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1、a step back is magnanimity, and a step back is compassion.勤学乐施积极进取(页眉可删)有关审计的辞职报告3篇 审计的辞职报告 篇1abc股份有限公司全体股东:我们审计了后附的abc股份有限公司(一下简称abc公司)财务报表,包括20_年12月31日的资产负债表,20_年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报告的责任按照企业会计准则和_会计制度规定编制财务报表是abc公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2
2、)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计的判断,包括对由于舞弊或错报导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的
3、恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获得的审计证据是充分的、恰当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,abc公司财务报表已经按照企业会计准则_会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了abc公司20_年12月31日的财务状况以及20_年度的经营成果和现金流量。此致敬礼辞职人:_20_年_月_日审计的辞职报告 篇2尊敬的领导:在写这份报告之前我已经思考了很多,但最终我还是下决心把我的决定告诉你们。真的很遗憾,也很抱歉,但希望你们看了下面的文字后能够理解和尊重我的决定。辞职并不是说_公司不好,相反我要说的是_公司很好,_是我从业以来最好的公司之一
4、。我惊叹于_所创造的成就和业绩,我很佩服领导们的雄才伟略,也很敬重那些为_事业奋斗多年的老人们。_之所以有现在的成就离不开所有同心同德的_人的努力,也更离不开领导任人唯贤,及对人才的尊重和信任等。更可贵的是在这里能结交好多朋友,他们虽来自五湖四海,但只有一个单纯而美丽的梦想,那就是和_共发展。这样好的企业文化,这样好的同事,我真的很难选择去离开,这也是是我犹豫再三,难以启齿的原因所在。可考虑到我的家庭我又不得不说离开。请你们原谅!原因主要有:首先,我个人已经步入结婚生子的年龄,虽然我个人年龄不大,可受家庭观念等影响较深,我还是很传统的以家庭为主的人。再加之父母身体不是很好,父母在老家收入颇微,
5、经济负担较重,另外也表达了早抱孙儿的想法。作为我来讲也想尽早满足父母的想法,成全老人晚年的愿望,希望他们能够身体健康,快快乐乐。可对于审计工作而言,要求经常性出差,与爱人聚少离多。其次,为了我的育子计划,我的身体也需要调养一下。大学毕业到现在每年我都有很多出差,长期来饮食不规律,身体偏瘦。考虑到以后我也希望自己能够安稳下来不再频繁出差,多照顾到家庭,恢复自己的身体,也能生个健康的宝宝。另外,也能给自己留有时间去复习考取今年报名的中级审计师职称。最后,有一家国际早教机构的中国总部近日找到了我,并聘请我做审计。这家公司地点位于国贸附近,属于外资企业,这样我一方面可以加强自己的外语能力方面锻炼,另一
6、方面平时出差不多,这样我也可以每天都回家,兼顾到工作和我的家庭。总之,这些都是我个人的想法,希望领导能给予理解和支持。在过去三年的时间里_让我成长了不少,我很感激,我希望以后不管走到哪里我都可以很自豪的说我曾经是一名_人,我在_成长和锻炼过,我记住每一个给予我帮助和支持过的人们,谢谢你们!在接下来剩下的一个月时间里我会全心全意履行好自己的工作职责,做好各种工作的交接,完成好计划中的审计项目。此致敬礼!辞职人:_xx年x月x日审计的辞职报告 篇3河北泰峰钢结构有限公司:我们审计了后附的河北泰峰钢结构有限公司财务报表,包括20_年12月31日的资产负债表,20_年度利润表和现金流量表以及财务报表附
7、注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是沅江市三隆源纺织有限公司管理层的责任。这种责任包括:设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;选择和运用恰当的会计政策;作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发展审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审
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