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文档简介

1、会议签到表CX04-A/0-B2 No:会议日期会议主持人会议内容到 会 单 位到 会 人 员 会议记录CX04-A/0-B3 No:会议日期会议主持人项 目到会人数会议记录: 记录人: 日期:管理评审报告CX04-A/0-B4 No:评审目的评审依据参加人评审综述及决定:编制人/日期批准人/日期第 页共 页纠正措施报告CX18-A/0-B2 No:部门名称负责人存在问题描述:纠正措施: 制定人/日期:纠正措施验证: 验证人/日期: 检查记录表 CX09-A/0-B1 No:受检单位单位负责人检查人员检查时间检查内容:检查结果: 检查人/日期:受检查单位确认: 受检单位领导签字/日期:验证:.

2、 验证人/日期:合同评审表CX06-A/0-B1 NO:用户单位联系人产品名称 型 号数量合同类型电传文件、电话记录、协议、合同草本、其它交货日期发货方式产品有关部门要求:评审结果:1、各项要求都有明确的文字规定 (是、否)2、具有满足合同或订单要求的能力 (是、否)3、与投标不一致的合同或订单要求均已得到解决(是、否)4、评审人意见: 评审人/日期:审批意见: 审批人/日期:协调合同评审表CX06-A/0-B2 No:用户单位联系人产品名称 型 号数量合同类型电传文件、电话记录、协议、合同草本、其它交货日期发货方式产品有关部门要求:销售部评审意见: 评审人/日期:生产部评审意见: 评审人/日

3、期:技术质量部评审意见: 评审人/日期:结论: 审批人/日期:合同更改通知单CX06-A/0-B3 NO:合同编号用户单位产品名称型 号更改前要求:更修后要求:经营部负责人/日期:注:由经营部负责发至各有关单位。 文件和资料(发放或领用)审批表CX01-A/0-B2 No:文件名称文件编号发放或领用申请: 申请人/日期:审批意见: 审批人/日期:备注破损文件的分发号:遗失文件的分发号:补发文件的分发号:其它事项:注:受控文件发放或领用时填写此申请表,并在发放或领用后面方框()内打。受控文件清单 CX01-A/0-B5 No:序号文件编号文件名称版 次备 注编制人日期: 审批人/日期:文件更改通

4、知单CX01-A/0-B7 No:更改前版本号更改记录编号更改性质更改章节更改原因:更改内容: 实施日期:更改人/日期批准人/日期文件借阅申请表CX01-A/0-B6 No:文件名称文件编号申请人申请人部门借阅原因借阅日期归还日期本部门领导审批意见: 签字/日期:文件发放部门领导审批意见: 签字/日期:备注供方能力评价表CX08-A/0-B1 No:分承包方名称外协项目联系人 电 话审核地址审核人审核时间序号项目审 核 内 容满分审核情况得分备注好中差1生产保证能力30分有保证稳定生产要求的厂房6加工设备齐全并能保证加工工作的尺寸公差和技术要求10有一定素质的管理加工操作人员7有固定存储原材料

5、、零部件的地方并保证储存质量72技术保证条件20分有必备的指导生产用的工艺文件10有能力解决生产中的技术质量问题的人员103质量保证条件30分有生产、检验用的器具、完善的手段5具有质检合格证3有能胜任检验工作的专职检验员6有检查外协件必备的测量手段6有检验制度5已开展全面质量管理,初步建立质量保证体系54交货保证条件20分具备能正常生产的人员8有满足产品质量要求和在运输中产品不受损坏的预防措施6具备按期交货、运输的必备条件6合 计100 得 分结论: 审核人/日期:CX08-A/0-B2 No:供方调查表 单位负责同志:我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”,并进行质量体系认证,需对分承

6、包方进行确认,以实行物资定点采购。我厂需使用 产品,请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。如有下面三种证明之一,请将复印件寄给我们即可。1、 质量体系已取得ISO9000认证。2、 型号产品已取得生产许可证(近期证明)。3、 本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。没有上述证件,请您填写下列具体情况内容寄回我厂。序号具 体 情 况12345本企业是否建立完整的质量体系,质量部门能独立行使权利 。本企业交货期保证能力 。产品是否实行三包 。是否能保证按期交货 。我单位拟使用贵单位的产品质量情况: 。 填表人/日期:回信请寄:北京2867信箱 燕航成套部邮 编:100096 北京燕

7、航电器厂 年 月 日生 产 计 划 CX07-A/0-B1 No:合同号用 户数量名称型号规格序 号工 序起始日期完工日期数 量备 注1元件装配2母线加工3母线搪锡4母线喷涂5一次线装配6二次线装配编制/日期: 批准/日期: 生 产 计 划 CX07-A/0-B1 No:合同号用 户数量名称型号规格序 号工 序起始日期完工日期数 量备 注1元件装配2母线加工3母线搪锡4母线喷涂5一次线装配6二次线装配编制/日期: 批准/日期:工装设备配置申请表CX07-A/0-B2 No:申请项目名称规格型号数 量需用日期用途及技术要求:申请部门申请人日期审核意见: 总工程师/日期:批准: 厂长/日期:设备报

8、废审批表CX07-A/0-B7 No:设备名称规格型号报废原因: 申请部门: 申请人/日期:审批意见: 审批人/日期:设备报废审批表CX07-A/0-B7 No:设备名称规格型号报废原因: 申请部门: 申请人/日期:审批意见: 审批人/日期:进 货 检 验 单CX15-A/0-B1 No: 称型号规格进货单位数 量送 检 人时 间检验结果: 检验员: 年 月 日进 货 检 验 单CX15-A/0-B1 No:名 称型号规格进货单位数 量送 检 人时 间检验结果: 检验员: 年 月 日工 序 转 交 单 CX09-A/0-B2 No:产品名称型号规格数量合同单位计划交付日期序 号工 序部 门起始

9、日期完工日期转接人/日期1元件装配2母线加工3母线搪锡4母线喷涂5一次线装配6二次线装配备注:工 序 转 交 单 CX09-A/0-B2 No:产品名称型号规格数量合同单位计划交付日期序 号工 序部 门起始日期完工日期转接人/日期1元件装配2母线加工3母线搪锡4母线喷涂5一次线装配6二次线装配备注:产 品 检 验 单CX09-A/0-B3 No:产品名称产品编号型号规格数 量检验项目:检验结果: 检验员: 年 月 日产 品 检 验 单CX09-A/0-B3 No:产品名称产品编号型号规格数 量检验项目:检验结果: 检验员: 年 月 日不合格品评审处置表CX16-A/0-B1 No:部门名称责任

10、人产品名称规格型号不合格事实: 检查人/日期:评审和处置意见: 负责人/日期:处置后的验证: 验证人/日期:不合格品协调评审处置表CX16-A/0-B2 No:部门名称责任人产品名称规格型号需协调的内容(不合格事实): 检查人/日期:相关部门评审和处置意见:技术质量部负责人/日期:相关部门评审和处置意见:生产部负责人/日期:相关部门评审和处置意见:车间负责人/日期:评审和处置后的结论: 总工程师人/日期:质量信息反馈单CX18-A/0-B1 No:信息反馈单位信息来源提供人时 间 年 月 日信息内容及要求建议:信息接收单位: 接收人/日期:处理情况记录: 记录人/日期:纠正措施报告CX18-A

11、/0-B2 No:部门名称负责人问题描述:纠正和预防措施: 制定人/日期:纠正和预防措施验证: 验证人/日期:产 品 入 库 单CX11-A/0-B3 年 月 日 No:部 门工 序合同号图 号名 称型号规格入库数量备 注交货人检验员库管员一式两份(生产部、库房)产 品 入 库 单CX11-A/0-B3 年 月 日 No:部 门工 序合同号图 号名 称型号规格入库数量备 注交货人检验员库管员一式两份(生产部、库房)产 品 出 库 单CX11-A/0-B4 年 月 日 No:部门/单位合 同 号名 称型号规格出库数量备 注提货人检验员库管员 一式两份(用户、库房)产 品 出 库 单CX11-A/

12、0-B4 年 月 日 No:部门/单位合 同 号名 称型号规格出库数量备 注提货人检验员库管员 一式两份(用户、库房)产 品 发 送 单CX11-A/0-B5 年 月 日 No:产品名称型号规格合同号数量用户地址发送方式发货人/日期接货人/日期备 注一式两份(经营部、生产部)产 品 发 送 单CX11-A/0-B5 年 月 日 No:产品名称型号规格合同号数量用户地址发送方式发货人/日期接货人/日期备 注一式两份(经营部、生产部)库存检查记录CX11-A/0-B6 No:序 号库存物资名称型号规格数 量备 注 检查人/日期:记录归档登记表CX02-A/0-B1 No:序 号名 称编 号归档日期

13、保存期限数 量备 注部门: 记录借阅审批表CX02-A/0-B2 No:记录名称记录编号借阅人单位借阅时间借阅人借阅原因:部门负责人/日期(必要时)厂长/日期记录借阅审批表CX02-A/0-B2 No:质量记录名称记录编号借阅人单位借阅时间借阅人借阅原因:部门负责人/日期(必要时)厂长/日期记录清单CX02-A/0-B4 No:序号记 录备 注名 称编 号责任部门保存期编制部门: 编制人/日期:年度内部质量审核计划CX14-A/0-B1 No:审核目的:审核范围:审核依据:审核部门及时间:审核组人员:编制人/日期: 审批人/日期:内部质量体系审核实施计划CX14-A/0-B2 No: 审核目的

14、审核范围审核依据 审核日期 年 月 日至 年 月 日审核组长: 审核组员:首次会议 年 月 日 受审核部门领导及有关人员参加末次会议 年 月 日 全体中层干部及有关人员参加日 期时 间第一组第二组受审核部门审核要素受审核部门审核要素编制人/日期: 审批人/日期:内部审核检查表CX14-A/0-B3 No:受审核部门审核时间陪同人员单位负责人过程标准条款检查内容及方法检查结果记录不符合批准人/日期: 审核员/制定日期:不合格项报告CX14-A/0-B4 No:受审核部门审核日期审 核 员陪 审 人不合格事实陈述:不符合:标准GB/T19001 质量手册/程序条款号: / 不合格类型:A(体系性)

15、 B(实施性) C(效果性)审核员/日期: 审核方负责人/日期:原因分析、制定纠正措施:计划实施完成日期: 受审核方负责人/日期: 审核员确认/日期:纠正措施的验证: 验证人/日期:职工入厂教育登记表 CX05-A/0-B2 No:姓 名性 别出生年月日所在部门入厂时间厂级教育内容 质量方针、质量基本知识的教育 厂规厂纪教育 安全文明生产教育培训人/日期: 被培训人/日期:部门教育内容岗位职责的教育 方式:操作规程,质量要求 方式:劳动纪律安全生产 方式:部门负责人/日期: 被培训人/日期:接收部门意见: 负责人/日期:厂办公室意见: 负责人/日期:职工内部培训申请表CX05-A/0-B3a

16、No:申 请 部 门培 训 时 间培 训 地 点主 办 单 位参加培训人员课 时培训内容费 用 (元) 领导审批意见: 签字/日期:职工外出培训申请表CX05-A/0-B3 No:申请部门培训时间培训地点主办单位参加培训人员课 时培训内容费 用(元) 领导审批意见: 签字/日期:职工内部培训记录表CX05-A/0-B4 No:主办单位培训时间授课起止日期授课人参加人员培训内容培训有效性评价(附考核成绩记录) 填表人: 年 月 日职工培训档案CX05-A/0-B5 No:姓 名性 别所在部门出生年月日培训内容起止时间主办部门成 绩备 注 填表人/日期:现场服务任务单CX07-A/0-B9 No:用户单位产品名称服务地点服务时间参加服务人员存在问题及处理情况: 处理人/日期:用户意见: 签字/日期:产品回访记录表CX13-A/0-B2 No:用户单位接 待 人回访时间产品名称回访人员回访形式用户意见 用户单位负责人/日期:解决措施实施和验证 实施人/日期: 验证人/日期:顾客提供财产清单CX10-A/0-B1 NO:顾客名称:提供人/日期顾客提供财产名称、数量、用途及其他要求接受人/日期生 产 计 划 CX07-A/0

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