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文档简介

1、2014 年汕头市质监部门决算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构职能部门职能: 宣传、 贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关标准化、计量、质量监督管理和安全监察的法律、法规,进行行政执法工作。承担产品质量诚信体系建设工作。 负责产品质量安全监督工作。 承担标准化工作。负责监督管理计量工作。承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。 负责管理认证工作。 承担综合管理特种设备安全监察、 监督工作的责任。 负责组织重大科研和重大技术引进工作, 制定并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。 按权限管理辖区内质量技术监督系统人事、 劳动

2、工资、机构编制、经费等工作,领导下级质量技术监督部门业务工作。 承办上级质量技术监督机关和所在地人民政府交办的其他事项。(二)人员构成情况单位基本情况: 本单位直属行政单位5 个: 分别是广东省汕头市质量技术监督局、 广东省汕头市潮阳区质量技术监督局、 广东省汕头市潮南区质量技术监督局、 广东省汕头市澄海区质量技术监督局、广东省南澳县质量技术监督局。直属事业单位2 个:分别是广东省汕头市质量计量监督检测所、 广东省汕头市质量技术监督标准与编码所。本系统人员编制共有391 个,其中:行政编制 191 个,事业编制 200 个。年末实有在职人数为 345 人,其中行政178 人,事 业 167 人

3、,比 2013 年减少 5 人,减少原因为人员调出和退休。年末系统退休人员 148 人。(三) 2014 年主要工作任务深入开展质量强市工作, 3 家企业获得首届汕头市政府质量奖,省名牌产品总数达到 89 个,位居粤东首位;推动技术标准战略工作有效实施,新增 2 个省标准化技术委员会(TC/SC/WG工作组落户我市,全市企事业单位主导或参与制修订国家标准13 项、行业标准3 项、地方标准4 项,全市重点工业产品完成采标157 项, 3 个省级农业标准化示范区通过考核, 1 个省级地方标准通过审查;扎实推进计量基础工作, 全市实现计量保证体系确认企业达370 家(二级 69家,三级301家),通

4、过“ C”标志评价企业1家,积极推进免费强制检定工作,开展民用“四表”计量专项监督检查工作,加大获证实验室的监管和机动车安检机构的监督管理;有效推进电梯安全监管体制改革工作,抓好特种设备的隐患排查与整治工作,推进特种设备作业人员考核机构规范运作; 抓好行政执法制度建设, 通过一系列行政执法监督活动,促进依法行政。( 1 )质量监管工作得到加强。 一是 推进质量强市工作深入开展。调整质量强市领导小组,制定汕头市建设质量强市 2014-2015 年行动计划 ,召开全市质量工作会议,部署全市质量工作,组织首届政府质量奖评审工作,有 3 家企业获得首届汕头市政府质量奖。 二是 积极推进名牌培育工作。

5、三是 加强定期监督抽查工作。 四是 规范生产许可证、认证产品的管理工作。 五是 积极开展食品相关产品安全专项整治工作。 六是 加强产品质量相关宣传和培训。( 2)技术标准战略工作有效实施。一是加强标准宣贯。先后联合澄海区政府、潮南区政府、岐山街道办事处举办各类举办标准化知识培训班,培训企业管理人员 1410 多人次,切实帮助企业提高标准化管理水平。二是推动企业标准联盟工作。三是鼓励企事业单位积极参加标准化活动。四是推进企业标准化工作。五是加强农业标准化工作。( 3)计量基础工作扎实推进。一是加强民生计量工作。二是加大获证实验室的监管和机动车安检机构的监督管理。三是推进工业计量和能源计量工作。四

6、是加大计量宣传服务力度。( 4 )特种设备安全监察工作得到保障。一是 大力开展特种设备安全宣传教育。 二是 扎实有效推进我市电梯安全监管体制改革工作。 三是 抓好特种设备的隐患排查与整治工作。 四是 开展日常安全监察、督查和节日特种设备安全大检查工作。 五是 推进特种设备作业人员考核机构规范运作。( 5 )行政执法工作规范开展。 一是 加大对重点领域重点产品的查处力度。 二是 做好市政府“ 12345” 平台与“ 12365 ”平台业务衔接。 三是 抓好行政执法制度建设。 四是 开展一系列行政执法监督活动。 五是 积极做好行政复议应对和处置工作。( 6 )技术检测业务积极拓展。一是 进一步深化

7、科技体制改革, 大力推进科技创新。 二是 加快技术机构的能力建设,提升技术保障水平。 三是 抓好科技人才队伍的建设。 四是 开展科技宣传,普及质检知识。二、收入决算说明本年系统总收入: 8563.44 万元。其中:财政拨款收入3898.69 万元,与上年度4718.18 万元同比减少 819.49 万元。主要原因是项目拨款同比减少。事业收入2747.71 万元,与上年度2561.07 万元同比增加 186.64 万元,主要原因是事业单位技术服务收入的增加。其他收入1917.04 万元,与上年度1701.82 万元同比增加 215.22 万元,主要是地方财政拨款同比增加。三、支出决算说明2014

8、 年支出决算9092.3 万元,其中:财政拨款支出4195.03 万元,其他支出 4897.27 万元。2014 年财政拨款支出按用途划分, 基本支出 6406.72 万元,占总支出的 70.46%。项目支出 2685.57 万元,占总支出的 29.54%。基本支出占总支出 70.46%,其中,人员工资福利支出3885.9 万元, 占基本支出 60.65%, 商品和服务支出 1172.71万元,占基本支出18.30%。对个人和家庭的补助1286.26万元,占基本支出 20.08% 。其他资本性支出 61.85 万元,0.97%项目支出占总支出29.54%。 其中, 行政事业类项目支出2616.41 万元,占项目支出的97.42%。基建项目支出69.17万元,占项目支出的 2.58%。四、 “三公经费”支出说明2014 年“三公经费”财政拨款支出共148.71 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明) :2014 年无组织因公出国(境)费用支出。2014 年无购置公务用车支出, 系统车辆保有量为 66 辆。2014 年公务接待费的财政拨款支出为 34.7 万元,接待批次 549 批次,接待人数4765 人次,比去年60.89 万元减少 26.19 万元,减少了43.02%。原因主要是严格执行“八项

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