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文档简介

1、原辅料备件仓工作流程总结物料验收:1. 物料收料时,仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物 料单据分开存放。2. 包装辅材来货,仓管员开好检验委托单交于送货司机,让其将检验委托 单交予品管部质检员,仓管员通知质检员到指定地点验收。3. 其他物料收料后,仓管员及时通知采购与使用部门进行相关验收,检验 合格的给予入库作业,检验不合格的通知采购进行处理(退货或让步放 行)。4. 对所来货物按标准化进行摆放(如纸箱按 350个一板摆放),按照规定要 求严格办理入库及签单手续。物料入库:1. 仓管员须确认物料的品名、规格、数量与送货单的内容是否一致。 不符的,及时反馈给相关部门相关人员处理。

2、物料必要时,仓管通知物 料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的,由采购联络供应商办 理退货手续;合格的,仓库办理入库手续。2. 物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续,及时 通知相关人员办理退货处理。3. 当赠送货物可计单价与调拨的情况做其他入库,除此情况不得做其他入 库。4. 对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对,检查物料的包装情 况,做好记录。5. 责任仓管员应及时将进仓物料单据录入 U8系统,并整理相关单据,送至 财务部门审核。发料流程:1. 使用部门开具领料单,经部门经理签字确认后,由部门指定领料人员到 仓库领料。2. 仓管员依据材料的入库时间,做好“先进

3、先出”的发料流程,同时确认 所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内,并根据使用情况发相 符合物料。3. 仓管员开具材料出库单,领料人员确认无误后签字,材料出库单一式 3 份,仓库、领料部门与财务部门各执一联。4. 仓管员应将当天所发物料数据登记,并核对物账是否一致,确保材料库 存的准确性。5. 因特殊原因需紧急领料,使用部门经理应事先通知物料仓储部经理,经 交代后方可领料,并且使用部门必须于 24H内补齐相关领料单据。物料配货:1. 仓管员核对品管部(或生管部)所开领料单是否准确无误,检查品管部 (或生管部)所开货物部门(车间)是否填写正确。2. 责任仓管员根据品管部(或生管部)所开据的领

4、料单进行配货,并在所 配物料上做好相应的标识。3. 到物料仓库配货时,贴标签,应正确注明配货物料品名、数量及领用车 间,并告知叉车将货物送至相关使用部门。4. 仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上,核对所开货物是否有遗漏与开错等。5. 仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机,有利于后续 的物料配货作业。物料出库:1. 物料出库,仓管员应遵循“先进先出”的原则。2. 公司各个部门到仓库进行领料,由其部门开具领料单 ,并经主管签字 确认后,仓管员方可办理物料出库手续。3. 仓管员凭使用部门所开据的领料单发料,如库存不足,应在领料单上填 写实发数量。4. 在调拨的情况使用其他出库,作业

5、上与其他入库有差异。5. 管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。6. 责任仓管员依据领料通知单上的实发数量办理出库手续,录入U8系统,并与领料部核对,同时整理相关单据,送至财务部门审核。物料存储保管:1. 仓库做好区域规划,物料分别归类,整齐地摆放,实行物料定点及定位 放置,做到合理利用仓库容量。2. 仓管员不定期对管制的物料进行分类整理,对存放期限较长与不良物料 及时反馈给部门主管,提出报告联络相关部门及时处理。3. 对各类物料进行动态管理,核定与掌握各种物料的库存安全控制线,并严格执行,不足时及时向部门主管反馈并提出采购需求报告。4. 除仓储部做安全库存的物料, 原则

6、上谁使用, 谁请购、谁验收、谁领用,进仓三个月以上未领用的物料,可由其他部门使用。5. 仓管员对各自管理的物料,做好每天物料出入库手续办理,并将出入库 单据及时登记,确保物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账, 做到日清月结。6. 仓库配备灭火器,专人负责、定点管理及定期检验。7. 仓库要采取防护措施保障储存环境,应保持通风清洁,留有合理通道以 及做好物料防护工作。报表管理:1. 仓管员将每天物料出入库各类报表及时整理,汇总给仓库统计员,由统 计员分类保管并统一呈送给财务部门。2. 仓管员每天把各个车间常用辅料使用量,分类登记好,报给供应商。2. 仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表,并呈送给财务部门。3. 仓库每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8,生成相应的报表留底备查。物料盘点:1. 仓库根据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点,财务监 盘

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