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文档简介
1、天津市贝特瑞新能源科技有限公司物料管理类制度编制:审核: 审批: 物料管理类制度第一部分:总章一、目的为规范公司物料管理工作,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于夭津市贝特瑞公司全体员工三、工作目标规范公司物料管理,包括但不限于来料检验及入库、成品出货、物料收发装 卸、危险化学品管理等相关流程及规定。四、编制与修订物料管理制度由物料部负责编制与修订。五、其他本制度自发布之日起开始实施,前期发布的与此制度有冲突的条款及相关 工作流程均以此版本为准。第二部分:仓库管理制度第一章 总则第一条 为规范管理仓储资源,并依据企业的经营特点建立相适应的仓储管 理模式,以效率管理为核心,做到快进快出、多储存
2、、费用省、安全高效,特 制定本制度。第二条 本制度是在符合政府法律、法规的前提下执行。第二章责任和义务第三条公司通过外购入库的所有物料及物品均纳入仓库管理,仓管员有 责任确保所有物料、物品入仓监管,并保证所保管的物料、物品状态良 好。第四条仓库人员有责任要求供应商提交正式的送货凭证,有责任要求本 公司其他相关部门按公司采购流程作业,如有违反,有权按公司管理制度执行 作业。第五条 仓库人员有安全管理库房的责任和义务,在出现紧急事件时,按 照公司应急响应程序执行,并有权采用使公司经济损失最小的有效行动。第六条 仓库人员必须保证仓储设施运转良好,物品标识状态清晰,数据 准确。第二章 入库管理第三章第
3、七条 物资入库,仓管员必须遵循“凭据作业”原则,首先要确认是否 有采购订单,送货单是否规范,再同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、 规格、数量是否一致,并及时送检,在品质结果判定合格的前提下办理入库手 续。第八条 来料时,遵循大数验收法则,仓管员有权要求卸货人员按仓库规 范摆放物料,做到横平竖直,点数方便。第九条 设备配件、五金类物料来料验收时,仓管员无法判定其品质状况, 必须通知工程技术部或动力设备部对来料进行检查验收,判定符合要求后再予 以接收。第十条 来料出现不合格品,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保 管员应负失职的责任。第三章储存保管第一条 物资的储存保管,原则上应以物资的属
4、性、特点和用途规划 设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的卡板堆放,周转量小的货架存放,卡板堆放以分类和规格的次序排列编号, 上架的按区、架、层、 位四级定位编号。第十二条 仓储保管,仓管员要随时监控仓储环境因素的影响,并每日填写 温湿度记录表,物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据 货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。第十三条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等 负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时 多送,亏
5、时克扣”的违纪做法。第十四条 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理, 加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物 资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。第十五条 仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁 烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知 识。第四章物资发放第十六条 按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原 则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便, 违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保 管员应负经济责任第十七条 领料单应
6、填明领料部门、材料名称、规格、型号、领料数量、 图号、零件名称和材料用途,部门主管和领料人签字。同时,超费用领料未办 手续,不得发料。第十八条 领料单必须确保书写工整、内容清楚。第十九条 发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 单据所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。第五章 出库管理制度第二十条 认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做 到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。第二十一条 物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款 内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。第二十二条 物品验收合
7、格后,应及时入库。第二十三条 物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分 别储存。第二十四条 物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。第二十五条 易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定 期检查。第二十六条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置, 要做到妥善保存。第二十七条 做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。第二十八条 仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。 第三部分:来料检验、入库管理1 目的 本文件用以规范来料检验的运作过程的管理,保证来料品质的可靠性,提 高产品品质。2 范围 本规程仅适用于天津市贝特瑞新能源科技有限公司对来料检验过程控制
8、。3 职责采购部: 负责物料来料信息的及时传达;来料品质异常时对供应商的对接 及对供应商改善进度的跟催;物料品质要求、标准的传达物料部:负责物料进厂后,来料信息(包括来料品类、型号、重量)核实, 送检。品质部:负责对产品检测、评价,决定是否收货。4运作程序4.1 采购部要至少提前1天将来料信息(包括来料品类、型号、重量)通 知给物料部、品质部。4.2 采购的原辅料、包装材料到达公司后,由采购部通知物料部,物料部 进行物料实物及信息确认(包括来料品类、型号、重量),确认无误后进行料卡 标示、张贴,同时物料部填写送检报告单通知品质技术部取样并进行来料品质检验,时间控制:采购部通知给物料部算起,1h
9、内完成送检。4.3 品质检验员对来料送检单进行确认和签收,根据“先到先检”的 原则安排检验:4.3.1 沥青检验具体要求:测试项目取样规则反馈时间软化点(1)每车取样,前后灌口取样,取样后将每车的样品混合;(2)小于等于300t测试一个混合样,大于 300t每300t测试一个混合样;(3)每个混合样控制 500g左右。自送检时间算起2h内喹啉不容物自送检时间算起4h内灰分自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内(2016.4起执行)洗油检验具体要求:测试项目取样规则反馈时间馏程(1)每车取样,前后灌口取样,取样后将每车的样品混合;(2)小于等于300t测试一个混合样,大于 300t每3
10、00t测试一个混合样;(3)每个混合样控制 500g左右。自送检时间算起2h内萘含量自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内(2016.4起执行)测试项目取样规则反馈时间常规项目(粒径、SSATap、C 量)(1) 根据供应商岀厂检验报告单,每批次每5吨取一个样品;(2)严格遵照五点式取样方法取样;自送检时间算起4h内微量元素(3)每批次取样量 200g左右。自送检时间算起5h内容量、首效自送检时间算起7日内测试项目取样规则反馈时间常规项目(粒径、SSATap、C 量)(1)每炉取样:7吨以下,取2个样品,7吨以上,每7吨取2 个样品;(2)严格遵照五点式取样方法取样;(3)每批次取样
11、量 200g左右。自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内容量、首效自送检时间算起7日内433 对于来料的指标由品质部按内控质量标准要求进行检查。434 检验员依照内控质量标准中规定的各项内容对抽样样品逐项 进行检验测试,将测试结果如实填入品质测试台账并签字,并依照标准要 求对检验结果做出合格/不合格的判定。4.4 合格品处理4.4.1 检验员将品质测试台账存入电子版,QA汇总检验数据,出示来料报告单给品质主管、经理进行审批。4.4.2 判定合格后,由品质部QA将来料报告单复制页同来料送检 单装订(来料送检单在上,并有品质经理签有入库字样)给物料部送检人, 方可入库。4.5 不合格批处
12、理4.5.1 检验员将品质测试台账存入电子版,QA汇总检验数据,出示来料报告单给品质主管、经理进行审批。4.5.2 如果检验不合格,由品质部 QA将来料报告单复制页、来料 送检单(来料送检单在上,并有品质经理签有不入库字样)、退/换货处理单 复制页给物料部送检人。4.5.3 退/换货处理单品质部要明确给出处理意见,审批流程依次为 品质部-供应链-分管领导-总经理,执行/接收部门物料部与采购部。4.5.4 让步接收根据内部物料库存状况及物料不合格程度,由品质部判定是否做让步接收 处理;并由总经理签署让步接收意见;并保留对供应商的追责权利。物料部对 让步接收物料进行单独的标示和隔离,品质部对上线使
13、用状况进行全程的跟踪, 并对质量数据进行汇总分析,出现异常立即停止生产,并更换正常物料生产。4.5.5 针对供应商来料的异常,品质部将开立供应商纠正 /预防措施报告SCAR采购部根据不合格批的处理意见与供应商联系,并将供应商纠正/预 防措施报告SCAR发送给供应商进行分析、整改,要求供应商在收到后 24小时 内提出初步解决方案。对投诉产生的原因、改善过程、改善效果作成电子邮件直 接发给我司采购部,上述过程供应商最迟须在原因确认及纠正措施制定后的3个工作日内完成,由米购部和品质部对供应商的改善结果进行追踪确认。5 流程简图附件(一):进料检验工作流程图部门物料部品质技术部分管领导采购部第四部分:
14、成品出货管理1、目的本文件用于规范接到客户订单到成品出货的全过程2、范围本文件仅适用于天津贝特瑞成品出货流程管理。3、定义无4、参考文件成品出货控制程序合同评审控制程序5、职责5.1 营销部:负责合同的评审、 合同评审表的建立,产品的运输、交付 工作,运输服务单位的资格确认。5.2 品质技术部:对合同评审表进行评审确认,确定出货批号信息, 当成品不满足客户要求时安排配比生产,对产品进行检验。5.3 物料部:负责库存物料、成品的日常盘点、标识、发放、搬运,并进 行日常的物料信息公布。5.4 生产部:负责产品的生产、报捡、包装、入库工作。6、运作程序6.1 营销部接收到客户合同进行分析,并建立合同
15、评审表 ,营销部首先 完成对合同评审表的信息填写,并传递到品质技术部,原则上每天上午 10:00-11:00 时间段评审一次, 每天下午 14:00-15:00 时间段评审一次, 如果遇 特殊情况,可视情况紧急程度适当调整评审时间和评审次数。6.2 物料部需每天 10:00 前向品质技术部发库存日报的更新情况,品质技 术部根据库存物料状况及合同评审表的信息进行确认,首先确认待出货物 料批次库存量是否满足客户需求数量,满足时,在合同评审表中注明,同 时品质技术部更新天津BTR发货信息表并发送物料部;如果没有合格的批 次或者数量不足时,则由品质技术部根据库存原物料状况安排配比及排产,确 定预计出货
16、日期,并在合同评审表上注明;6.3品质技术部签核完成后由营销部将合同评审表传递到物料部,物 料部确认品质技术部所指定的货物的数量、 包装是否满足要求,如果满足要求, 于合同评审表上注明该批次可以满足要求,如果品质技术部所指定的货物数量 不足或缺少,根据需要生产或者采购的具体情况通知生产部 /采购进行生产/采 购以满足客户需求,进行确认并签核,将此事件在合同评审表上注明;营销部 将合同评审表传递生产部确认。6.4生产部根据以上各单位的签署意见进行确认,确认无异议进行签核并 按照生产排产组织生产,并及时向品质技术部进行产品报检,检验合格后生产 部进行包装、标示、入库,品质技术部编制检验报告。6.5
17、物料部包装、标识完成后,负责向品质技术部进行报检,检验人员按 照包规要求对包装、标识信息进行确认,检验合格后安排出货;检验不合格通 知物料部重新返工,返工后重新报检,复检合格后,安排出货。6.6营销部制作提货单安排物流到物料部提货;6.7根据营销部提供的提货单,严格按名称、规格、数量、批次要求, 装车出货,并监督和确认装车数量;6.8物料部按照实际出货的物料名称、数量、规格、批次等,开出库单, 记录台帐,并开具放行条;6.9营销部制作的产品收货确认书一式两份,由物流公司传递到发货 客户处,客户签字确认收货后,转回营销部一份存档。6.10品质技术部出具的检验报告单由物流公司带给客户一份,品质技
18、术部留存一份;6.11提货人要在出库单上签名,确认装车物料的数量,要负责并保证 物料在运输途中的完整和安全;7、流程成品出货流程图客户要求发货营销制作合同评审表 品质技术部确定批号, 协调确定配比、排产、出货日期物料部备货、包装、标识 营销部制作提货单物料监督装车出库单签字放行条度出货(附带产品收货确认书、检验报告单)第五部分:物料收发、装卸管理制一、收发装卸内容1、所有半成品的叉车装卸2、所有成品发货的备货(标签打印除外)二、作业流程1、半成品的叉车装卸:1.1物料部接收采购部的物流信息,提前通知外包叉车工1. 2半成品库根据发货指令确认物料种类批次数量等信息,按要求进行外发(装)/根据来料
19、明细确认来料状况(卸)1.3装卸组叉车工根据半成品库管要求将指定产品装车 /卸车到指定的库房 和货位2、成品发货的备货:2. 1物料部接收品质部和销售部的评货信息,提前打好标签和相关唛头等 信息2. 2成品库管根据当日发货信息,确定具体的发货产品、批次、重量2.3成品库管确认所发货产品的包装方式,提出并按照包装要求做出指导2.4装卸人员按照成品库管指定的具体产品的备货要求进行备货2.5装卸人员在备货中须认真确认所包装产品有无破损、脏污,数量、批次 是否正确2.6确认无误后库管人员确认物流车辆和提货信息,安排发货,并确保装车 质量三、装卸人员职责1、半成品的叉车装卸:1.1 必须按照库管要求和指
20、定的产品批次、数量、货位要求进行叉车作业1.2 叉车作业前必须确认并清楚了解产品包装信息和包装要求1.3 叉车作业中如有发现异常必须及时反馈至库管以便确认调整, 随时检查 包装质量(批次、数量、标签、包装方式、脏污、破损等)1.4 作业完成后保持现场的清洁卫生1.5 正确使用包装用品和包装工具(卡板、纸箱、护角、缠绕膜、标签、裁 纸刀、地牛、叉车、升降机等)1.6 其他作业规定,按照搬运作业指导书执行。2、成品发货的备货:2.1 必须按照库管要求和指定的产品批次、数量、包装方式、包装要求进行 备货2.2 备货前必须确认并清楚了解产品包装信息和包装要求2.3 备货过程需在物料部员工监督下进行,
21、如有异常必须及时反馈以便确认 调整,并随时检查包装质量(批次、数量、标签、包装方式、脏污、破损等)2.4 备货后由物料部员工确认产品包装质量是否合格, 及时打扫成品库卫生 并由库管人员确认剩余批次数量、破损、脏污数量2.5 如有紧急发货产品, 在提前得到销售通知的情况下, 物料部负责人安排 本部门人协助装卸组进行备货确保产品及时发货。2.6 具体操作要求如下: 标签粘贴:平整、端正,无错贴、漏贴 成品码放:干净、整齐,包装无破损 立柱支撑:稳固,无倾斜、塌陷 纸箱盖:压实无凸起缠膜:158-C:6层,压紧无脱落,具体层数可能会因客户需求而变动;软碳: 缠绕 56 层,拉紧张力为 20%40%桶
22、装料:根据实际客户要求确定是否打托盘(打托盘客户代码见明细) (无 特殊要求情况下缠绕膜缠绕 46层)索尼打包:按照索尼产品打包作业指导书执行 其他作业规定,按照成品出货作业流程执行。四、装卸奖惩规定1 、奖励: 当月无任何违规操作、品质问题或客诉的,由部门提出奖励申请。2、惩罚:2.1 违反装卸人员职责或装卸人员要求,被物料部员工发现的,罚款二百元。2.2 违反装卸人员职责或装卸人员要求,成品发出后被客户发现,未造成投诉的,罚款五百元。2.3 违反装卸人员职责或装卸人员要求 ,成品发出后造成客户投诉 的,视严重程度罚款一千至二千元并开除违规操作者。2.4 违反装卸人员职责或装卸人员要求 ,成
23、品发出后造成客户重大 投诉的,扣除当月所有装卸费用并开除违规操作者。2.5 违反装卸人员职责或装卸人员要求 ,成品发出后造成客户重大 投诉并丢失客户的,扣除所有装卸费用并辞退。第六部分:库房出入库流程一、成品入库(桶 +纸袋)1、生产部每天 8:00 开始将带板成品拖至成品车间门口路边,优先拖运 D 区车间的成品。如当班检测出不合格成品,生产部在 9:00 之前将所有不合格品 挑出,避免混料。2、D 区成品拖运完后,物料部携台秤至成品车间门口抽重(每十抽一) ,并 检查有无包装污损、数量不符、检验卡缺失等异常。2.1 包装污损按完好包装数入库,数量不符按实际数量入库,检验卡缺失 批次物料不得入
24、库。2.2 称重时生产部负责搬运,物料部需如实记录称重结果。2.3 同类成品在每卡板上的数量应相等以便清点(每批最后一板除外) 。 桶装料 27桶/板,袋装料 30袋/板(新 158-C 20袋/板)。2.4 除非天气不佳或有外来活动,原则上先抽重后转运。2.5 如抽重不合格,物料部应及时上报品质部,由品质部调查是否允许入 库。3、抽重与检查合格物料由生产部在成品四周缠膜 (后期可能改为防尘罩) , 物料部装车、驾驶和卸车。4、生产部填写入库单,双方确认签字,各取一联留底。二、成品入库(索尼)1、索尼成品先转运后称重。转运前物料部、生产部共同确认薄膜袋口是否扎好,BS11是否两袋压包,实物与检
25、验卡是否一致,否则不得转运。2、转运至成品库后生产部、物料部共同在成品库称重。3、如抽重不合格, 物料部应及时上报品质部。 物料增减时必须生产、 物料、 品质三方在场。4、抽重合格后,物料部需第一时间将防护袋完全覆盖物料。生产部填写入 库单,双方确认签字,各取一联留底。三、成品发货(内销)1 、物料部每天 9:30 前发出成品库存报表。2、品质部每天 10:30 发出可发成品评货信息,原则上后续评货信息发出时 间不晚于每天 1 5:00 (营销部向品质部提交发货信息不晚于 14:45),否则延至 第二天发货。如有紧急发货,营销部应提前通知物料部、品质部。2.1 大于等于 20 吨的订单,原则上
26、在具备完整评货信息和完整库存的第二 天发货,以便保证打包质量。如有紧急发货,营销部应提前通知物料部、品质 部。2.2 如评货信息包含在生产的批次,且截止当天 15:00 仍未出具检验卡, 延至第二天发货。如有紧急发货,营销部应提前通知物料部、品质部。3、营销部根据评货信息,通知物料部对应批次的提货物流公司车牌号与 司机姓名,物料部标签打印人员记录相应信息并通知成品库管。4、物料部根据评货信息,由外包工在物料部监管下完成备货。5、物流供应商车辆到达后,物料部首先核实车牌号、司机证件姓名与提货 联,无误后在提货联签字并保存。6、物料部准备三角木两块,物流供应商停车后分别置于前后轮不同侧防着 滑车方
27、可进行装车作业。司机不得在仓库内停留(如恶劣天气在库内装车可进 入休息室),叉车作业区域和仓库内严禁吸烟。7、物料部与物流供应商共同确认装车成品无包装污损、 数量短少等异常 (重 点客户需拍照)。如有异常,物流供应商应当场提出,双方确认后,物料部对异 常成品重新包装,保证出厂时包装的完好。8、物料部填写营销部领料单,与提货联一起装订;在放行单签名并注明装 车成品名称、数量,物流供应商车辆驶离。四、成品发货(索尼)1、成品入库且销售订单下达后,品质部根据客户订单评出可发批次。2、物料部根据评货信息,由外包工在物料部监管下完成备货,品质部、营 销部对备货过程轮流监督并签字。3、装车完成后由物料部拍
28、照留底。4、其他要求与成品发货 ( 内销)相同。五、成品退换货1、营销部提前以书面文件通知物料部退货信息,物料部为退货成品指定货位。紧急退货需有经营层领导信息确认。如无任何通知物料部不接收退换货。2、物流供应商将退换货成品拉回,物料部拍照后卸车,并清点污损、开桶 数量,填写入库单。3、物料部在出厂单签名并注明空车,物流供应商车辆驶离。六、成品 / 半成品领料1、各部门、班次领料人名单应固定并提交物料部2、领料人提前半小时电话通知物料部领料名称、数量、批次,物料部确认 物料所在货位。3、生产部凭配比单、品质部研发部凭领用计划或内联单领料。4、物料部见配比单 / 领用计划 / 内联单后,当场点料当
29、场领料当场开单当场 签字(在新仓设办公室后),生产部领料时PMG或车间主任应在现场。并在领用 计划上注明领用物料名称、批次、数量(当月每次领料均凭此单,以便核对是 否超出领用计划)。领料单需有双方部门主管(生产部为 PMC或不在时车间主任 代签)以上级别人员签字,配比单需有品质部下单人员签字,生产部领成品须 有生产、物料、品质三方签字。5、领料中如因包装破损导致物料抛洒,领料部门应及时清扫。6、物料部在领料单签字,如生产部领成品还需注明重混或换包装,物料部 与领料部门各取一联留底7、原则上每天 9:00-17:00 为成品/ 半成品领料时间,其余时间不安排领料, 如有紧急需求相关部门应提前通知
30、。七、委外加工发货1、供应链安排委外加工计划、采购部安排物流供应商并提前通知物料部、 生产部。2、待发外加工物料需包装完好、排放整齐,挂卡标识清晰,每个独立批次 只允许一个尾数袋,放置在生产部物料中转区。3、物料部确认供应链指定的外发物料并按 20%比例抽重,并做称重记录, 每袋实际重量与标示重量的差异可接受范围为士 5kg。如超出重量范围的,由生 产部全部重新称重后再次抽重(称重时,去除相应袋子的标准皮重) 。4、生产部开具入库单,物料部确认包装完好、品名批次数量与实物一致后 签字,双方各取一联5、物料部取下公司内部的标示卡,按委外加工料的编号要求重新标识,并 制作发货明细。6、装车前,物料
31、部与司机一同过磅称确认皮重。7、物料部准备三角木两块,物流供应商停车后分别置于前后轮不同侧防着 滑车方可进行装车作业。8、装车后,物料部与司机一同过磅称毛重、打印过磅单,并在发货明细注 明司机姓名、电话、车牌号,双方签字,与放行单一起交给司机。9、过磅时,地磅显示的净重与物料净重 +袋子皮重之和应一致。如在非误 操作情况下需修改单据数量,必须有物料部、生产部、采购部、司机四方签字 确认。10、物料部填写出库单并记录台账。八、石墨化 / 外购料回料1、供应链安排回料计划,采购部安排物流供应商并将回料明细与预计到达 时间工作日提前一天通知物料部、品质部、生产部。2、物料部根据回料明细,按品质部批号
32、书写规则制作标识卡,并为卸 车物料指定货位。3、车辆到达后,物料部与司机一同确认过磅毛重。4、物料部安排外包工卸车。物料部准备三角木两块,物流供应商停车后分 别置于前后轮不同侧防着滑车方可进行卸车作业。卸车前应检查包装是否完好, 如有异常应及时通知采购部、品质部。5、卸车后,物料部与司机一同确认过磅皮重,并根据送货单与回料明细确认物料的名称、批次、数量是否一致,如有异常应及时通知采购部、品质部。 如明细与实物不符,整车物料全部隔离,待品质部确认后使用。6、物料部按品质部要求悬挂标识卡,填写送检报告并提交品质部,品质部 对检测中的异常情况应及时通报。7、物料部填写入库单并记录台账。8、如回料为生
33、产部急用料,卸车后生产部需直接拉走的,应与物料部提前 沟通,并在物料部办理入库手续后办理领用手续再拉料。九、石墨化 / 外购料退货1、品质部SCAR艮告判定退货发出24小时内,物料部将不合格物料标识和 隔离,采购部与供应商联系退货。2、原则上品质部SCAR艮告判定退货45天内,供应商应来车将不合格料拉 走。如超过 45 天且无内联单说明,由采购部内联单手申请自行派车将不合格料 退回,相关费用从供应商付款中扣除。十、五金入库1 、采购部提前通知物料部供应商送货时间和明细。2 、物料部通知领用部门送货明细,确认是否当场领用。3、送达后,物料部、采购部、领用部门三方确认送货单与实物的名称、规 格、数
34、量是否相符。3.1 单物不符或无送货单则物料部拒收, 采购部确认下次送货时间; 单物相 符,如当场领用,则当场办理送货单签单、入库、领用;单物相符,不需当场 领用则供应商将货物送至五金库指定货位。4、物料部给供应商签字并记录货位 , 双方各取一联留底。5、物料部根据留底签单做入库单并记录手工台账。十一、包材入库1 、采购部提前通知物料部供应商送货时间和明细。2、如有包装桶或内膜袋到货,物料部通知品质部做检验准备。3、送达后,物料部、采购部双方确认送货单与实物的名称、规格、数量是 否相符。3.1 单物不符、无送货单则物料部拒收,采购部确认下次送货时间;单物 相符,品质部对包装桶、内膜袋进行检验,
35、物料部对索尼卡板进行抽重;检测 不合格,物料部拒收,采购部确认下次送货时间;检测合格,供应商将包材送 至五金库指定货位(塑料卡板除外) 。4、物料部给供应商签字并记录货位、留底。5、物料部根据留底签单做入库单并记录手工台账。十二、五金包材出库1、每天五金包材领料时间为上午 9:00-9:30 ,下午 4:00-4:30 (以领料人 到达物料部办公室时间为准,前后差异不超过 15 分钟),如有紧急需求需提前 沟通。机修组领料不受此时间限制。2、领料单需事先填好(规格需当场确定的可只写名称数量,规格后补)且 由领料部门主管以上级别签字(机修组由组长签字) 。3、物料部查找手工台账确定货位,现场点料
36、。4、领料单未填规格的由领用部门补填规格,物料部签字并记录货位。5、领料部门、物料部各取一联留底, 物料部根据留底领料单记录手工台账。 备注:物料部每月月末对当月流程执行情况进行总结,对可优化部分进行 修正,并与相关部门确认后发布。第七部分:库房温湿度控制流程一、目的: 控制仓库温湿度,产品存放在适度的环境中,确保物料品质合格。二、范围:适用于仓库环境控制三、职责:1、 物料部仓库员负责每天对所管理的库房进行巡查,并记录。2、 对于库房内温湿度情况负责监视,并做初步的处理。四、操作步骤:1、 物料部仓库员负责每天对所管理的库房巡检,针对仓库巡查表上 的项目逐项检查,并如实填写检查结果。2、 库
37、房环境要求温度-15 C 40C,湿度0% 80%。在巡查中发现 温湿度不在规定范围内,仓管员在无法处理的情况下,10 分钟内上报给主管,处理完成后记录异常。五、异常情况外理如下1 、温度过高:采用开窗通风方式降温后,拉上遮阳窗帘使温度保持在规定 范围内。2、冬季保温:仓库顶装有采光板可进行温度吸收,可达到控制温度在规定 条件的目的。3、每天巡检两次并填写巡检记录。4、发生一次记录一次。 第八部分: ERP 录入管理制度一、总则为了提高ERP系统准确性,减少ERP系统错误发生,规范ERP系统录入流 程。二、操作要求:1、 五金包材、原料、原辅料入库,采购部根据“送货单”进行 ERP系统录 入,
38、物料部ERP专员根据库管提交的“送货单”对采购部录入 ERP系统的数据 进行核对确认,核对无误后进行核销入库。2、半成品入库:物料部ERP专员根据半成品库管提交的“入库单”进行ERP系统数据录入3、成品入库:物料部 ERP 专员根据成品库管提交的 “入库单和检验卡”进 行 ERP 系统数据录入。4、五金包材、 原料、原辅料出库:各部门填写“领料单”到物料部办理 ERP 系统出库根据物料部提供的机打单据再到五金包材和原辅料库房领料。物料部ERP专员根据各部门提交的“领料单”进行 ERP系统数据出库。5、半成品出库:各部门办理出库, 各部门填写“领料单”到物料部办理 ERP 系统出库根据物料部提供
39、的机打单据再到半成品库房领料。物料部 ERP专员根 据各部门提交的“领料单”进行ERP系统数据出库。委外加工出库:物料部ERP 专员根据半成品库管提交“发货明细和过磅单,注:写明发到哪个供应商处”进行ERP系统数据录入。6、成品出库:营销部根据“财务提货单”进行 ERP系统录入,物料部ERP专员根据营销部提交的“工厂仓库提货联”对营销部录入ERP系统数据进行核对确认,核对无误后进行核销出库。7、委托加工出入库:采购部在 A供应商处购买“ H原辅料”后到“ B供应 商进行加工”,采购部提供给物料部“ A 供应商的送货单和单价明细”进行 ERP 系统数据入库和出库输入。“H原辅料”要从B供应商加工
40、后到C供应商进行加 工,采购部提供给物料部“ B供应商的送货单和加工单价明细”进行 ERP系统 入库和出库输入,ERP系统委托加工出入库手续办理以此类推。(送货单必须在 原料到加工商 2 天内提交到物料部)三、管理规定:1、ERP专员必须按照操作要求进行操作,如操作违规发现一次罚款200元, 发现两次直接辞退。2、ERP系统因操作失误进行修改,必须通知部门负责人许可后,方可修改。3、原料、原辅料、半成品、成品的ERP系统入库手续办理后不是因为质量 问题办理退货手续,必须有总经理签字的内部联络单方可办理。4、当日单据当日办理,跨月单据办理出入库必须由总经理签字的内部联络单方可办理(因月底盘点单据
41、延后除外),第九部分:原辅料收发流程及时间管理一、来料发货流程:沥青、洗油:物料进厂一一物料安排过磅通知品质检测一一品质检测生产卸车一一物料过磅回皮。?沥青油:车辆进厂一一物料安排过磅/通知生产装车一一生产装车一一物料 过磅回皮。二、流程要求:? ? ?沥青、洗油:? ? ? ?1、物料进厂后物料部安排过磅、并通知品质检验。物料部30分钟内(三 辆车以上1小时内完成)通知生产部、采购部、当天值班人员和货运司机现场 过磅确认,同时通知品质取样检测并提交送检单(送检单上写明送检时间)。? ? ? ?2、品质接到物料通知后进行取样-检验-通知生产卸车。品质部15分钟 内到现场取样并通知生产卸车。?
42、? ?3、生产部接到品质部卸车通知及时安排卸车、卸车完毕通知物料过磅。 生产部接到品质通知30分钟内安排卸车。? ? ?4、卸车完毕后生产部及时通知物料过磅回皮。物料部接到通知15分钟内完成与生产部、当天值班人员、货运司机四方,共同完成回皮并在过磅单和 过磅记录上签字。? ? ?沥青油:? ? ?1、车辆进厂后物料部安排过磅、并通知生产部装车。物料部30分钟内三辆车以上1小时内完成)与生产部、当天值班人、货运司机,现场过磅确认 并通知生产装车。? ? ? ?2、生产部接到物料部装车通知及时安排装车、装车完毕通知物料过磅称 重。生产部接到物料通知30分钟内安排装车。? ? ?3、装车完毕后生产部
43、及时通知物料过磅。 物料部接到通知15分钟内与 生产部、当天值班人员、货运司机,共同现场过磅确认,并在磅单上和过磅记 录上签字确认。4、来料完成时间原料名称过磅、送检 时间取样时间装卸车完成时 间过磅回 皮时间备注沥青30分钟/车物料部送检后15分钟内到现场取 样70分钟/车15分钟/车如三辆车冋时到厂,第一辆车从 过磅、送检、取样、卸车完成、 过磅回皮用时130分钟,第二辆 车从等待时间到出厂用时 200分 钟,第三辆车从等待时间到出厂 用时270分钟以此类推。洗油30分钟/车物料部送检后15分钟内到现场取 样50分钟/车15分钟/车如三辆车冋时到厂,第一辆车从 过磅、送检、取样、卸车完成、
44、 过磅回皮用时110分钟,第二辆 车从等待时间到出厂用时 160分 钟,第三辆车从等待时间到出厂 用时210分钟以此类推。沥青油30分钟/车第一次取样提前1 天取槽样第二次取样装车 完成后15分钟内 到现场取样60分钟/车15分钟/车如三辆车冋时到厂,第一辆车从 过磅、送检、取样、卸车完成、 过磅回皮用时120分钟,第二辆 车从等待时间到出厂用时180分钟,第三辆车从等待时间到出厂 用时240分钟以此类推。三、各部门职责:根据以上流程制定各部门责任如下:1、采购部:1)、提前1天通知物料部来料种类和到货车辆数量(到厂车辆不允许比提 前通知车辆多)。2)、要求供应商所有车辆必须晚上 10:30以
45、后进厂。3)、要求供应商随车携带检测报告(洗油、沥青)。4)、尽可能要求供应商根据订货批次送货,减少单批次多次送货情况。?2、物料部:严格按照第二项要求的时间节点进行过磅、回皮。磅单必须 打印签字并让随车司机带走,我司留档。?3、品质部:严格按照第二项要求的时间节点进行取样检测并及时通知生 产做好卸车准备。?4、生产部:严格按照第二项要求的时间节点进行装 /卸车、及时通知物料 回皮,并在磅单和记录上做好签字确认。5、公司值班人员:严格按照第二项要求的时间节点进行装/卸车过磅确认并 在磅单和过磅记录上签字。6、各部门要紧密配合,原料车辆从进厂开始必须在 2个小时内完成车辆过 磅、取样、开始装卸车
46、等工作。第十部分:危险化学品安全管理制度1目的为了提高公司的安全生产管理水平,实现公司“以人为本、安全优先、和 谐发展”的安全生产方针,根据中华人民共和国安全生产法,危险化学品安全管理条例,国务院关于进一步加强安全生产工作的决定,制定本制度。2适用范围公司危险化学品的购买和销售、储存保管、出入库、装卸、运输、生产、 使用及废弃危险化学品的处理。3职责3.1生产经理主管危险化学品的生产、使用及废弃危险化学品处理。3.2采购部主管危险化学品的购买、运输过程的安全工作;3.3物料部主管危险化学品的储管、出入库、装卸的安全工作3.4生产部负责危险化学品的归口安全管理。3.5采购部负责危险化学品购买过程
47、的安全管理;3.6物料部负责建立公司进出厂的危险化学品台账和公司级库房危险化学品储存保管、出入库及装卸过程安全管理;3.7各部门负责本部门危险化学品储存保管、出入库及装卸、使用及废弃危 险化学品处理过程安全管理3.6 采购部负责公司危险化学品运输过程的安全管理3.7 行政人事部负责危险化学品车辆进出厂的管理。4 术语危险化学品: 是指具有易燃易爆、 有毒有害及有腐蚀性, 会对人员、 设施、 环境造成伤害或损害的化学品, 包括爆炸品、 压缩气体和液化气体、 易燃液体、 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀 品等。危险化学品的判定依据为危险货物品名表 (GB1226
48、8-90) 和危险化 学品名录 2002 版。5 控制程序5.1 危险化学品的购买5.1.1 危险化学品的采购人员应经过公司培训合格方可上岗。5.1.2 不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的 企业采购危险化学品;购买危险化学品时应索取化学品安全技术说明书和化学 品安全标签,不得购买无化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学 品。5.2 危险化学品的储存保管2,垛间距不小于 lm ,垛与堵间距不小于 0.5m ,垛与柱间距不小于 0.3m, 主通道的宽度不小于 2m 。5.2.2 仓库周边防护距离的要求 危险化学品的储存数量构成重大危险源的储存设施与周边环境的距离应符
49、 合国家标准或国家有关规定。5.2.3 储存单位人员的安全要求5.2.4 压缩气体和液化气体储存a. 仓库应阴凉通风,远离热源、火种,防止日光曝晒,严禁受热。库内照 明应采用防爆照明灯。库房周围不得堆放可燃材料b. 钢瓶入库验收要注意:包装外形应无明显外伤,附件齐全,封闭紧密, 无漏气现象,包装使用期应在试压规定期内,逾期不准延期使用,必须重新试 压。c. 内容物互为禁忌物的钢瓶应分库储存。例如,氢气钢瓶与液氯钢瓶、氢 气钢瓶与氧气钢瓶、液氯钢瓶与液氨钢瓶等,均不得同库混放。易燃气体不得 与其他种类化学危险物品共同储存,储存的钢瓶应直立放置整齐,最好用柜架 或栅栏围护固定,并留有通道。5.2.
50、5 易燃液体储存a. 易燃液体应储存于阴凉通风库房,远离火种、热源、氧化剂及氧化性酸 类。闪点低于23 C的易燃液体,其仓库温度一般不得超过 30 C,低沸点的 品种须采取降温式冷藏措施。大量储存 ( 如苯、醇、汽油等 ) 一般可用储罐 存放,机械设施必须防爆,并有导除静电的接地装置。储罐可露天,但气温在30 C 以上时应采取降温措施。b. 专库专储,一般不得与其他危险化学品混放。5.2.6 遇湿易燃物品储存a. 此类物品严禁露天存放。库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入。注意 下水道畅通,暴雨或潮汛期间必须保证不进水。b. 库房必须远离火种、热源、附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品。c. 包
51、装必须严密,不得破损,如有破损,应立即采取措施。d. 不得与其他类危险化学品,特别是酸类、氧化剂、含水物质、潮湿性 物质混储混运。亦不得与消防方法相抵触的物品同库存放及同车、同船运输。5.2.7 氧化剂和有机过氧化物储存a. 氧化剂应储存于清洁、 阴凉、通风、干燥的库房内, 远离火种、热源, 防止日光曝晒,照明设施要防爆。b. 仓库不得漏水,并应防止酸雾侵入。严禁与酸类、易燃物、有机物、 还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混合储存。c. 不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库 房分类存放以及分类运输。如有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝 酸盐类、亚氯酸盐类,次亚氯酸
52、盐类均不得与其他氧化剂混储混运 ; 过氧化物则 应专库存放,专车运输。d. 仓库储存前后及运输车辆装卸前后均应彻底清扫、清洗。严防混入有 机物、易燃物等杂质。5.2.8 有毒品储存a. 有毒品必须储存在仓库内,不得露天存放。应远离明火、热源,库房 通风应良好。b. 严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。c. 有毒品一般不得和其他种类的物品 ( 包括非危险品 ) 共同储运,特 别是与酸类及氧化剂应严格分开。d. 储存有毒品,应先检查包装容器是否完整、密封,凡包装破损的不予 储存。e. 剧毒品应严格按“五双”管理制度执行 ( 双人验收、双人发货、双 人保管、双把锁、双本账 ) 。f. 应注意根据
53、有毒品的性质采取不同的消防方法。5.2.9 腐蚀品储存a. 腐蚀品的品种比较复杂,应根据其不同性质,储存于不同的库房。b. 储存容器必须按不同的腐蚀性合理使用。5.3 危险化学品的出入库5.3.1 贮存危险化学品的仓库,必须严格进行危险化学品的出入库登记和 安全检查。5.4 危险化学品的装卸5.4.1 装卸前5.4.2 装卸过程中a. 车辆进入危险货物装卸作业区,应按该区有关安全规定驶入作业区。b. 车辆停靠货垛时,应听从作业区指定人员的指挥,车辆与货垛之间要 留有安全距离;待装、待卸车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离并不 准堵塞安全通道。驾驶员不准离开车辆。c. 装卸过程中,车辆的发动
54、机必须熄灭并切断总电源。在有坡度的场地 装卸货物时,必须采取防止车辆溜坡的有效的措施。d. 在装卸过程中,驾驶员负责监装监卸,办理货物交接签证手续时要点 收点交。装车完毕,驾驶员必须对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及影响 车辆起动的不安全因素进行检查。e. 装卸过程中需要移动车辆时,应先关上车厢门或拦板。若原地关不上 时,必须有人监护,在保证安全情况下才能移动车辆,起步要慢,停车要稳。f. 作业前应详细核对货物名称、规格、数量是否与托运单证相符,并认 真检查货物包装标志的完整状况。包装不符合安全规定的,应拒绝装车。g. 装卸操作时应根据货物包装的类型、体积、重量、件数的情况,并根 据包装上储
55、运图示标志的要求,轻拿轻放,谨慎操作,严防跌落、摔碰、禁止 撞击、拖拉、翻滚、投掷。同时,必须做到: 堆码整齐,靠紧妥贴,易于点数; 堆码时,桶口、箱盖朝上,允许横倒的桶口及袋装货物的袋口应朝里; 装载平衡,高出拦板的最上一层包装件,堆码时应从车厢两面向内错位 骑缝堆码,超出车厢前拦板的部分不得大于包装件高度的二分之一; 装运高出车厢拦板的货物,装车后,必须用绳索捆扎牢固,易滑动的包 装件,须用防散失的网罩覆盖并用绳索捆扎牢固或用苫布覆盖严密,须用两块 苫布覆盖货物时,中间缝处须有大于 15cm的重叠覆盖,且车厢前半部分苫布需 压在后半部分苫布上。 装有通气孔的包装件,不准倒置、侧置,防止所装货物泄漏或进入杂质 造成危害。 机械装卸作业时,必须按核定负荷量减载 25%,装卸人员必须服从现场 指挥,防止货物剧烈晃动、碰撞、跌落。a. 车厢内不得沾有油脂污染物及强酸残留物。b. 装车时要旋紧瓶帽,注意保护气瓶阀门,防止撞坏。车下人员须待车 上人员将瓶放妥后,才能继续往车上装瓶。在同一车厢不准有二人单独往车上 装瓶。除允许竖装的气瓶(如民用液化石油气等)外,车上气瓶不得超过车厢 拦板高度。c. 卸车时,要在气瓶落地点铺上铅垫或橡皮垫,必须逐个卸车,严禁溜 放。d. 装卸操作时,不要把阀门对准人身,注意防止气瓶安全帽脱落,气瓶 应竖立转动,不准脱手滚瓶或传接,
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