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文档简介
1、中小企业应收账款管理01应收账款管理制度范文第一条 财务部门作为应收账款的管理部 门,参与对主要客户的资信分析、核对各客户单 位的应收账款余额、向业务部门反馈客户的欠款 结算情况,督促应收账款责任部门对未收款项的 催讨。第二条公司对外提供劳务,应严格执行合同管理制度。合同签订部门为相关赊销业务形成 的应收账款的直接责任部门,并根据公司应收款 项催收管理制度有关规定承担该应收款项回收 的直接责任,防止和减少坏账损失。第三条 公司签订劳务供应合同前,合同签订 部门应充分分析客户的信用状况,判断其经营、 现金流量情况,必要时由财务部参与分析,慎重 处理。第四条业务部门应定期向常年主要客户单 位索取相
2、关经营信息,掌握客户的经营状况和资 信情况,定期形成客户分析报告,与财务部会签 意见后上报分管副总经理,以利公司合理确定下步服务计划。第五条 公司如为新生客户提供赊销性劳务,合同签订部门应向新生客户索取相关资料, 取得该公司的企业法人营业执照、税务登记证等 相关法律及财务资料,认真分析其资信情况,并 根据公司应收款项管理制度的有关规定确定结 算政策。第六条 在了解客户单位资信状况的基础上,作好应收账款安全性分析并制定催收初步方 案,协助责任部门落实风险单位债务的催收,公 司必要时通过法律途径予以解决,力求公司损失 的最小化。第七条应收账款发生折让时,应填写折让证明单,其折让部分应设销货折让科目
3、表示。第八条财务部门接到银行通知客户退票时,应立即转告营业部门,营业部门对于退票无 法换回现金或新票时,应即寄发信函通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。第九条当债权确定无法收回时,应专门报送财务部门,呈总经理核准后,才可以冲销应收 账款。第十条 财务部门负责其他应收款的催收控 制管理工作,建立健全合理的备用金制度,严格 按照制度控制备用金的领用及报销,对不及时归还的备用金,从应付给对方报酬中适当扣还。 对于各项暂付款,各相关请用部门应严格执行报 批制度,并落实责任人负责收回,财务部门应严 格按照相关合同、协议进行支付。第十一条 依法申诉而无法收回的债权部分, 应取得法院债权凭证,交财务部门
4、保管,倘事后 发现债务人(利益偿还请求权,时效为15年内) 有偿债能力时,应依上列有关规定,申请法院执 行。第十二条 财务部门应做好日常往来账款 的核对及对账记录工作。可根据客户业务规模分 类进行,年度终了全面核对,对核对中发现的差 异应会同责任部门查明原因,及时处理,对公司 债权的安全性实施有效监督和管理。第十三条每个定期报告期末,财务部门应 对应收款项余额进行账龄分析。公司所属各单位 经营负责人对应收款项定期或不定期的组织清 理,制定切实可行的催收措施,并督促相关责任 部门履行催收职责,加快资金周转。第十四条在债务人发生严重支付困难,并 在可预见的未来相当长时间内仍将持续, 通过法 律诉讼仍可能无法收回时,允许责任部门以物资 抵债方式收回欠款,但应经相关部门和财务部门 会审,形成书面报告,按公司审批程序报经批准 后方可实施。第十五条确因债务人停产、破产等原因无 法收回的应收款项,可以确认为坏账。但责任部 门应会同财务部门对该等坏账形成的时间及成 因做出详尽的分析,明确责任段及责任部门,对 相关责任人给予必要的处罚,同时做好账销案存 的记录,并要求责任部门进一步催收。第十六条 坏账的审批按以下程序进行。坏 账由责
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