


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、度最新审计报告3篇Latest audit report汇报人:JinTai Co I I ege $田度最新审计报告3篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告, 反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等, 以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指 导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可期牌专到对应篇童】1篇章1: 2021年度审计报告模板2、篇章2:度规范版审计报告3、篇章3:度(标
2、准版)审计报告篇章l:20xx年度审计报告模板ABC公司:我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务 报表,包括200年 月 日的资产负债表、200年度的利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务 报表是ABC公司管理层的责任。第2页共8页 这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作岀合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表 审计意见。我们按照中
3、国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额 和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。第3页共8页在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表
4、审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了 ABC公司200年12月31日的财务状况以及200年度的经营 成果和现金流量。中国注册会计师:中国注册会计师:中国二OO年 月曰篇章2:度规范版审计报告【按住Ctrl键点此返回目录】备忘录一:资本性支出的授权XXX先生:第4页共8页在审计贵单位资本性项目的过程中,我们发现目前所发 生的资本性支岀没有取得所要求的证明性批准依据。在25个资本性项目中,我们抽取了 3个进行检查,累计 支岀金额为$14MM,在档案资料中,均没有发现取得到批准的 文件。造成这种不良状况的原
5、因是:最近改组重建的会计部门 还没有在项目建设之前授权专门的人员负责批准;另外,在办 理采购之前;对采购定单的复核、批准还没有建立相应的程序。为了确保按照企业管理当局的意图对资本性支出业务进 行有效的控制,我们建议贵单位应该授权专门人员负责采购业 务的批准;另外,在实施采购之前,采购定单应该与经过批准 的文件进行核对验证。我们希望在9月25日之前,收到您的答复。审计员:XXXXXXX 年 9 月 17 H拓展阅读:篇章3:度(标准版)审计报告【按住Ctrl键点此返回目录】第5页共8页审计机关审计报告编审准则和审计机关公文处理 的规定对审计报告的基本元素及各要素的具体规范都做了 规定,基本内容如
6、下.1 标题审计报告的标题应当准确、简要地概括出报告的主要内 容,一般包括被审计单位的名称、审计事项的主要内容和时间、 文种名,如关于XX公司20XX年财务收支情况的审计报告 也可以省略前面的部分就写成审计报告.2.主送机关审计报告的主送机关是派出审计组的审计机关或委办单 位.3正文主要包括:审计的范围、内容、方式、时间,被审计单 位的基本情况,实施审计的有关情况,审计评价意见和定性、 处理、处罚建议及其依据根据这些内容,审计报告的文一般 可分为四部分.(1)前言第6页共8页简要说明审计的内容、范围、依据、时间,审计人员的 工作情况等其中,内容是指本次审计的任务或目的,如财务 收支审计、经济效
7、益审计等范围包括两方面:一是时间范围, 即审计内容的时间跨度;二是业务范围,即全面审计还是专项 审计:依据是指审计工作的依据,即是政府或有关部门的指令, 还是接收委办单位的委托时间是指审计活动的起止时间.(2) 基本情况说明被审计单位的有关情况,包括财政财务隶属关系, 财政财务收支情况,以及业务性质、生产规模、经营状况、内 部组织、账务设置等还可以交代审计事项的背景情况根据审 计范围的不同,这一部分的内容也有不同,一般综合性审计报 告较详细,专项审计报告常省略.(3) 审计结果这部分要写出与审计事项有关的具体事实如被审计单位 存在问题,则这部分主要是写审计中发现的问题因为审计的 内容不同,所以,问题也是不一样的如财政财务收支审计报 告,反映的主要是收支是否真实、合法,以及有无违反财经法 纪的情况等;而财经法纪审计报告,则应反映违纪事实,如不 正当手段、盗窃、读职失职等内容.第7页共8页(4) 审计评价及处理意见和建议主要反映审计人员针对存在的问题,依据有关法律法规, 进行分析研究后,提岀的审计评价或处理意见、建议所依据 的法律、法规,只需概略交代,不必详细展开.4落款落款就是审计人员的签名盖章和标岀写作时间。位置在正文右下方,签名在上一行,时间在下一行.5附件审计报告的附件一般指有关的证据原件或复印件不是每 份审计报告都有附件。如有附件,应将
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年绍兴市本级卫生健康单位第二次招聘硕士博士研究生、高级专家120人考前自测高频考点模拟试题附答案详解
- 中介看房协议书多久失效
- 工程造价咨询委托协议书
- 新房购房协议书
- 2025年医药生物行业生物制药技术与医药创新研究报告
- 2025年金属材料行业新能源汽车材料需求分析报告
- 2025年人居环境行业居家生活与生态建筑研究报告
- 2025年人力资源行业数字化人才管理与职业培训模式研究报告
- 城市道路养护技术方案与施工
- 第14课 书写日志话家乡教学设计小学信息技术电子工业版安徽四年级上册-电子工业版(安徽)
- 历史课程中的跨学科教学与学科整合
- 移情训练法移情训练法
- 《大卫 科波菲尔(节选)》《复活》《老人与海》《百年孤独》 统编版高中语文选择性必修上册
- 展厅施工方案表
- 空调维保投标方案(技术方案)
- 深圳南山风险投资基金
- 食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表
- 监护仪使用及报警设置
- 通过模拟实验探究膜的透性 说课课件
- Q-SY 08365-2021 气瓶使用安全管理规范
- GB/T 29163-2012煤矸石利用技术导则
评论
0/150
提交评论