产品质量管理制度_第1页
产品质量管理制度_第2页
产品质量管理制度_第3页
产品质量管理制度_第4页
产品质量管理制度_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、产品质量管理制度产品质量管理制度目的:对产品特性进行监视和测量,确保不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用,不转入下道工序,不合格成品不得出厂,验证产品是否符合规定要求。范围:适用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验,最终产品的检验。职责: 厂长负责产品检验的控制,负责不合格品的评审和处置的控制;质量管理部门是负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验和记录的主要职能部门;相关部门负责保存相关采购记录及采购产品检验记录。1. 检验依据检验标准:国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、 协议。质管部门根据检验标准明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。2. 进货

2、验证2.1 仓库管理员职责对生产购进物资包括仓库保管员核对,确认原材料品名,数量等无误、包装无损后,置于待检区,并通知检验员检验。2.2 检验员根据检验标准进行全数或抽样验证,并填写原料验收报告 :a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。b)检验不合格时,按不合格品控制程序进行处理。2.3 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证,提供合格证明文件等方式。3. 生产过程检验本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。3.1 生产过程检验的依据为:a) 产品设计图样;b) 产品技术标准或技术条件;c) 工艺规程等工艺技术文件;3.2 生产过程检验分为自检、互检和专

3、检。工件加工或组装完工后,生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。若自检发现不合格品,操作人员应立即报告专职检验人员确认,并按照不合格品控制程序处理。下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查(互检),验证合格后方可接收。若互检发现不合格品,互检人员应立即报告专职检验人员确认,并按照不合格品控制程序处理。生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。凡未经检验或未全部完成本工序规定检验项目的产品不得转入下道工序。 若有特殊情况需要例外放行时,应由主管生产人员负责办理例外放行书面申请,报厂长批准。对批准例外放行的产品,生产操作人员负责进行标识,检验人员负责7 / 5_来源网

4、络整理,仅作为学习参考做好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立即追回和更换,并且要边放行边检验。4. 成品检验、试验4.1 成品检验、试验的依据:a)产品技术标准或技术条件;b)产品设计图样;c)产品试验大纲;d)产品验收规范;编制的产品验收大纲、产品验收规范应符合相关产品执行的国家或行 业技术标准的规定。4.2 成品验收程序成品检验和试验前,检验人员应确认所有规定的检验(包括进货检验、生产过程检验)均已完成且结果满足规定要求后方可进行最终检验和 试验。检验和试验人员要严格按照产品试验大纲、产品验收规范中规定的检验和试验项目及检验程序进行成品的检验和试验,并按规定填写检验 和试验记录。成品检验和试验中若发现不合格品,检验和试验人员应进行标识和记录,生产部门负责隔离(可行时),并按程序文件不合格品控制程序中的有关规定进行评审和处置。成品检验和试验结束后,由授权的检验人员确认规定的各项检验和试验均已完成,且有关数据和质量记录齐备,结果符合要求,方可签发产品合格证,准许产品

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论