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文档简介

1、目 录采购管理目 录1.1采购流程分类 分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】三种 【钢厂采购】:直接向钢厂生产厂家购货 【备库采购】:通过向市场上采购急需的商品,以补充现有库存,日常所说的零星采购 【内部购销】:子分公司之间进行商品的采购和销售,内部购销谁采购,谁先发起协同目 录【采购订单】 采购流程,选择“钢厂采购” 操作节点: 供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单(钢厂采购) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加采购合同日常业务)保存审核 操作要点: 如果是钢厂采购,先要做采购合同(且合同必须依据生效),采购合同的供应商要与采购订单的供应商要相同,才能正常选择钢厂采购 注意事项

2、: 1. 采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商,运输方式,等蓝色必选项,一定要选择, 有费用承运商的要选择,此处是可选 2. 表体税率一般只分两种,17%和7%的运费 【采购订单】 采购流程,选择“备库采购” 操作节点: 供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单(备库采购) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加自制单据)送审核(走审批流)审核操作要点: 备库采购不用引采购合同,但是要走审批流程,审核完毕才能入库注意事项: 1. 采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商,运输方式,部门,等蓝色必选项,一定要选择, 有费用承运商的要选择,此处是可选 2. 表体税率一般只分两种,17%和

3、7%的运费 目 录【采购订单】 采购流程,选择“内部购销” 操作节点: 供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单(内部购销) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存审核 操作要点: 采购自制单据保存后,直接审核。等待对方销售订单提取此采购订单,在对方还没有提取采购订单时候,不能做采购入库。对方引单后,是否协同生成销售订单这个勾选会自动勾上。 注意事项: 1. 采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商,运输方式,等蓝色必选项,一定要选择, 有费用承运商的要选择,此处是可选 2. 是否协同生成销售订单,只有在做内部购销时对方销售订单已经提取,系统会自动勾选 是否退货,只有在采购订单冲

4、红的情况才能勾选,勾选后,可以输入负数进行制单 2. 表体税率一般只分两种,17%和7%的运费 4. 如何知道对方是否引单,(1):查看单据上的勾选(2)联查单据是否有销售订单 【采购订单】如何做采购退货 采购流程,钢厂采购、备库采购,内部购销,采购退货 操作节点: 供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存审核 操作要点: 表头勾选 表头输入负数数量和重量 采购入库选择退货- 采购订单退货 注意事项: 1. 采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商,运输方式,等蓝色必选项,一定要选择, 有费用承运商的要选择,此处是可选 2. 是否协同生成销

5、售订单,只有在做内部购销时对方销售订单已经提取,系统会自动勾选 是否退货,只有在采购订单冲红的情况才能勾选,勾选后,可以输入负数进行制单 3. 表体税率一般只分两种,17%和7%的运费 4. 如何知道对方是否引单,(1):查看单据上的勾选(2)联查单据是否有销售订单 销售管理目 录1.1销售流程分类 分为【赊货销售】【现款销售】【合同销售】【内部购销】【联销流程(已经停用)】 【赊货销售】:先货后款的一种销售方式,存在授信控制 【现款销售】:现款现货,通常也分为了两种,先款后货,先货后款(不单独授信,受总经理总额度控制) 【合同销售】:与客户之间签订好合同,按合同约定进行销售发货回款(受合同金

6、额控制), 【联销流程】:分公司(不包括子公司)之间对萍钢工贸直接开单(受工贸授信控制,内部单位一般不控制)目 录【销售订单】 销售流程,赊货销售 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护(赊货销售) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存审核 操作要点: 填写开票单位,项目名称,仓库,结算方式车皮号,数量,重量,含税单价,费用单价等选项 注意事项: 1. 表体有费用单价的一定在表头要选择费用承运单位 2. 赊货销售保存时检查信用控制,项目有单独授信就单独控制,非单独授信受总经理总额度控制 3. 销售订单保存后可以直接审核。 目 录【销售订单】 销售流程,现款销售 操作节点: 供

7、应链销售管理销售订单订单维护(现款销售) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存送审-审核(审批流完成后自动审核) 审批流进度:计划员(制单-保存-送审)-出纳(审核)-财务部长(审核)-完成 操作要点: 填写开票单位,项目名称,仓库,结算方式车皮号,数量,重量,含税单价,费用单价等选项 注意事项: 1. 现款销售开单时会检查总经理额度,超过就拦截。 2. 现款销售当日开单不受项目授信控制。前提是前一天的余额小于或等于0,并且在总经理额度内都可以 任意开单,超过则拦截 3. 现款销售弃审时 ,需要最后的审批人点弃审,然后马上再审批,此时驳回制单人即可完成 4:弃审时如遇到,存在已经

8、关闭的行,请看后面关于销售订单关闭管理操作步骤目 录【销售订单】 销售流程,合同销售 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护(合同销售) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存审核 操作要点: 先做好销售合同,然后生效后,方可引合同开销售提单 注意事项: 1. 现款销售开单时会检查合同金额,受合同约束 2. 合同收款不走审批流程,可以直接审核和反审 目 录【销售订单】 销售流程,内部购销 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护(内部购销) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(选择内部购销)-辅助功能(参照协同采购订单)保存审核 操作要点: 参照对方公司的采购订单后,根据实际

9、出库重量和数量进行出库开单双方最好先确认 注意事项: 1. 内部购销不受信用控制 2. 采购的一方应该等对方公司销售订单审核并出库后,方可入库,避免双方出库入库不一致情况。 目 录【销售订单】如何做销售退回? 涉及流程,赊货销售,现款销售,合同销售 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护(内部购销) 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)-保存审核 操作要点: 表体输入负数数量和重量 注意事项: 1. 冲减应收账款,冲减库存 2. 影响应收账款目 录【销售订单】如何做销售补差单? 涉及流程,赊货销售,现款销售,合同销售 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护(内部购销) 操作步

10、骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)-保存审核 操作要点: 表体输入一正一负,单价,表头特殊订单标志,选择补差单 注意事项: 目 录【销售订单弃审】如何操作? 涉及流程,赊货销售,现款销售,合同销售 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单维护 情况分析:(前提,先要删除销售出库单) 1:已经产生销售出库单,并且已经出库填写重量完毕,删除出库单后弃审,系统提示如下 目 录【销售订单弃审】如何操作? 处理办法:销售订单关闭管理打开此单据 操作节点: 供应链销售管理销售订单订单关闭管理 操作步骤: 1:复制单号SO1209254782,销售订单 2:打开订单关闭管理节点,选择查询,在订单号后面粘

11、贴销售订单号,小于等于当前的日期,是否已整单关闭(如果查不出就勾选此项),查出单据后,直接点,修改-全部打开-保存。去掉所有的关闭的勾,目 录【销售订单弃审】如何操作? 3:打开销售订单节点对应的销售订单,正常弃审单据,修改或者作废 注意事项: 1. 销售弃审后,修改和作废单据,当前都要经过运营管理中心对应的公司负责人进行审核才能操作 2. 合同收款不走审批流程,可以直接审核和反审目 录销售订单相关查询报表 报表名称, 销售提单明细表查询 销售提单作废明细(分公司) 销售订单修改查询 销售提单非当日开票查询 应收账款 操作节点: 供应链供应链管理报表 销售-销售提单明细表查询 供应链供应链管理

12、报表 销售-销售提单作废明细(分公司) 供应链业务分析销售订单修改查询 供应链业务分析销售提单非当日开票查询 供应链大汉物流应收账款库存管理目 录【采购入库】 采购流程,选择“备库采购”、“备库采购”、“内部购销”三个操作方式相同 操作节点: 供应链库存管理入库业务采购入库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(引单,采购订单)保存签字 操作要点: 采购入库引单后,需填入入库仓库,实收数量和实收重量 注意事项: 1. 采购入库后只要保存,那么系统的现存量会马上增加,不管签字与否 2. 采购入库单如果签字,系统会自动产生I2开头暂估单单据传财务 3 传了暂估才能做发票验收 4:需要修改采购入库单数

13、量和重量那么要经过总部进行反暂估后才允许修改。 5:签字时间注意不要签错,不要跨月,会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。 目 录采购入库相关报表查询 报表名称:1: 采购入库明细表:2: 收发存汇总表3: 现货资源明细表 -最直观4: 现存量,5: 购消存表查询(查询) - 最常用 操作节点: 1:采购入库明细表 供应链供应链管理报表库存采购入库明细表 2:收发存汇总表 供应链库存管理查询统计收发存汇总表 3:现货资源明细表 供应链供应链管理报表库存现货资源明细表 4:现存量 供应链供应链管理报表库存现存量 5:购消存表(查询) 供应链大汉物流购销存表查询(钢贸)【销售出库】 涉及流程,

14、选择“赊货销售”、“现款销售”、“内部购销” 操作方式相同 操作节点: 供应链库存管理出库业务销售出库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(查询出销售出库单)修改(输入实收数量和重量)保存 - 签字 操作要点: 修改销售出库单,输入实发数量和重量, 注意事项: 1. 销售出库保存,现存量会马上减少,不管签字与否 2. 销售出库单如果签字,系统会产生销售成本结转单和销售应收单。如果要修改销售出库单,直接取消签字即可修改,不需要总部处理 3:签字时间注意不要签错,不要跨月,会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。 4:应账款会根据出库单上金额和重量重新计算应收,调整销售提单应收金额。 5:出库单

15、上目前已经允许修改出库含税单价,不用再去修改销售订单价格 6:出库单上的每个存货重量允许超过3吨以内出库目 录销售出库相关报表查询 报表名称:1: 销售提单明细表查询:2: 收发存汇总表3: 现货资源明细表 -最直观4: 现存量,5: 购消存表查询(钢贸) - 最常用 操作节点: 1:采购入库明细表 供应链供应链管理报表销售销售提单明细表查询 2:收发存汇总表 供应链库存管理查询统计收发存汇总表 3:现货资源明细表 供应链供应链管理报表库存现货资源明细表 4:现存量 供应链供应链管理报表库存现存量 5:购消存表(查询) 供应链大汉物流购销存表查询(钢贸)【库存调整】转 库 说明:仓库之间的库存

16、流转 操作节点: 供应链库存管理库存调整转库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加)保存 直接转出 操作要点: 增行输入应发数量,应发重量(库存没有减少) 注意事项: 1. 单据在保存后,直接转出,产生其他出库单,其他入库单 库存产生变化。转出方减少库存,转入方增加库存 2. 签字后传财务 实际操作演示【库存调整】形 态 转 换(加工) 说明:某种产品从一种状态加工调整成为另外一种状态的过程 操作节点: 供应链库存管理库存调整形态转换 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加)保存 审核 - 保存签字 操作要点: 增行输入转换前数量,重量,转换后数量,重量 注意事项: 1. 单据在保存后,

17、审核,产生其他出库单,其他入库单,填写实收数量和重量 库存产生变化。转出方减少库存,转入方增加库存 2. 签字后传财务 实际操作演示【库存管理】其他出库 说明:其他出库根据收发类别,分为盘亏出库,计量调差出库 操作节点: 供应链库存管理 出库业务其他出库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存 签字 操作要点: 增行输入实发数量,实发重量保存后直接签字,库存减少 注意事项: 1::盘盈盘亏收发类别适合下面的情况 磅入磅出,理入理出,参与成本计算,生成财务凭证 2:计量调差适合下面的情况 磅入理出,理入磅出,参与成本计算(不产生金额),不生成凭证 实际操作演示【库存管理】其他入库 说

18、明:其他出库根据收发类别,分为盘盈入库,计量调差入库 操作节点: 供应链库存管理入库业务其他入库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(自制单据)保存 签字 操作要点: 增行输入实发数量,实发重量保存后直接签字,库存增加 注意事项: 1::盘盈盘亏收发类别适合下面的情况 磅入磅出,理入理出,参与成本计算,生成财务凭证 2:计量调差适合下面的情况 磅入理出,理入磅出,参与成本计算(不产生金额),不生成凭证实际操作演示内部交易调拨订单调拨出库调拨入库【内部交易】调拨订单 说明:库存从一个库存组织(或分公司)调拨给另外一个库存组织(或分公司) 操作节点: 供应链内部交易调拨单据调拨订单 操作步骤: 卡

19、片显示 - 单据操作(增加自制单据)保存 审核 操作要点: 输入调拨数量,重量,含税单价,选择好调出仓库,调入公司,调入库存组织 实际操作演示【内部交易】调拨出库 三分公司 操作节点: 供应链库存管理出库业务调拨出库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加调拨订单)保存 签字 操作要点: 输入调拨数实发数量和重量 注意事项: 1. 单据在保存后, 库存减少, 2. 签字后传财务 实际操作演示【内部交易】调拨入库 重点工程 操作节点: 供应链库存管理入库业务调拨入库 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(增加调拨出库)保存 签字 操作要点: 输入调拨数实发数量和重量 注意事项: 1. 单据在保存

20、后, 库存增加 2. 签字后传财务,签字要在当月 ,反单要先从最后一步开始删除,逐一反到第一步 实际操作演示目 录内部交易相关报表查询 报表名称:1: 收发存汇总表 -按收发类别统计2: 现货资源明细表 3: 现存量,4: 购消存表查询(钢贸) -常用的 操作节点: 1:收发存汇总表 供应链库存管理查询统计收发存汇总表 2:现货资源明细表 供应链供应链管理报表库存现货资源明细表 3:现存量 供应链供应链管理报表库存现存量 4:购消存表(查询) 供应链大汉物流购销存表查询(钢贸)目 录几个主要查询详解 报表名称:收发存汇总表 操作节点: 供应链库存管理查询统计收发存汇总表 实现功能: 1:可以查

21、询库存期初,本期收入,本期发出,本期结存 2:自定义条件查询,按存货编码,存货名称,存货分类等条件过滤查询 3:按常用条件查询,比如按:存货+辅计量 4:可以导出EXECL表格 5:可以分组统计,比如按仓库进行分组统计数量和重量 6:可以按条件进行过滤,比如,大于0吨 实际操作演示目 录几个主要查询详解 报表名称:现货资源明细表,现存量(两表功能一样,格式不一样) 操作节点: 供应链供应链管理表库存现货资源明细表,现存量 实现功能: 1:可以查询当前日期的库存数量和库存重量 2:可以按自定义条件查询,可以任意过滤 3:现存量,可以进行按辅计量进行展开查询,现货资源明细表不能 现货资源明细表现存

22、量目 录几个主要查询详解 报表名称:购销存表查询(钢贸) 操作节点: 供应链大汉物流购销存表查询(钢贸) 实现功能:(只能对已入库或者已出库及库存量进行查询) 1:可以按公司分组查询,按库存组织查询,按仓库分组查询 ,按品种分组查询,按规格分组查询 按厂商分组查询,按材质分组查询 2:自定义条件查询,按存货编码,存货名称,存货分类,存货编码等条件过滤查询 3:查询出入库库流水,出入库明细流水 4:可以导出EXECL表格 5:可以按类别查询销售出库,其他出库,盘亏出库,加工出库,转库出库,调拨出库 查询采购入库,其他入库,盘盈入库,加工入库,转库入库,调拨入库 6:按购销明细进行查询流向 7:按

23、购销明细查询流程,可以勾选,未签字或签字日期不在当月明细数据 实际操作演示发票验收1:采购发票验收:采购发票验收 目 录 【采购发票验收】【采购发票验收】1.1采购发票验收分类 分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】【其他采购】【其他杂费】 【钢厂采购】:钢厂发票发票验收 【备库采购】:备库采购发票验收 【内部购销】:内部采购发票验收 【其他采购】:不能引订单可以做到其他采购,比如,补亏,负偏差补贴, 差异,返利,利息,或者运费前面做完了,不能再引的,做完再 分摊 【杂费发票】:xukai【采购发票验收】 业务流程:钢厂采购,备库采购,内部购销 操作节点: 供应链采购管理 采购发票 - 维护

24、发票 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(引采购入库单)保存 - 送审 审核 操作要点: 先要选择对应价格项,进行验收,对应发票修改正确发票重量和单价 注意事项: 1. 采购入库单签字后,方可引单做发票验收 2. 选择已经预估的价格项进行发票验收,没有预估无法引单 3:运费两票制验收,注意第一次验收时,差异原因,请选择运费未验收完毕 4:审核后产生采购应付单,采购结算单, 5 :审核后不能随意反审,必须总部人员删除结算单,取消传应付才允许反审核修改 实际操作演示【采购发票验收】 业务流程:其他采购 操作节点: 供应链采购管理 采购发票 - 维护发票 操作步骤: 卡片显示 - 单据操作(插行)保

25、存 审核 操作要点: 直接插行输入存货名称,比如补亏,运费,补差,差异,返利等项目 输入金额,不输发票重量和单价 注意事项: 1. 选择已经预估的价格项进行发票验收,没有预估无法引单 2:运费两票制验收,注意第一次验收时,差异原因,请选择运费未验收完毕 3:做完后费用分摊 实际操作演示 【采购发票验收补充说明】【采购发票验收补充说明】 1 1:发票:发票0 0验收,三种情况可以做此验收验收,三种情况可以做此验收 如果采购发票验收的时候,后面价格项都验收到一个价格项里面去,如果采购发票验收的时候,后面价格项都验收到一个价格项里面去,其他的未验收的价格项目,可以做其他的未验收的价格项目,可以做0

26、0,验收,引单后,发票含税金额,验收,引单后,发票含税金额,发票无税金额都为发票无税金额都为0 0,税额为,税额为0 0其他有差异提示,自动调整差异。其他有差异提示,自动调整差异。 如果采购入库做了季度优惠,但是采购发票验收又做成其他采购去了。如果采购入库做了季度优惠,但是采购发票验收又做成其他采购去了。那么就会产生暂估差异。这个时候要进行关闭价格项,必须做那么就会产生暂估差异。这个时候要进行关闭价格项,必须做0发票验发票验收,发票单价为收,发票单价为0,发票含税金额为,发票含税金额为0,发票无税单价为,发票无税单价为0,发票无税金,发票无税金额为额为0,税额为,税额为0 如果采购发票验收的时

27、候,后面价格项都验收到一个价格项里面去,如果采购发票验收的时候,后面价格项都验收到一个价格项里面去,其他的未验收的价格项目,可以做其他的未验收的价格项目,可以做0,验收,引单后,发票含税金额,验收,引单后,发票含税金额,发票无税金额都为发票无税金额都为0,税额为,税额为0其他有差异提示,自动调整差异其他有差异提示,自动调整差异 2: 2: 无票验收无票验收采购未到票,显示未到票的,但是已经做了暂估,不会来票的,为了不采购未到票,显示未到票的,但是已经做了暂估,不会来票的,为了不影响成本的,就要做发票的影响成本的,就要做发票的无票验收无票验收发票的含税金额不变,税额为发票的含税金额不变,税额为0 0就可以了就可以了目 录发票验收相关报表查询 报表名称:1: 采购发票验收情况 操作节点: 1:采购发票验收情况表 供应链大汉物流采购发票验收情况表注意事项 1:YNNNNNNNNN,

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