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文档简介
1、上饶市人力资源和社会保障部门 2016 年部门决算 目录 第一部分 上饶市人力资源和社会保障部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上饶市人力资源和社会保障部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明第三部分 上饶市人力资源和社会保障部门 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般
2、公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分 上饶市人力资源和社会保障部门概况一、部门主要职能(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案; 编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划 并组织实施。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法, 建立全市统一规范 的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,
3、组织落 实就业援助制度; 拟订落实职业资格规定, 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度; 牵头 组织实施高校毕业生就业政策, 会同有关部门拟订高技能人才、 农村实用人才培养和激励办 法。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。(四)负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施, 拟订我市养老、 失业、医疗、工伤、 生育社会保险及补充保险基本规则和基本标准并负责组织实施和 监督检查。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。(五)负责全市就业、 失业、 社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订应对预案, 实施预防、 调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。(六
4、)负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理; 贯彻执行公务员考录、考核、培训、 奖惩等方面的政策法规, 组织实施有关人员调配政策和 特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度; 参与市级劳动模范评定工作。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。(七)会同有关部门拟订我市机关、 事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见, 促进建 立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 贯彻执行国家、 省有关机关企事业单 位人员福利和离退休政策。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 拟订全市事业单位人员和机关工勤
5、人员管 理办法; 参与人才管理工作, 贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策; 推进深化职称制 度改革,负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。(九)贯彻军队转业干部安置政策, 会同有关部门拟订我市军队转业干部安置计划; 负责军 队转业干部教育培训工作; 组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定措施; 负责自主择业 军队转业干部管理服务工作。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合规划, 推动农民工相关政策的落实, 协调解决重点 难点问题,维护农民工合法权益。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。(十一) 组织实施劳动、 人事争议调解、 仲
6、裁制度和劳动关系政策; 完善劳动关系协调机制, 贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、 未成年工的特殊劳动保护政策, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。(十二)贯彻吸引国(境)外专家、留学人员来饶工作或定居政策;负责国(境)外人员来 饶就业管理服务;负责全市引进国外智力工作;组织实施 “一村一品 ”计划。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯 錦鋇絨。(十三)负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。 (十四)承办市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共7 个,包括:局机关和 6 个二级预算单位(市社保局、市医保局、
7、市就业局、市就业训练中心、市人力资源服务中心、市劳动监察支队)。 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。第二部分 上饶市人力资源和社会保障部门 2016 年 部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2016 年度收入总计 4961.34 万元,其中上年结转和结余 592.49 万元,较上年增长 2.27%;本年收入合计 4368.85 万元,较上年增长 15.07%,主要原因是:列支了基建开支。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。本年收入的具体构成为:财政拨款收入4368.85 万元 .二、支出决算情况说明本部门 2016年度支出总计 4961.34 万元,其中本年支出合计 3737.18 万元,较上年下降
8、1.22%, 主要原因是:严格控制了 “三公 ”经费开支;年末结转和结余 1224.16 万元,较上年增长 106.61%,主要原因是:年初列支了基建开支,根据工程实际进度当年尚未支出。 贓熱俣阃歲 匱阊邺镓騷鯛汉。本年支出的具体构成为:基本支出3737.18 万元 .三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 5168.01 万元, 决算数为 3737.18 万元,完成年 初预算的 72.31%,主要原因是:综合服务中心建设支出未支付。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。按经济分类科目分:工资福利支出 1723.52 万元,较上年增长 9.59%,主要原因是: 2016
9、 年 工资调标;商品和服务支出 1415.46 万元,较上年下降 23.35%,主要原因是:严格控制 “三 公”经费支出以及上年度列支了基建支出;对个人和家庭补助支出 587.16 万元,较上年增长 了 91.48% ,主要原因是: 2016 年调标以及政府性奖励账目调整;其他资本性支出 11.03 万 元,较上年下降 65.91%,主要原因是:严格控制采购资金。 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。四、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明本部门 2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为 180.76 万元,决算数 为 108.81 万元,完成预算 60.20%,决
10、算数较上年下降 15.17% ,其中: 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届 嬌。(一)因公出国(境)支出年初预算数为 21 万元,决算数为 9.94 万元,完成预算 47.33%。(二)公务接待费支出年初预算数为 76.36 万元,决算数为 43.24 万元,完成预算的 43.37%。(三)公务用车购置及运行维护费支出55.63 万元,全部为公务用车运行维护费支出,年初预算数为 83.4 万元,决算数为 55.63 万元,完成预算的 33.30%。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。五、机关运行经费情况说明本部门 2016 年度机关运行经费 909.33 万元,较上年下降 37.25%,主要原因是:严格控制 相关费用。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。六、政府采购支出情况说明本部门 2016 年度政府采购支出总额 11.03 万元,其中:政府采购货物支出 11.03 万元
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