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文档简介
1、1 / 7年淮滨县住房和城乡建设局预算公开说明目录一 、部门概况(一)主要职能(二)预算单位构成 二、年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件: 年度部门预算表 、 部门收支总体情况表 、 部门收入总体情况表 、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表 、一般公共预算“三公”经费支出情况表 、政府性基金预算支出情况表第一部分 部门概况一、主要职能(一)部门机构设置、职能 淮编【】号文批复成立的正科级行政单位,内设个职能科 室。主要职能:()贯彻执行国家、 省、市有关住房和城市建设、 村镇建设、住房保障、工程建设及建筑业的法律、法规和方
2、针、 政策;综合管理全县城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业、 勘察设计咨询业、风景明胜区;按照有关法律、法规、政策, 研究制定全县住房和城乡建设行业的发展规划、产业政策、改 革方案并组织实施。()综合管理全县建筑工程建设标准。指导并监督国家、 省制定的各类建筑工程的概算定额、费用定额和劳动定额在全 县贯彻实施;组织制定并发布各类建筑工程的补充定额并监督 实施;按照建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建 设标准投资估算指标、建设工期定额、建设2 / 7用地指标和工程造 价管理等方面的政策和规定,结合本县情况。制定相应的管理 制度和实施办法并监督实施。()负责全县建筑工程、安装工程、室内外
3、建筑装饰装修 工程的勘察设计、质量监督、工程监理、施工安全和招标投标 活动的管理工作;负责县基础设施工程的招投标工作;负责全 县重点建设工程实施阶段的管理、竣工验收和评价工作;综合 管理全县各类房屋及其附属设施的抗震设计规范;指导城市地 下空间的开发利用。()承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门 拟订建筑节能的政策、规范并监督实施;组织实施重大建筑节 能项目,推进城镇减排;承担推进墙体材料革新的责任,拟订 发展应用新型墙体材料规划、制度并指导实施;负责新型墙体 材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政 策并组织实施。()根据国家、省有关政策、法律、法规,统筹规划全县 建
4、设行业企业和房地产开发企业的发展;负责全县勘察、设计、 建筑施工、安装、房地产开发、室内外装饰装修、水泥制品等 企业资质评定和预验收的监督管理;负责管理全县建筑行业的 对外经济技术合作,指导建设相关企业开拓对外建设市场,开 展对外工程承包和劳务合作业务。()根据国家、省有关法律、法规、政策,参与制定全县 城镇发展规划和相关政策, 制定城镇建设管理办法并监督实施; 负责城镇、乡村基础设施建设的管理;承担对历史文化名胜相 关事项的审查报批和保护监督工作。 主管全县风景名胜区工作, 负责全县风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作;负 责行业统计;管理城市建设档案。3 / 7()负责对建筑市场、工
5、程质量等实施监督、监察、检查 与管理;协同有关部门,依法直接查处重大建设违规违法案件; 对城市建设执法监察实行行业管理。()负责局机关和避属单位的人事、机构编制、劳动工资 工作;指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术 职务评定工作;负责建设行业专业技术人员职业资格的管理工 作;负责局系统的财政预算、统计、审计和管理工作;负责局 及管理离退休人员工作,指导局属单位离退休人员工作。()负责局机关及直属单位的电子政务工作。()承办县委、政府交办的其他事项。(二)人员构成情况 单位共有编制个,行政编制个,参照管理事业编个。在职人员人,遗嘱人。(三)预算年度主要工作任务 年全局的预算严格按照“
6、量入而出,量出而行”的原则,在保 障单位支出正常运转的情况下, 着力抓好“重点工程、城乡建 设、质量安全、建筑业发展、作风建设”五大任务,推动住建行 业再上新台阶,确保完成主要目标任务;按时保质保量完成重 点工程和为民办实事工程,开展文明工地示范创建,安全形势 平稳可控;有效化解企业遗留矛盾,推动建筑企业发展;加强 全局作风建设,全面提升住建形象。二、年年度部门预算说明 (一)年收入总计万元,支出总计万元,与年相比,收、 支总计各减少万元,降低 。主要原因:无行政事业性收费。4 / 7(二)收入预算说明 年收入预算万元,全部为财政拨款收入。(三)支出预算总体情况说明 年支出预算万元,其中:基本
7、支出万元,占 ;项目支出万 元,占。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 年一般公共预算收支预算万元。与 年相比,一般公共预 算收支预算减少万元,降低,减少的主要原因为:、无行政事 业性收费;、行政事业单位改革后,一部分事业单位人员合并 到其他单位。(五)一般公共预算支出预算情况说明年一般公共预算支出年初预算为万元。全部用于城乡社区行政事务支出。(六)一般公共预算基本支出预算情况说明 年一般公共预算基本支出万元, 其中:、工资福利支出万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他 社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房 公积金等;、商品和服务支出万元,主要包括
8、:公用经费、公务 交通补贴、工会经费; 、对个人和家庭的补助万元,主要用于遗 补定补:、项目支出万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。(七)政府性基金预算支出决算情况说明 无政府性基金预算支出。(八)“三公”经费支出预算情况说明 年“三公”经费预算为万元。年“三公”经费支出预算数与 年 持平。具体支出情况如下:、因公出国(境)费万元。 。、公务用车购置及运行费万元,其中,公务用车购置费万 元;公务用车运行维护费万元, 主要用于开展工作所需公务用 车的燃料费、 维修费、5 / 7过路过桥费、保险费等支出。预算数比 年持平。、公务接待费万元,
9、主要用于按规定开支的各类公务接待 支出。预算数比 年持平。(九)其他重要事项的情况说明、机关运行经费支出情况我局年机关运行经费支出预算万元,包括保障机关人员工 资发放、五险一金缴费、机构正常运转及正常履职,完成预算 年度主要工作任务需要。、政府采购支出情况 年无政府采购项目。3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 年我单位没有开展项目预算绩效评价工作。4、国有资产资产占用情况 年,由于行政事业单位公车改革后,我单位未有国有资产。三、名词解释 、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。 、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业
10、收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 。、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、6 / 7杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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