安全生产标准化----检查与自评—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表(涂料生产企业)_第1页
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1、危险化学品从业单位(涂料生产企业)安全生产标准化自评情况记录表企业名称: XXXXX11、检查与自评( 100)(自评得分: 92分)自评人员签名:考核要素企业达标标准评审标准11.1.1.1明确各种安全检查未明确各种安全检查的内容、频的内容、 频次和要求, 开展安次和要求,缺少一项扣1 分。全检查。11.111.1.2.1.制定安全检查计1. 未制定安全检查计划,扣2安全检查划,明确各种检查的目的、要分;(25 分)求、内容和负责人;2. 安全检查表不全, 缺少一种扣11.1.2.2.编制综合、专项、2 分;节假日、季节和日常安全检查3. 安全检查表内容不符合, 一项表;扣 1分;11.1.

2、2.3.各种安全检查表内4. 未开展安全检查表应用培训,容全面。扣 2分。11.1.3.1.明确各种安全检查1. 安全检查表缺少编制单位、 审表的编制单位、 审核人、 批准核人、 批准人, 一项不符合扣 1人;分;11.1.3.2.每年评审修订各种2. 安全检查表未定期评审修订,扣 2分。安全检查表。自评情况记录制订了安全检查计划表 ,包括检查的各项内容,符合要求计划表中不全,扣2 分暂时缺少安全检查表应用培训自评依据的相关材料实得分来源注明各种安全检查表中均有检查内容及要求, 安全检查计划表中有检查频次。1.1 安全检查计划表23 有安全检查表培训记录安全检查表评审 ( 修订 ) 记录中有编

3、制单位、审核人、批准人。考核要素11.2安全检查形式与内容( 25 分)企业达标标准根 据 安 全 检 查 计划,按相应检查表开展各种安全检查;建 立 安 全 检 查 台账;检查结果与责任制挂钩。企业安全检查形式和内容应满足:综合性检查应由相应级别的负责人负责组织, 以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于 1 次,车间级综合性安全检查每月不少于 1 次;专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行, 主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。 专业检查每半年不少于 1

4、次;自评依据的相关材料评审标准自评情况记录实得分来源注明1. 未按规定开展安全检查, 扣 2分;2. 未建立安全检查台账,扣2分;内容一项不符合扣1 分;3. 检查结果未与责任制挂钩, 一项不符合扣 1 分。21查各种检查表,符合要求专业检查不够,扣2 分各种安全检查不符合标准要求,一项扣 2 分。考核要素11.2安全检查形式与内容( 25 分)自评依据的相关材料企业达标标准评审标准自评情况记录实得分来源注明季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行, 是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、 防暑降温、 防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查;日常检查分岗位操作人员巡回检

5、查和管理人员日常检查。 岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,节假日检查不够,扣2 分检查各种检查记录表进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;节假日检查主要是对节假日前安全、 保卫、消防、生产物资准备、 备用设备、 应急预案等方面进行的检查。考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录11.3.1.1.对检查出的问题进1. 未对安全检查所查出的问题行原因分析,及时进行整改;进行原因分析, 一项扣1 分;2.11.3.1.2.对整改情况进行验未对安全检查所查出的问题进11.3证;行整改, 一项扣 2 分;3. 未对整11.3.1.3.保存检查、整改和改情况进

6、行验证,一项扣2 分;不扣分整改验证等相关记录。4. 未保存相应记录, 一项扣 2分。( 20 分)各种检查的主管部未对检查出的问题和整改情况门对各级组织检查出的问题定期检查,扣4 分。和整改情况定期检查。明确自评时间;制定自评计划;编制自评检查表;未进行自评,扣100 分(A 级要建立自评组织;素否决项)。11.411.4.1.5. 每年至少1.自评文件不全, 一项不符合扣1 次进行自评安全标准化自评 ;1 分;2 分2.整改不彻底,扣未制定并落实进一步完善计( 30 分)编制自评报告划和措施,扣2 分;3. 不符合项未整改, 或整改不符11.4.1.7.提出进一步完善的合要求,一项扣2 分

7、。计划和措施;11.4.1.8.对自评有关资料存档管理。自评依据的相关材料实得分来源注明对检查出来的隐患全部有整20改措施、落实检查。28 分项进行自评, 建立自评组织填报时间:年月日自评依据的相关材料考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分来源注明11.3.1.1.对检查出的问题进1. 未对安全检查所查出的问题行原因分析,及时进行整改;进行原因分析, 一项扣1 分;2.11.3.1.2.对整改情况进行验未对安全检查所查出的问题进11.3证;行整改, 一项扣 2 分;3. 未对整对检查出来的隐患全部有整11.3.1.3.保存检查、整改和改情况进行验证,一项扣2 分;不扣分整改20验证等相关记录。4. 未保存相应记录, 一项扣 2分。改措施、落实检查。( 20 分)各种检查的主管部未对检查出的问题和整改情况门对各级组织检查出的问题定期检查,扣4 分。和整改情况定期检查。明确自评时间;制定自评计划;编制自评检查表;未进行自评,扣100 分(A 级要建立自评组织;素否决项)。11.411.4.1.5. 每年至少1.自评文件不全, 一项不符合扣1 次进行自评安全标准化自评 ;1 分;2 分28分项进行自评, 建立自评组织2.

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