下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、* 集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定本办法。一、 借支管理规定及借支流程1、借款管理规定(1) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回3 个工作日内办理报销还款手续。(2) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(4) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; 借领支票
2、者原则上应在3 个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣2借款流程(1) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小 写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(2)审批流程:主管部门经理审核签字-财务 经理复核-总经理审批。 (3)财务付款:借 款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定(1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票
3、管理制度 ),且发票背面有经办人签名。(2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(3) 按规定的审批程序报批报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-部 门经理审核签字-财务部门复核-总经理审批一到出纳处报销。四、差旅费用管理1、费用标准 : 因公出差人员住宿费不得超过下列标准:(1)省会(直辖市)城市200元 /人 /天、地级城市 150元 /人 /天、县级城市100元 /人 /天。 (2)在规定标准以下的按实际金额报销。公
4、差人员的伙食补助标准为:(1)省内城市80元 /人 /天;(2)其它地区80元 /人 /天;(3)乘坐飞机或火车软席的,事先必须经总经理批准。出租车票一律如实报销。乘坐公共汽车的需微机打印车票(特殊情况的由分管经理签字报销)。自带车出发的一律不报交通费用(出租车费、公交费用)。五、差旅费用标准的补充说明1、 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,采用额度内据实报销形式特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。3、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。4、出差时由对方接待单位
5、提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。六、报销流程 1.出差申请:出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3. 购票 : 出差人员持审批过的出差申请复印件,到办公室订票由办公室派人到车站或机场购票。4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工 作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支,特殊情况报总经理批示。七、行政费
6、用管理1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。办公室每月初(10 日前)到移动公司将本月员工手机费用情况打印清单报行政负责人审批根据标准予以报销。2固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。禁止员工在上班期间打私人电话。固定电话费由办公室指定专人交纳,按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到通讯公司查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。3、车辆使用费:( 1)车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费,保险费。( 2)油费报销:公司所有
7、车辆都配备加油卡严禁现金加油,如出差在外需现金加油由驾驶员在发票背面注明行车路程,由办公室根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经办公室主任签字验核。( 3) 路桥费:洗车费由驾驶员根据情况报销,由办公室根据派车记录复核,经办公室主任签字验核。( 4) 维修费:车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时凭发票和详细费用清单,由办公室根据车辆维修情况复核,经主任签字验核,旧件交办公室。( 5)保险费:车辆需要购买保险应提前10天告知办公室,由办公室指定专人到保险公司办理。4、交通费:员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后
8、可以乘坐出租车 ;市内因公可乘坐公交车。员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,由办公室派车人员签字确认按规定填好交通费报销单予以报销。5、办公费、低值易耗品:为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一管理,集中购置,并指定专人负责。 ( 1)购置申请: 公司办公室每月度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。( 2)报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。( 3)费用归集:财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用,库存用品作为公共费用. 6、招待费:为了规范招待费的支出根据公司核准的接待标准应酬应事先申请并得到批准。原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。大额招待费应事前征得总经理的同意。应酬一般在定点酒店、宾馆进行,在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。7、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司办公室统一管理,各部门培训需求应及时报送办公室。办公室根据实际需要编制培训计划报总经理审批。8、资
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 卫星物理层体制协议书
- 传染病病原学特征与防控策略分析
- 2026年企业信息管理系统负责人面试经验总结与参考答案
- 水源井检修协议书模板
- 2026年如何顺利通过授信审批岗面试题库与答案
- 2025年家装施工五年安全事故分析报告
- 2025年电鸣乐器接装工招聘考核试卷及答案
- 初中体育篮球运球动作的专项耐力训练生物力学评估课题报告教学研究课题报告
- 青霉素钠与细菌耐药性的关系探讨-洞察及研究
- 基于人工智能的教育资源智能分类与知识图谱构建与应用研究教学研究课题报告
- 辅导班合伙合同范本
- 高中作文“德才育人方为良器”主题作文导写
- 原发性骨质疏松症与肌少症营养运动管理专家共识解读指南课件
- 2025四川绵阳市江油鸿飞投资(集团)有限公司招聘40人笔试考试备考题库及答案解析
- 新生儿奶量计算与喂养频率
- 2025中华护理学会团体标准-无创正压通气护理技术
- 雨课堂在线学堂《医学科研设计》作业单元考核答案
- 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(山东师范大学)知到章节答案智慧树2023年
- 《先秦汉魏晋南北朝诗》(精校WORD版)
- 心理学案例分析【六篇】
- JJG 621-2012液压千斤顶
评论
0/150
提交评论