采购流程方案_第1页
采购流程方案_第2页
采购流程方案_第3页
采购流程方案_第4页
采购流程方案_第5页
免费预览已结束,剩余2页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、、采购流程1、整体流程图:采购申请一接受请购单新供应商开发 I一询价一比价一实地考核.新物料入物料库i供应商信息库问货供应商一筛选供应商一开模打样.新供应商入供应商信息库一请购部门确认总/副总经理确认验性小批量下PO单一跟单一现场验货一请购部确认一量产下单一实时 到货检验跟踪供应商进度以及质量 一现场抽检 一请购部门以及相关领导确认一入库2、人员配置供应商开发一名价格谈判、供应商审核以及验收一名(主管)跟单一名助理一名3、采购申请(书面和电子文档)固定资产或大项目/大金额采购(例如 5, 000元以上)需求部门或个人根据需要某种或某些物料,必须按照规定的格式填写请购单,内容要素:请购物品的序列

2、编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格(请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面)、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人 /部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。如下表:固定资产购置申请表企业名称编R制#日期树#部门品名预估金额规格型号数量到货时间用途备注制#人:部门主管:采购部签字:财务审核:总经理:附件表一般物资采购,包括定期采购以及零星货品、耗材采购(例如 5, 000元以下) 请购表的内容要素:申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注,无需总经理/副总经理签字。如下表:年 月日部门品类

3、用途;品名1数量规格预估金额到货时间备注12制#人:部门主管:采购部签字:财务审核:附件表二、请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。当遇上特殊或紧急状况,请购人所属部门主管无法及时签字确认时,可以通过能留有字面信息的联系方式进行确认,交采购部门签字后补手续。请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。4、采购部规范化接收请购单采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。采购部受理前应及时从库存部获取库存信息,避免重复采购造成库存积

4、压。对于不符合相关规定的请购单,由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。对于紧急请购项目作优先级处理。无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知,以便作出及时调整。5、采购周期的规范化5 (D新项目采购周期5 (1) a.大金额项目采购周期(5, 000元以上)大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。询价比价招标周期+审核周期+打样周期 +供应商供货周期 +安全供货周期询价招标周期:一周审核周期:三个工作日打样周期:根据实际项目工艺而定,例如如下: 服装类从制版到打样成品通常一个工作日 注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一个月不等 印刷、礼

5、品类通常 5个工作日 定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和10个工作日展品类通常2个工作日供货周期:根据供应商的实际产能以及采购数量以及制造工艺而定,需与供应 商协商。安全周期:供货期 X 30% 如下图:品 类品名供应商招标 周期 /日审核 周期 /日新品备注打样/日无打样/日供货周 期/日土口 +旦. 起/E里/套服:工作服3天1天1天40 工100装制服7天作日100类教练装3天100宣:纪念礼5天1天I7天;7天500传品(注品塑件):易拉宝I天3天2天3个;每报1天3天LED灯箱1天5天宣传册1天3天500附件表三、5 (1) b.小金额项目采购周期(5, 000元

6、以下)询价比价周期 +审核周期+打样周期+供应商供货周期+安全供货周由于小金额含有应急性,快速性,采购周期必须在经可能短,对于标准件的采购以本市内供应商为优先选择,要求3天内到货;对于非标件需定制的根据工艺的难易程度,要求在5天到7天内到货。5 (2)老项目采购周期5 (2) a.定期或不定期采购的品项采购前必须定期提供样品以保证其质量的稳定性; 定期现场考核供应商以保证其供货能力的稳定性。询价、议价周期 +下单周期+供货期+检验周期6 (2) b.新供应商开发当老项目供货的供应商未能通过定期的审核或由于自身内部原因已不再适合对老项目的供货时就必须开发新的供应商,周期流程同5(1) a./b.

7、7 .询价、议价、招标供应商6. (1).制定询价表单模板要素包括品名、数量、规格型号、质量要求、单价、税率、税价合计、付款 方式、交期、包装要求、配送方式、运费、售后服务、质保期。另附上一份 供求双方的保密协议。例表如下:报价截止日:询价单编号:序号品名规格型号数量单价/单位税率税价合计备注123采购 单位购货 要求质求付款方式包装要求售后服务质保期购方 信息公司名称地址联系人职务邮箱联系电话传真网址报价 单位报价 方要 求运费配送方式供货周期;报价 方信 息公司名称地址联系人职务邮箱联系电话传真网址附件表四、6. (2).大金额项目线上招标询价6. (3).小金额项目线下询价采购员收集相关

8、供应商信息进行初步筛选后交由采购部经理审核;采购员通过对筛选出的生产商或供货服务商直接询价,按三方报价的原则;要求采购员完成询价单的填写;由采购部主管进行审核筛选;将询价所有信息资料共享提交请购部门以及领导,并让其书面确认,如询价不通过将重新进行7.比价、议价环节7. (1).对于老产品,采购员可以通过以往的该产品的报价进行比对7. (2).对于新品项,采购员应通过多家供应商的报价进行比对(比价表单见附件五、)7. (3).比价议价的结果汇总并交由领导审核确认8. 样品定制流程8.(1).常规流程采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商与供应商签订打样合同(打样合同见附件

9、六、)生产商在规定的时间内完成打样环节;在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导,如有偏差及时进行调整改进;供应商在合同规定时间内完成打样,必须及时提供给采购方;采购部门将样品交由请购部门进行确认,签字(确认单详见附件七、)交由上级领导审批确认后,由采购经理制定购货合同8. (2).订单分流的方法(在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下)在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额,协商要求免费打样(基于已有一定程度的合作关系基础上)同时将订单上另 50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商,此方法的优势在于以旧带新,既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商

10、来为我公司服务。9.购货合同9. (1).对于新的供应商,如所采购的属于生产制造类产品例如工作服、定制办 公家具、橱柜以及以及广告宣传品等,需先实施小批量试生产的签订合同,如满足本公司各方面的需求再签订批量合同。(合同范本见表八、)9. (2).对于老供应商,根据以往的考核业绩来确定是否需要签订试生产合同或 直接量产合同10.跟单流程10.(1).由采购部跟单人员在采购合同生效即日起,开始对供应商的供货进度、产品质量、抽检、数量核对、包装规格进行实时跟踪检验、督导,并 做好跟单记录,及时反馈给采购经理。(跟单记录表见表九)10. (2).如发现问题或偏差及时要求供应商进行修正,如质量出现重大偏

11、差或由于供应商单方面的问题造成严重的供货逾期,必须及时反馈给采购 经理,由采购经理直面供应商就弥补各项损失一案进行谈判10. (3).采购跟单员在供应商预计出货的前几天需要核对产品的数量、质量、 包装符合度、发货单的收货地址、收货时间以及供应商的开票信息。另外,必须注意任何价格信息都不得出现在除询价单、合同单以外的 单据中。跟单日期:订单号:记录编号:跟单员:跟单项目距订单投放日供货商已生产数量抽检数量抽检合格数包装状况预计完成日检测结论11.质检流程根据采购物料的不同品项,其质检的项目、标准等方面都是不同的,对于采购部来说应该有如下的流程:11. (1 ) . 将物料库中所有物料根据品类正确

12、归类,根据物料库中现有的产A 按照工艺流程基本分为:制造加工类贸易供货类B 按照材质基本分为:医药化学品试剂类纺织品类纸类木材加工类塑料制品类电子类印刷制品类C 按照用途基本分为文化办公类体育娱乐类五金交电类休闲用品类人体洁护类办公用具类家用清洁类11. (2 ) . 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准基于目前公司在QC 部门的投入力度, 尚无法实现对所有品项的定项质量体系,所以只能采用一种通用验货的模式。 (质检报告模板见表10、)另外, 目前在我之前的工作经历中可以对服装类、 塑料制品类、 家具类、印刷 / 礼品 / 包装类提供质检参照表11. (3).采购跟单员根据规范的验货质检流

13、程对供应商的产品进行货品的1015% 的抽检对于量非常小的货品可以全质检如现场质检发现废品率超标, 必须及时通知采购经理, 并同时对供应商的供货产品做更深入的检验,对所有不合格货品做实样拍照留底质检完成必须由供货商签字、盖章, 一式两份(供货商、公司采购部各一份) ,如果在本公司仓库进行质检,供货商不在现场时,必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片,要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部11. (4 ) . 采购经理确认收货a) 在跟单员确认质检合格的情况下,采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。b) 确认无误后,入库归类(根据固定资产、一般耗材、办公用品划分)c) 供应商审核评定流程f有采购主管对供应商的审核标准、考核方案的制定,以其实施f经理对考核结果的审核及审批f合格供

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论