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文档简介
1、工程(项目编号:项目绩效考核表IS江西恒实建设监理咨询有限公司项目监理部绩效考核成绩汇总表(20 年)序 号项目名称项目 编号形象 进度考核结果第一季度第二季度第三季度第四季度平均分系数希y 表审核批准日期项目监理部绩效考核成绩表项目名称考核得分项目编号考核日期建设规模形象进度考核项目对应表格应得分实得分权重小计(分)现 场 考 核(70%基本行为附表35%工程资料附表4/520%监理内业附表6/715%工程现场附表9、 10、 1130%(质量、 安全各15%综 合 考 核(30%客户反馈附表83030%报表上交附表8技术交底附表8配合协作附表8合计分考核组成员签字项目监理部成员签字说明:现
2、场考核部分评分规则详见对应表格,综合考核部分评分规则详见附表&基本行为考核评分表项目名称(编号)考核得分考核日期合同工期建设规模形象进度序号考核项目满分得分1监理人员携带标准化工具盒上岗202按照公司要求分类、整理工程资料153考勤表上墙,考勤记录及时104监理人员佩戴安全帽105办公室清洁、物品摆放整齐106旁站人员无脱岗现象107工作人员无赤膊、穿拖鞋上岗现象58无工作人员酒后上岗109无在工作时间炒股、打牌、玩游戏等现象10合计得分分考核组成员签字项目监理部成员签字说明:考核得分=合计得分X 5%权重项目名称(编号)建设规模工程资料考核评分表(房建工程)总监(负责人)考核得分合 同 资
3、质编号资料名称属性状态应得分扣分1-1施工总承包合同11-2分包合同11-3检测委托合同11-4其他与工程有关的合冋11-5总包单位资质及报审表21-6分包单位资质及报审表11-7检测机构资质及报审表21-8商品混凝土公司资质及报审表21-9桩基单位单位资质及报审表21-10其它单位资质及报审表1小计(分)14桩 基 工 程2-1桩基施工方案22-2原材料验收记录32-3测量放线验收记录22-4桩基原始施工记录102-5检验批验收记录52-6隐蔽工程验收记录32-7试桩验收记录22-8首桩验收记录32-9桩基检测报告32-10分项工程验收记录22-11竣工图5小计(分)40开 工 审 批3-1
4、施工组织设计及报审表43-2专项施工方案及报审表33-3施工总进度计划及报审表13-4施工机械设备文件及报审表23-5项目经理、五大员资质及报审表33-6工程定位、测量放线资料及报审表23-7开工报告及报审表33-8施工项目经理部及管理人员名单23-9施工现场质量官理检查记录23-10工程概况表1小计(分)25工程测量4-1基槽(坑)测量放线记录24-2楼层测量放线记录34-3建筑物沉降观测记录5检查日期考核人小计(分)10前期 报建5-1地质勘探报告15-2施工图设计院和审查单位盖章25-3图纸会审记录35-4原始坐标点交桩记录15-5施工招、投标文件15-6施工许可证(无证施工的发文情况)
5、2小计(分)10试 验 检 测6-1工程试验报告汇总表26-2二次检测报告汇总表36-3地基处理验收记录26-4混凝土试块检测报告26-5砂浆试块检测报告26-6结构实体检测报告26-7门窗三性检测报告26-8建筑节能检测报告36-9幕墙检测报告2P 6-10钢结构检测报告26-11预制构件性能检测报告2小计(分)24质量 控 制7-1工程报验表1P 7-2检验批质里验收记录47-3混凝土浇灌申请书2P 7-4混凝土开盘鉴定表27-5混凝土施工配合比通知单2P 7-6混凝土拆模申请单27-7隐蔽工程验收记录4P 7-8分项工程质量验收记录3小计(分)20质量 进 度8-1设计变更文件38-2技
6、术核疋单3P 8-3r工程质量事故处理方案及报审表38-4质量缺陷、事故处理方案28-5r混凝土外观缺陷技术处理记录28-6工程质量事故处理记录2:8-7工作质量事故报告28-8四新”施工记录28-9工程开工令/暂停令/复工令28-10工程延期报审表2小计(分)23投 资 控 制9-1工程款支付申请表29-2工程款支付证书29-3工程支付台帐19-4经济签证单19-5计量支付单39-6合同争议违约报告及处理意见19-7费用(工期)索赔文件及报审表29-8工程预算书(工程量清单)29-9工程决算报告29-10工程竣工结算审核意见书2小计(分)18施工 安 全10-1施工企业安全牛产许可证310-
7、2项目经理安全考核证310-3特种作业人员上岗证510-4安全防护用品及设施二检报告510-5安全专项施工方案3P 10-6P重大危险源专家论证方案及意见表210-7起重、垂直运输设备检测报告210-8起重、垂直运输使用登记备案表510-9脚手架、临边防护、临时用电验收表510-10建筑工程安全事故应急救援预案310-11应急救援预案演练记录2小计(分)38材 料 设 备11-1检测(验)报告汇总表411-2测量仪器、钢尺检测报告411-3材料合格证(质保书、检测报告)2011-4材料二次检测报告1011-5设备合格证(质保书、检测报告)5P 11-6构配件合格证(质保书、检测报告)511-7
8、型式检验报告2小计(分)50分 部 验 收12-1基础(坑)验槽记录2:12-2地基基础分部验收记录表212-3主体分部验收记录表2:12-4装饰装修分部验收记录表212-5屋面分部验收记录表212-6节能分部专项验收记录报告312-7给排水与暖通分部验收记录表212-8建巩电气分部验收记录表212-9智能建筑分部验收记录表212-10通风与空调分部验收记录表212-11电梯分部验收记录表212-12消防专项验收记录表212-13室外工程验收记录表112-14钢结构子分部验收记录表212-15幕墙子分部验收记录表2小计(分)30人 防 工 程13-1监理合同(中标通知书)213-2项目监理机构
9、人员名单及变更函313-3法人授权书、总监授权书213-4见证单位及见证人授权书213-5监理规划313-6监理实施细则313-7旁站监理方案213-8见证取样计划213-9监理例会纪要513-10监理通知单及回复单513-11质量评估报告513-12口部验收记录513-13竣工验收记录313-14竣工验收报告513-15监理公司及监理人员资质3小计(分)50说明:1带号文件为必备资料,缺 3项(含)以上本表得分计 0分。2. 状态图例(计分规则):合格(计满分):首次用V、以后用O,且不再计入本次考核应得分。X缺少(计0分)、不合格不完整(根据实际情况计分)、/无此项(不计分)。3. 按日填
10、写的文件每缺少 1日扣一分,按期填写的文件每缺少1期扣一半分,扣完本项应得分为止。4. 括号内有要求的评分规则按原位标注评分。5. 考核得分=实际得分/应得分 X 20%权重。2016附表5工程资料考核评分表(市政公用工程)项目名称(编 号)考核得分建设规模总监(负责 人)考核人检查日期合同与资质编号资料名称属 性状态应得分扣分1-1施工总承包合同11-2分包合同11-3检测委托合同:11-4其他与工程有关的合冋11-5总包单位资质及报审表21-6分包单位资质及报审表11-7检测机构资质及报审表21-8商品混凝土公司资质及报审表21-9桩基单位单位资质及报审表21-10其它单位资质及报审表1小
11、计(分)14开 工 审 批3-1施工组织设计及报审表43-2P 专项施工方案及报审表(每项0.5分):33-3施工总进度计划及报审表13-4施工机械设备质量文件及报审表(每项0.5分):23-5项目经理、五大员资质及报审表(每项0.5分)33-6工程定位、测量放线报验表:23-7图纸会审记录33-8工程开工/复工报审表:23-9开工报告23-10施工项目经理部及管理人员名单:13-11施工现场质量官理检查记录13-12工程概况表1小计(分)25前期 资料5-3施工图审查报告15-5地勘报告15-6坐标点交桩记录1小计(分)3道 路 工 程6-1原材料出厂合格证明文件及复试报告:钢筋、水泥、砂、
12、碎(卵)石、水稳、沥青、砂浆试块、砼试块。66-2成品、半成品及小型构件出厂合格证明文件及复试 报告26-4检验批,分项、分部、单位工程、隐蔽工程验收记 录质量检验记录66-5路床压实度(分层)、弯沉值检测报告46-6水稳7d无侧限抗压强度、压实度、弯沉值检测报告46-7沥青面层压实度、弯沉值检测报告46-8沥冃面层开工报告、开工报审表(分包)26-9沥青面层施工组织设计:26-10沥青分包单位、人员资质及报审表16-11沥青摊铺机械设备及报审表16-12新材料、新工艺施工记录26-13工程质里事故记录2小计(分)36桥 梁 工 程7-1原材料、成品、半成品出厂合格证明证证书及进场检验报告27
13、-2施工检测及见证检测报告47-3工程定位测量、放线及复核记录27-4质量问题整改记录27-5质量事故调查处理记录27-6荷载试验资料27-7新材料、新工艺施工方案及记录37-8检验批、分项、分部质量验收记录107-9隐蔽工程验收记录67-10地基基础、主体结构检验及抽样检测资料4预制箱涵小计(分)37给 水 工 程8-1工程定位测量、测量复核记录28-2原材料、成品、半成品及附件出厂合格证明文件和 试验报告68-3施工试验报告及见证取样试验48-4检验批、隐蔽工程、分项、分部验收记录68-568-6混凝土抗压、抗渗性能试验检测报告28-7预制构件、商品混凝土合格证明文件38-8工程质量事故报
14、告记录2小计(分)31市 政 排 水 管 渠 工 程9-1工程定位测量、测量复核记录29-2检验批、隐蔽工程、分项、分部验收记录29-3原材料、成品、半成品及构件等出厂合格证明文件 和复试报告:波纹管环刚度69-4工程试验:地基承载力、回填砂密实度49-5闭水试验记录29-6预制构件、商品混凝土合格证29-7新材料、新工艺施工记录19-8工程质量事故及事故调查处理资料2小计(分)21构筑 物及 设备 安装 工程10-1工程定位测量记录210-2原材料/设备出厂合格证(质量证明书)、质检报 告、商检文件、进场检验(试验)报告等610-3成品、半成品及小型构件出厂合格证明文件及复试 报告510-4
15、施工试验、复验、检测报告310-5隐蔽工程验收记录610-6分项、分部工程质量验收记录1010-7工程质量事故及事故调查处理资料510-8见证取样试验410-9新材料、新工艺施工记录243市政11-1工程定位测量、测量复核记录2供热 管道 及设 备安 装工 程11-2原材料、成品、半成品及附件出厂合格证明文件和 进场试验报告611-3施工试验、复验、检测报告611-4隐蔽工程验收记录311-5检验批、分项、分部工程、单位工程质量验收记录1011-6工程质量事故及事故调查处理资料311-7新材料、新工艺施工记录232燃气 管道 及设 备安 装工程12-1工程定位测量、测量复核记录212-2原材料
16、、成品、半成品及附件出厂合格证明文件和 试验报告612-3施工试验报告及见证取样报告212-4检验批,分项、分部、单位工程质量检验记录:1012-5隐蔽工程验收记录612-6混凝土抗压、抗渗性能试验检测报告412-7预制构件、商品混凝土合格证明文件312-8工程质量事故报告记录212-9新材料、新工艺施工记录238合计(分)说明:1. 带号文件为必备资料,缺 3项(含)以上本表得分计 0分。2. 状态图例(计分规则):合格(计满分):首次用V、以后用O,且不再计入本次考核应得分。X缺少(计0分)、不合格不完整(根据实际情况计分)、/无此项(不计分)。3. 按日填写的文件每缺少 1日扣一分,按期
17、填写的文件每缺少1期扣一半分,扣完本项应得分为止。4. 括号内有要求的评分规则按原位标注评分。5. 考核得分=实际得分/应得分 X 20%权重2016附表6监理文件考核评分表(房建工程)项目名称考核得分建设规模总监(项目负责人)检查人检查日期编号文件名称属性状态应得分扣分J-1监理合同2J-2监理中标通知书2J-3监理企业及监理人员资质5J-4项目监理机构人员名单及变更函3J-5总监理工程师任命书2J-6总监授权书2J-7见证单位及见证人授权书2J-8监理规划5J-9监理实施细则(质量)6J-10旁站监理方案(质量)3J-11见证取样方案及台帐(土建、水电)3J-12建筑节能监理实施细则3J-
18、13建筑节能见证取样计划3J-14监理例会纪要10J-15专题例会纪要2J-16监理通知单及回复单10J-17监理工作联系单3J-18监理工程师备忘录2J-19监理日志(三控两管)20J-20旁站监理记录(质量)15J-21工程综合月检记录6J-22项目内部技术交底6J-23监理月报10J-24桩基质量评估报告5J-25地基基础质量评估报告5J-26主体质里评估报告5J-27建筑节能质量评估报告5J-28项目监理部安全生产责任制2J-29总监和安全监理员安全考核证2J-30安全监理实施细则3J-31安全监理通知单及回复单6J-32重大危险源辨识表2J-33重大危险源监理实施细则3J-34重大危
19、险源施工告知单2J-35监理报告(向上级报告的文件)2J-36重大危险源旁站监理记录4J-37收发文登记表及文件分类4合计(分)175说明:1状态图例(计分规则):合格(计满分):首次用2、以后用O,且不再计入本次考核应得分。 x缺少(计0分)、不合格不完整(根据实际情况计分)、/无此项(不计分)。2.上述文件清单中带 号文件为必备资料,缺 3项及以上者,本表得分计 0分。按日填写的文 件每缺少1日扣一分,按期填写的文件每缺少1期扣一半分,扣完本项应得分为止。3 .考核得分=实得分/应得分 x 15%权重2016附表7监理文件考核评分表(市政工程)项目名称考核得分建设规模总监(项目负责人)检查
20、人检查日期编号文件名称属性状态应得分扣分2-1监理合同22-2监理中标通知书22-3监理企业及监理人员资质52-4项目监理机构人员名单及变更函32-5总监理工程师任命书22-6总监授权书22-7见证单位及见证人授权书22-8监理规划52-9监理实施细则(质量)62-10旁站监理方案(质量)32-11见证取样方案及台帐(土建、水电)32-12监理例会纪要102-13专题例会纪要22-14监理通知单及回复单102-15监理工作联系单32-16监理工程师备忘录22-17监理日志(三控两管)202-18旁站监理记录(质量)152-19工程综合月检记录62-20项目内部技术交底62-21监理月报102-
21、22分部工程质量评估报告52-23项目监理部安全生产责任制22-24总监和安全监理员安全考核证22-25安全监理实施细则32-26安全监理通知单及回复单62-27重大危险源辨识表22-28重大危险源监理实施细则32-29重大危险源施工告知单22-30重大危险源旁站监理记录42-31收发文登记表及文件分类42-32监理报告(向上级报告的文件)2+合计(分)说明:1状态图例(计分规则):合格(计满分):首次用2、以后用O,且不再计入本次考核应得分。 x缺少(计0分)、不合格不完整(根据实际情况计分)、/无此项(不计分)。2.上述文件清单中带 号文件为必备资料,缺 3项及以上者,本表得分计 0分。按
22、日填写的文 件每缺少1日扣一分,按期填写的文件每缺少1期扣一半分,扣完本项应得分为止。3 .考核得分=实得分/应得分 x 15%权重2016附表8项目监理部综合考核评分表项目名称项目编号考核日期形象进度建设规模合同工期考核项目应得分实得分考核部门客户反馈意见10质量安全部报表上交情况10项目技术交底5配合与协作5合计分考核组成员签字项目监理部成员签字说明:1、客户意见反馈评分规则:考核为优的计10分,考核为良的计 8分,考核为中的计 6分,考核为差的计 0分;2、工作报表报送评分规则:2.1每月能按时报送各种报表计满分;2.2每月报表缺一项或报表不符合公司要求扣3分,每月报表缺两项以上(含)计
23、0分;2.3质量安全部根据每月报表报送情况计算平均分;3、项目部内部培训评分规则:每月培训一次,每次培训符合要求计2分,基本符合要求计 1分,未培训计0分。4、配合与协作情况评分规则:考核内容为:继续教育学习、上交证件、配合投标、配合公司职能部门 检查等,每项计1分。5、计分标准为=实得分/应得分X 100 X 0.3 权重2016附表9项目监理部整改通知单项目编号No:致:经现场检查,发现本工程存在以下问题,请你部根据相关规范、设计要求或公司制 度落实整改,经自检合格后在 7个工作日内书面回复至质量安全部。整改事项:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 质量安全部(盖章):检查组负责人(
24、签字):日 期:总监(项目负责人)签字确认2016附表10项目监理部整改回复单项目编号No:致:公司质量安全部本项目监理部接到编号为 No:号的整改通知单后,已按照要求完成了以下各项整改工作,经自检合格,现报上请予以批复。整改落实情况如下:(附件:有 无)1.2.3.4.5. 6.7.项目监理部(盖章): 总监(项目负责人)签字:日 期:复查意见:质量安全部(盖章):检查组负责人签字:日期:2016附表11工程处监理文件抽查汇总表(2016年 月)序号文件名填写人考核人已评分抽查 得分误差率每人处罚抽查人日期说明:1.抽查人为各工程处长或质量安全部相关人员,工程处长应每月填写本汇总表形成全年台
25、帐。2.质量安全部不定期抽查后填写本汇总表形成全年台帐。如果发现可以处罚的情况,报送有关工程处长,由处长在 ERP系统上执行处罚流程。2016附表12工程现场安全检查评分表(通用)工程名称抽检区域序号检查项目扣分标准应得分数应得分数1文明施工现场 围档在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m的围档扣1 分;一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档扣1分2环境卫生未设置冲洗平台扣1.5分建筑垃圾未做防尘措施扣1.5分3现场住宿在建工程兼作住宿的扣 2分2现场 防火无消防措施、制度或无火火器材的扣1分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣1分2施工现场标牌大门口处挂的五牌一图内容不全,每
26、缺一项扣0.5分,无安全标语,扣0.5分3安全标志现场未按规范设置安全标志的,每处扣0.5分22脚手架 模板立杆基础立杆基础施工不符合要求,少底座、垫木扣1分;无扫地杆,扣1分2架体拉结拉结点数量不够或不坚固每一处扣1分3支撑模板支架架体与脚手架混搭3杆件间距与剪刀撑杆件间距不符合要求扣 1分不按规定设置剪刀撑的每一处扣1分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣1分3悬挑脚手架未使用H型钢扣1分;固定段长度不够每处扣1分;未按方案要求搭设扣1分;3卸料平台卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣2分卸料平台钢丝绳与环扣设置不符合要求的扣2分4通道架体不设上下通道的扣 2分2杆件搭接钢管立杆采用
27、搭接的每一处扣1分2架体内圭封闭施工层以下每隔10m未用平网扣1分施工层脚手架内立杆与建巩物之间未进行圭寸闭的扣2分3架体防护施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆扣2分脚手架外侧不挂安全网或网间不严密扣2分43模板工程立柱稳定支撑模板的立柱材料不符合要求的扣1分不按规定设置纵横向支撑的扣1分立柱间距不符合规定的扣 1分3支撑拆模留有未拆除的悬空模板的每处扣1分模板支架与脚手架连接的每处扣1分4作业环境作业面孔洞及临边无防护措施的扣1分垂直作业上下无隔离防护措施的扣1分24安全防护安全帽不戴安全帽的每人扣1分3安全带高空作业未系安全带每人扣1分2四口无防护措施或防护不合格的每处扣1分电梯井内平网缺
28、失扣 1分3五临边无防护措施的每处扣1分防护不合格每处扣1分35现场用电配电线路破皮未包扎的扣 2分线路过道无保护的扣 1分电缆架设或埋设不符合要求的扣1分4配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的扣1分 开关箱无漏电保护器或保护器失灵扣 1分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的扣1分3现场照明室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣1分潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣 1分使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎 的扣1分3外电防护小于安全距离又无防护措施的扣2分防护措施不符合要求,封闭不严的扣1分36机械设备避雷避雷装置不符合要求的每处扣1分2井字架人货
29、梯防护地面梯笼出入口无防护棚的扣1分每层卸料口无防护门的扣 2分有防护门关闭不严的扣 1分卸料台口搭设不符合要求的扣1分5卷扬机操作棚卷扬机无操作棚的扣 1分操作棚不符合要求的扣 1分2限位保险装置无三防装置每项扣1分3与建筑结 构连接连墙杆的位置不符合规范要求的扣1分连墙杆连接不牢的扣1分连墙杆与脚手架连接的扣1分连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣1分4多塔吊作业两台以上塔吊作业、无防碰撞措施扣2分27基 坑 支 护临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣2分临边及其他防护不符合要求的扣1分3坑壁支护支护设施已产生局部变形又未米取措施加固的扣2分2排水措施基坑施工未设置有效排水措施的
30、扣1分1坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于规范规定的扣2分2基坑支护 变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣2分2上下通道人员上下无专用通道的扣 2分2合计100检查人得分总监(项目负责人)日期备注:考核得分=实得分/应得分*15%权重2016附表13工程质量检查评分表(混凝土结构)项目编号抽检区域序号项目检查项目扣分标准分值扣分1模 板30分轴线位置、标咼、截面尺寸不合格每处扣2分10垂直度、起拱高度不合格每处扣2分8侧模和底模的拆除时间不合格每处扣3分6后浇带拆模和支撑不合格每处扣2分62钢筋40分品牌、种类、级别、规格、数量、间距不合格每处扣2分10机械连接、焊接的外观质量不合格每处
31、扣1分4安装规范性不合格每处扣2分6形状、尺寸、保护层不合格每处扣1分6箍筋弯钩形式、弯钩长度不合格每处扣2分4纵向受力钢筋的连接位置和方式不合格每处扣2分4绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度不合格每处扣2分4搭接长度范围内的箍筋不合格每处扣1分23混 凝 土30分混凝土强度等级及抗渗等级不合格每处扣5分4试件的取样和留置不合格每处扣3分3施工缝的位置和处理不合格每处扣3分2后浇带的位置和浇筑质量不合格每处扣2分2混凝土养护不合格每处扣2分2外部观感、外形缺陷不合格每处扣2分4尺寸偏差不合格每处扣1分5塌落度监督测试不合格每次扣2分2垂直度不合格每处扣1分3平整度不合格每处扣1分3合计100检查
32、人考核得分总监(项目负责人)日期说明:1.本表考核得分=实得分/应得分X 15%权重;以上不合格之处均可累计扣分。 2.总体质量考核得分=各考核得分相加/被考核项数量2016附表14工程质量考核评分表(砌体)项目编号抽检区域序号项目检查项目扣分标准分值扣分1砖 砌 体水平灰缝砂浆饱满度(80% )不合格每处扣2分6斜槎留置不合格每处扣2分4直槎拉结筋及接槎处理不合格每处扣1分3轴线位移(w 10mm )不合格每处扣2.5分5垂直度(每层w 5mm )不合格每处扣2.5分5水平灰缝厚度(812mm )不合格每处扣1分3表面平整度(混水 8mm )不合格每处扣1分6水平灰缝平直度(混水 10mm
33、)不合格每处扣2分6墙体高度4m,设置圈梁不合格每处扣2分6墙体长度5m,设置构造柱不合格每处扣2分6小计502填充墙水平灰缝砂浆饱满度(80% )不合格每处扣2分6轴线位移(w 10mm )不合格每处扣2.5分5垂直度(w 3m , w5mm )不合格每处扣2.5分10表面平整度(w 8mm )不合格每处扣1分5无混砌现象不合格每处扣1分3拉结钢筋(网片)位置不合格每处扣1分2错缝搭砌不合格每处扣1分2灰缝厚度、宽度不合格每处扣1分3梁底砌法不合格每处扣1分3马牙槎及拉结筋不合格每处扣1分3墙体高度4m,设置圈梁不合格每处扣2分4墙体长度5m,设置构造柱不合格每处扣2分4小计503空心砌块5
34、0分砌筑留槎不合格每处扣2分10水平灰缝饱满度(边0%)不合格每处扣2.5分10竖向灰缝饱满度(初0%)不合格每处扣2.5分10轴线位移(10mm)不合格每处扣5分10垂直度(每层w 5mm )不合格每处扣2.5分10小计50合计检查人考核得分总监(项目负责人)日期说明:1.单项考核得分 =实得分/应得分X 15% 权重;以上不合格之处均可累计扣分。2.工程质量考核得分=各考核单项得分相加 /被考核单项数量。2016附表15工程质量检查评分表(抹灰与门窗)项目编号抽检区域序号项目检查项目扣分标准分值扣分4抹砂浆品种和性能不合格每处扣5分5灰现场搅拌砂浆的原材料及配合比控制不合格每项扣2分850
35、分基层浇水湿润不合格每处扣2分6分层成型的工艺要求不合格每处扣2分4厚度、阴阳角方正不合格每处扣1分6垂直度不合格每处扣1分6平整度、观感不合格每处扣1分6分格缝的设置不合格每处扣1分2滴水线(槽)的设置不合格每处扣1分2架眼洞口的封堵不合格每处扣1分5品牌、规格、型号、厚度不合格每处扣5分15框和副框安装不合格每处扣1分3门窗扇安装质量不合格每处扣1分3门 窗 安 装配件安装质量不合格每处扣1分35框与墙体间缝隙的处理不合格每处扣2分6密圭寸胶条或外框边防水胶不合格每处扣2分650分排水孔不合格每处扣1分3固定件(预埋件)不合格每处扣1分6开启方向不合格每处扣1分2玻璃镀膜层及磨砂层方向不合
36、格每处扣1分3合计100检查人考核得分总监(项目负责人)日期说明:1.本表考核得分=实得分/应得分X 15%权重2.总体质量考核得分=各考核得分相加/被考核项数量2016附表16市政工程质量考核评分表(1)项目编号抽检区域序号项目检查项目扣分标准分值扣分1土石方路基回填物经碾压或夯实后无翻浆、弹软现象;不合格每处扣2.5分5路床中线高程、平整度、宽度、坡度符不合格每处扣2.5分5合设计要求;边沟、边坡的坡度、沟底咼程、沟底宽。不合格每处扣2.5分5小计152碎石水稳 底基 层无松散、含泥量过大或级配不均匀现象不合格每处扣2分6拌合均匀,色泽一致不合格每处扣1分2宽度、厚度、平整度等符合设计要求
37、不合格每处扣2分6压路机碾压后无明显轮迹不合格每处扣2分4小计183路面无脱落、掉渣、裂纹、推挤、烂边、骨 料集中等现象,压路机碾压后无明显轮 迹;不合格每处扣2分6接茬紧密、平顺,面层与路缘石及其它 构筑物对接顺直不合格每处扣2分6与检查井、雨水口搭接平顺,无积水现象不合格每处扣2分6厚度、中线高程、平整度、宽度、横坡等符合要求不合格每处扣2分10砼板厚度、宽度、纵横坡、顺直度符合 要求不合格每处扣2分6小计344路缘 石、人行道铺设侧石、缘石稳固,顺直无折角,顶面平 整无错牙,侧石勾缝均匀、光滑;不合格每处扣1分3侧石、平石上无沥青油痕迹。不合格每处扣1分2人行道板纵横缝顺直,铺砌平整,嵌缝 饱满,无空鼓、翘边、积水现象。不合格每处扣1分3小计8检杳人考核得分总监(项目负责人)日期说明:1.单项考核得分=实得分/应得分X 15
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