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文档简介
1、集团公司行政管理制度为加强集团公司的管理制度,运用好制度化管理模式,用一个统一的标准进行对照和制约,用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化,努力提高工作效率,真正形成“自律、务实、协作、进取”的行为规范。现 将管理制度订立如下:一、办公秩序管理制度1. 公司员工必须严格遵守公司各项管理制度和工作流程。2. 公司员工在上班时间必须做到秩序井然、仪表端正、举止得体,室内保持清洁,桌面摆放齐整。区域卫生各人包干,公共部位专人负责。3. 上班时间内,坐姿要端正,身体自然挺直,不得弓腰曲背、 歪靠趴桌, 不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。衣着整洁,不穿拖鞋、背心。4. 上班时不得半倚、 半坐在办公桌、
2、矮柜或窗台,不得跷二郎腿、 抖腿, 不得将脚退出鞋子外面。5. 上班时员工应保持良好的精神状态,与人交往态度和蔼,不得面带倦J八意。6. 员工在工作中,无论接待客人还是与内部员工工作交流,态度必须友 好,以礼待人,不得使用污言秽语。7. 提倡团结友爱,互助共进精神,反对背后议论,搬弄是非及其他影响 员工之间的行为。8. 员工在工作时,遇到客人询问, 不准说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、 冷淡的态度待客9. 上班时间内,员工不得擅离工作岗位,不得串门,相互闲聊。因工作 原因,需进入其他办公室,必须做到先轻敲门,方可进入。10. 上班时间内,
3、员工不得做与公司无关的事务,不得接私活,不得用 电脑打游戏、打扑克、看电视剧、聊天,不得用手机玩微信和发红 包等。11. 上班时间内,员工尽量避免带领与工作无关的人员进入办公室,严 禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。12. 员工在离开办公桌或会议室时,应将椅子搬回原位。13. 员工之间如发生打架斗殴或试图伤害他人均属严重违纪行为,不论 何种理由,一经发现立即解雇。14. 公司员工必须参加公司的例会制度。每年的 6 月底前和 12 月 20 号 前必须(遇节假日提前到休假前一日)向本部门分别提交上半年、 全年个人工作总结以及下半年、下年度的工作计划。由部门集中交 送办公室,建
4、立个人工作档案。部门负责人也必须向公司办公室提 交部门的总结材料。15. 公司要建立各部门人员每半年小结公示牌,部门负责整理收集,由 办公室负责集中张贴公示。 (将樯牌设在醒目处)16. 公司各部门要建立“工作人员去向牌”的标记制度,由部门负责人 标记公示,也可委托他人公示。 (位置设在区域走道口)17. 其他未尽事宜按公司原规章执行。二、办公室工作管理制度1. 负责公司内务管理工作,组织协调内部沟通衔接及对外事务,做好来 客的接待工作。2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。督促检查有关会议精神和领导要求督办的工作落实和贯彻情况3. 负责公司文件管制工作,建立公司档案收存制度,做到人人有档
5、案、 事事进档橱、样样有台账、部门有专管、实现信息平台共建、知识交 流共享,同时做好档案保管和保密工作。4. 负责相关行政事务、 安全保卫、环境卫生、后勤服务及车辆管理工作。5. 完成领导交办的其他工作。三、考勤制度1. 工作制:公司(机关)工作人员实行每周 6个工作日,每日工作 7 个半小时的 作息制度。2. 上班时间:上午 8:3011:00下午 12:305: 30(可分为夏季和冬季作息时间,高温季节下午向后顺延半小时) 。3. 其他工作制度:(1). 不定时的工作时间:主要为公司领导、管理层(外勤、部分值班 人员、司机等)因工作性质需要机动的工作岗位。(2). 缩短工作时间:主要针对特
6、别繁重和过度紧张劳动及哺乳期的女 职工。4. 考勤范围: 除公司高级职员(董事长,总经理,副总经理)外,其他人员均在考 勤之列。5. 考勤办法:(1). 一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡,一旦发现,每次按扣一天工资处理。(2). 员工偶尔忘记打卡,须说明情况,并留存说明记录,并需部门负责人签字证明。(3). 上班时间做到不迟到、不早退(除领导交办公事外) ,如单次迟到、早退在 15 分钟以上 1 小时以内扣当事人半天工资。四、请假制度1. 员工凡因家中有事,需请假,必须履行请假流程。先到所在部门负责人处领取公司统一规格的请假条,本人填好请假条中的相关事项,请假两天以内的由部门负
7、责人签字批准。两天以上则需分管领导批准并报办公室留存,同时做好手中工作交接。部门负责人请假,必须向分 管领导请示,获批后方可请假。2. 部门经理对员工病假, 3 天以内事宜,做好内部调整工作,安排并指 定职务代理人,病假超过 3 天以上的,应及时向领导反映情况,共同 做好协调工作。3. 员工在病假中,如遇特殊情况需要续假的,可通过电话续假,也可通过他人转告部门领导,但事后必须及时补办相应手续。凡无故不打招 呼而缺勤,一律作旷工处理。4. 员工在请假期间如果发生意想不到的安全问题,其相关安全责任均与 公司无关。5. 其他未尽事宜按照公司原管理制度执行,并在执行中逐步完善。五、员工加班制度1. 鼓
8、励员工在每天工作时间内积极完成本职工作,做到当天事情当天干,本周任务超前办,不提倡加班。如确因工作需要加班(如投标之类)需经领导批准,获批后,员工必须服从加班。2. 为提高人性化管理水准,对员工加班时间限制:一般每日加班时间不 超过 1 小时,特殊情况每日不超过 3小时,每月累计加班时间一般不 超过 36 小时。公司将通过员工内部调休、换休办法来替代员工的加 班付出,调休自换权力由部门负责人根据工作实际把控运行,部门负 责人调休要经分管领导批准。六、费用报销制度1. 费用报销流程:经办人签字,财务审核,部门负责人签字, 领导审批。2. 办公费用管理:(1). 办公用品由使用部门向办公室提出申请
9、,后由办公室统一购买, 设专人保管。使用部门需负责人办理领用手续, 确保纸张利用率 办公室每月 25 日前须向财务报送办公用品购用存报表,领用按 部门统计,以便财务考核。办公费用报销时,经办人必须完善相 关签字手续。( 2). 驾驶员出车费用报销。每张单据都要由本人签字,交财务审核签 字,办公室签字确认,再送领导批报。油耗与里程是否相符,办 公室要把关,坚持每周拍一次里程表,每月分析一次单车油耗、 保险费、强制性小车费用开支等。其他未尽事宜按集团公司原制 度执行。3. 出差费用管理:( 1). 员工出差应尽量选择最为经济安全的交通工具、住宿条件。员工 赴外地非长期出差,能自行解决食宿问题,公司
10、将按其住宿费和 每月出 差津贴标准的 50%进行现金返还。(2). 员工连续出差( 30 天以上为连续出差) ,目的地相关工作人员应 积极配合,为其寻找安全、干净交通便利的出差地住所。(3). 出差津贴主要用来补偿出差期间的餐费,除出差期间经批准宴请 客户外,不得再报销在外出差期间的餐饮饭费。( 4). 出差人在出差前可预借差旅费,出差时预借差旅费尽量减少现金 携带,提倡使用银行卡结算。所携带现金及随身物品由携带人自 己负责安全,单位不承担任何损失。(5). 出差人员乘坐火车如连续乘车超 5 小时以上(含 5 小时)可购硬 卧车票。符合条件未购卧铺票的, 可按节约差额的 50%予以补助。(6)
11、. 一般员工出差乘坐交通工具火车硬座、 动车二等车厢、 三等车厢, 费用按标准列支,住宿标准不超过 200 元。市内日交通费用和出 租费用不超过 40 元,本省范围内每天出差津贴为 60元,外省的 津贴为 80 元。(7). 公司部门负责人出差连续乘坐火车需 5 小时以上(含 5 小时)可 购买火车硬卧车票, 动车二等车厢、三等车厢,如确因工作需要, 乘坐飞机须领导批准, 费用按实列支,住宿标准日费用不超过 300 元。市日交通费用和出租车费用不超过 60 元,出差津贴每天 100 元(含省内、省外) 。如同性别员工在同一目的地出差,非特殊 情况应选择合并居住,住宿标准按实不按人累积计算。如陪
12、同客 人出差,应事先获领导授权。其他未尽事宜按公司原制度执行。七、业务招待费用管理1. 批报程序:凡有业务招待,经办人首先要得到领导批准。申报人填写 报销单,开出的票据必须正规,招待的事由必须写明,提供的费用清单必须真实,经办人签字,财务审核,部门负责签字,领导报批。2. 部门正常对外办事用烟,由经办人填写外出用烟申请单 ,三包以 内由办公室主任批准,超过三包经分管领导批准。3. 业务招待的开支标准:凡有领导参加的按领导安排执行,领导不在场 的,必须先请示领导再作安排。如时间仓促不好与领导直接请示的, 也可按单次招待费 5 人以内,原则上每桌不高于 1500元,5人以上单 次招待每桌不高于 2
13、000 元。特殊客人单次招待费每桌不高于 2500元 (烟酒可除外),限主要城市,一般地区适当降低标准。重要接待原 则上由董事长、总经理参与陪同。4. 其他未尽事宜按公司原制度规定执行。八、财务管理制度1. 资金管理: 业务人员应将所收到的各种款项及时送交公司财务审计部,公司财务 审计部当日将现金或者银行票据等及时送存银行入账。2. 资金的使用:( 1). 每月制定使用计划,按资金和费用标准权限使用,不得越权动用 资金。(2). 需经银行支付的,由经办人填写银行支付申请单 ,经部门(项 目)经理签署意见报领导批准后办理银行支付手续。(3). 本公司除工资、计划内动用现金外,特殊情况需要借用现金
14、的, 需填写现金借款单,注明借款金额、用途,并经部门(项目) 经理及公司领导批准后办理支款手续。支款人员必须查明借款人 是否有欠款,若有首先扣回借款,否则不予支付。若因支款人把关不严,工作失职造成资金拖欠,损失的由支款人承担一切责任。3. 资金的保管与安全:(1).现金保管采用限额备用金制度,超过限额一律送存银行,备用金必须放在保险柜。若因不按规定存放造成损失由责任人负责赔偿。(2).现金存取超过 伍万元,须由两人以上共同办理。(3).财务审计部对重要的银行空白凭证要妥善保管。(4).企业的网银操作须由两人操作,网银盾必须存放保险柜,注意密码保密工作(5).资金结存报告制度:现金出纳银行会计,
15、要将现金及银行的收、支存情况定期向领导汇报。4. 材料物资管理:(1).采购:按经营计划所需要材料、工程时序进度和市场预测估算确定采购量,填写材料物资采购申请单及银行支付申请单经批准 后,方可采购。(2).入库:货到必验,查数量、验质量,确保外观完好、无损、无滴漏或变 质现象。(3).准确计划:确保货物与采购单相符,相关检测报告俱全。(4).批报结账:所采购材料须经检验入库,凭批准的物资采购申请单、材料 物资入库单及材料物资验收溢损报告单与有效发票,经集 团采购部负责人批准后方可办理结账。( 5). 领用出库: 材料物资出库必须凭批准的材料物资领用单或已办全相关手 续的财务付货联,方可领用出库
16、,否则按入账成本的 1.2 倍追偿 责任人的经济责任。5. 保管与报告:( 1). 物品堆放整齐、保持清洁。存放按进货时间和批次库存。(2). 采用先进先出的原则发货。(3). 保管人员定期向总承包部和(项目)负责人报送材料物资进、 出、存报表。6. 报损: 除人为原因追究责任人经济责任外,其他由保管员填写材料报损审 批单经相关人员批准后交财务审计部销账。7. 盘点时间:一般在年终或项目结束后。8. 一次性消费品记入相关费用中。九、值班制度1. 上班时间要保持着装整齐。2. 坚守岗位,确保不脱岗,在岗不离岗。3. 信息畅通,确保手机不盲音, 24 小时不关机。4. 员工下班时,要加大重大部位的
17、巡查次数,并做好检查登记。5. 对陌生人前来公司有事,要做好相关跟踪了解的服务工作。6. 发生安全隐患及时上报,发现电路损坏,要及时告知维修。7. 重要来电,重要事项做好值班记录。十、奖惩制度1. 有下列表现的员工,给予奖励:(1) . 及时发现事故隐患,并果断采取措施避免事故发生者。(2) . 品德高尚、拾金不昧、受到客人赞誉给公司赢得荣誉者。(3). 合理化建议被公司采纳后有明显收效者。(4). 在工作中以公司利益为重, 忠于职守、严格按章办事、 忍辱负重、 无私奉献、业绩显著者。(5). 在本职工作中兢兢业业、勤奋苦干、自觉奉献。(6). 努力钻研专业技术,工作质量高,对提高公司或本部门
18、工作效率 有突出贡献者。(7). 对弄虚作假,违法乱纪行为敢于揭露,事迹突出者。(8). 坚持原则、不徇私情,对工作提出正确意见或建议,维护公司利 益事迹突出者。(9).遇到事故挺身而出, 为保护财产或他人生命安全作出重大贡献者。(10). 在公司内外参加各种技术比赛取得名次者。(11). 在本行业中,除能干好本职工作外,还能刻苦学习考取相关证 书者。2. 有下列行为之一者,公司即时解除劳动合同:(1). 在试用期间被证明不符合录用条件(2). 严重违反公司规章制度的。有下列情形之一的视为严重违反公司 规章制度:(A). 一年中连续旷工 3天或累计旷工 6 天的。(B). 挪用公款、公物数量较大的。(C). 不服从公司生产经营需要,经常性拒绝加班的。(D). 不服从公司管理分配的。(E). 不遵守公司工作制度,造成不必要浪费的。(F). 造成不安定因素或引发事故的。(G). 涂改或提交虚假发票以得到各种经费的。(H). 其他违反公司规章制度的行为,屡教不改的。3. 奖惩的办法、奖励的批准权限、奖励程序的具体细则要求均按集团公 司原规定执行。十一、总承包直属项目管理制度 工程管理是一项综合性的系统管理。各个分项都需要制度完善和人的追踪 落实。具体做到:1. 提高管理职能,强化服务水平,深入施工现场,看项目分工是否明确, 责任是否到人,制度是否
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