时,世界经济进入深度调整期,经济复苏曲折,主要经济体走势分化,围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。从国内看,我国仍处于可以大有作为的战略机遇期,经过30多年的改革开放,我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度,发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态,正向形态更高级、分工更复杂、结构

5、更合理的阶段演化,经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出,新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时,国内传统要素优势减少,资源环境约束趋紧,增长动力减弱,风险挑战增多。从省内看,新一轮国家战略同步实施,必将使发展动能和优势得到充分释放。产业基础较为雄厚,设施条件完备,为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。经济社会发展取得了重大阶段性成就,为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时,发展形势更为严峻复杂,经济增速下滑,

6、有效供给不足,制约发展的深层次矛盾仍然存在:体制机制弊端突出,市场发育不完善,创新创业环境欠佳,民营经济实力不强;结构性矛盾凸显,传统产业竞争力下降,战略性新兴产业和现代服务业发展滞后,资源环境压力增大;自主创新能力不强,科技成果转化不畅,人才支撑不足;区域发展差距较大,居民收入水平较低,社会治理能力和水平亟待提升。二、项目及性质项目名称:黄金饰品项目项目性质:新建项目联系人:方xx三、项目建设单位公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”

7、的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司以负责任的方式为消费

8、者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、原则1、政策引导,市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用,形成分工协作、齐抓共建的工作格局,又要发挥市场对资源配置的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制,把各种要素引导到产业发展中来,激发市场主体的内生动力,逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的

9、良好氛围。2、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。3、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、项目建设规模(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx黄金饰品的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积324987.36,其中:生产工程201311.62,仓储工程78670.64,行政办公及生活服务设施27803.0

10、7,公共工程17202.03。六、项目定位坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资103786.35万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款50412.70万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2470.23万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动

11、资金为26510.09万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资132766.67万元,其中:建设投资103786.35万元,占项目总投资的78.17%;建设期利息2470.23万元,占项目总投资的1.86%;流动资金26510.09万元,占项目总投资的19.97%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资132766.67万元,其中申请银行长期贷款50412.70万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入(SP):243700.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):198343.83万元。3、项目达产

12、年净利润(NP):33143.95万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.19%。5、全部投资回收期(Pt):6.27年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):90863.66万元(产值)。十、保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究,加强国际交流学习与沟通合作,提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导,建立区域宣传示范基地,采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式,开展产业相关知识的普及宣传,营造良好的产业发展氛围。(二)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设,支持与国内

13、外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。(三)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施,结合产业发展等方面的政策,加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际,加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度,确保落实到位。(四)加强组织实施加强统筹协调,明确目标责任,细化各项任务的时间表、路线图,层层分解任务,形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制,努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析,密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时研究解决规

14、划实施中的重大问题,调整和优化规划实施方案,做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用,强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用,总结推广先进经验和做法,大力树立民营企业先进典型,发挥示范引领作用,形成全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。(五)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核,定期监测和评估规划执行情况,找出规划实施过程中存在的问题,推动规划重点任务落实,为下一步工作重点提供决策依据。(六)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力,支持企业发展名牌产品和创品牌活动,进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关

15、法规,研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略,建立产业企业知识产权预警机制,积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00112302.09136366.83160431.56160431.56160431.56160431.56160431.56160431.562工资及福利费0.0010947.3010947.3010947.3010947.3010947.3010947.3010947.3010947.303修理费0.00

16、3303.873303.873303.873303.873303.873303.873303.873303.874其他费用0.0015411.6115411.6115411.6115411.6115411.6115411.6115411.6115411.614.1其他制造费用0.001416.751416.751416.751416.751416.751416.751416.751416.754.2其他管理费用0.001513.451513.451513.451513.451513.451513.451513.451513.454.3其他营业费用0.0012481.4112481.411248

17、1.4112481.4112481.4112481.4112481.4112481.415经营成本0.00141964.87166029.61190094.34190094.34190094.34190094.34190094.34190094.346折旧费0.005718.905718.905718.905718.905718.905718.905718.905718.907摊销费0.0060.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.378利息支出0.002470.222470.222470.222470.222470.222470.222470.222470.

18、229总成本费用0.00150214.36174279.10198343.83198343.83198343.83198343.83198343.83198343.839.1其中:固定成本0.0026964.9726964.9726964.9726964.9726964.9726964.9726964.9726964.979.2可变成本0.00123249.39147314.13171378.86171378.86171378.86171378.86171378.86171378.86利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.

19、00170590.00207145.00243700.00243700.00243700.00243700.00243700.00243700.002税金及附加0.00909.291104.131164.241164.241164.241164.241164.241164.243总成本费用0.00150214.36174279.10198343.83198343.83198343.83198343.83198343.83198343.834补贴收入5利润总额0.0019466.3531761.7744191.9344191.9344191.9344191.9344191.9344191.936

20、弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0019466.3531761.7744191.9344191.9344191.9344191.9344191.9344191.938所得税0.004866.597940.4411047.9811047.9811047.9811047.9811047.9811047.989净利润0.0014599.7623821.3333143.9533143.9533143.9533143.9533143.9533143.9510期初未分配利润0.000.0013139.7833265.0059768.0683620.81105088.28124409.01141797.6

21、611可供分配的利润0.0014599.7636961.1166408.9592912.01116764.76138232.23157552.96174941.6112提取法定盈余公积金0.001459.983696.116640.909291.2011676.4813823.2215755.3017494.1613可供投资者分配的利润0.0013139.7833265.0059768.0683620.81105088.28124409.01141797.66157447.4514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0013139.7833

22、265.0059768.0683620.81105088.28124409.01141797.66157447.4519息税前利润0.0026803.1642172.4357710.1357710.1357710.1357710.1357710.1357710.1320息税折旧摊销前利润0.0032582.4347951.7063489.4063489.4063489.4063489.4063489.4063489.40项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00170590.00207145.00243700.00243700.00243700.00243700.00243700.00NaN1.1营业收入0.000.00170590.00207145.00243700.00243700.00243700.00243700.00243700.00243700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出51893.185

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