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文档简介

1、泓域咨询/盐城关于成立电动舷外机公司可行性报告盐城关于成立电动舷外机公司可行性报告xx有限公司报告说明受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变,中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时,随着以百胜动力和杭州海的等为代表的国产舷外机品牌的崛起,国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一,国产替代市场空间广阔。一方面,根据中国海关进出口数据,2020年中国舷外机进口金额达到2.03亿美元,进口替代空间较大。另一方面,在公务及军事领域,目前我国中大马力军用舷外机主要使用海外品牌舷外机,随着国内舷外机企业的崛起,中大马力军用舷外机亦将逐渐实现国产替代与自主可控。在国家鼓励国产设备进

2、口替代的大背景下,中国有望迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段,国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及国产替代的双重红利。xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资792.00万元,占xx有限公司60%股份;xxx有限公司出资528万元,占xx有限公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资8744.24万元,其中:建设投资6858.43万元,占项目总投资的78.43%;建设期利息171.93万元,占项目总投资的1.97%;流动资金1713.88万元,占项目总投资的19.60%。项目正常运营每年营业收入18400.00万元,综合总成本费用

3、14483.64万元,净利润2868.25万元,财务内部收益率24.99%,财务净现值5894.90万元,全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考

4、或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108390943 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108390943 h 9 HYPERLINK l _Toc108390944 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108390944 h 9 HYPERLINK l _Toc108390945 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108390945 h 9 HYPERLINK l _Toc108390946 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108390946 h 9 HYPERLINK l _Toc10839094

5、7 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108390947 h 9 HYPERLINK l _Toc108390948 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108390948 h 9 HYPERLINK l _Toc108390949 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108390949 h 11 HYPERLINK l _Toc108390950 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108390950 h 11 HYPERLINK l _Toc108390951 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108390951 h 12 HYP

6、ERLINK l _Toc108390952 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108390952 h 12 HYPERLINK l _Toc108390953 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108390953 h 13 HYPERLINK l _Toc108390954 第二章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108390954 h 17 HYPERLINK l _Toc108390955 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108390955 h 17 HYPERLINK l _Toc108390956 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _T

7、oc108390956 h 17 HYPERLINK l _Toc108390957 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108390957 h 18 HYPERLINK l _Toc108390958 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108390958 h 18 HYPERLINK l _Toc108390959 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108390959 h 19 HYPERLINK l _Toc108390960 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108390960 h 23 HYPERLINK l _Toc108390961 七、 财

8、务会计制度 PAGEREF _Toc108390961 h 25 HYPERLINK l _Toc108390962 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108390962 h 30 HYPERLINK l _Toc108390963 一、 行业发展概况及发展趋势 PAGEREF _Toc108390963 h 30 HYPERLINK l _Toc108390964 二、 行业面临的机遇和挑战 PAGEREF _Toc108390964 h 30 HYPERLINK l _Toc108390965 三、 通机行业基本情况 PAGEREF _Toc108390965 h 33 HYP

9、ERLINK l _Toc108390966 第四章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108390966 h 35 HYPERLINK l _Toc108390967 一、 进入本行业的主要壁垒 PAGEREF _Toc108390967 h 35 HYPERLINK l _Toc108390968 二、 市场需求及行业发展前景 PAGEREF _Toc108390968 h 37 HYPERLINK l _Toc108390969 三、 深化重点领域改革,持续激发现代化建设内生动力 PAGEREF _Toc108390969 h 41 HYPERLINK l _Toc10839

10、0970 四、 扩大对内对外双向开放,主动融入双循环新发展格局 PAGEREF _Toc108390970 h 42 HYPERLINK l _Toc108390971 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108390971 h 47 HYPERLINK l _Toc108390972 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108390972 h 47 HYPERLINK l _Toc108390973 二、 董事 PAGEREF _Toc108390973 h 49 HYPERLINK l _Toc108390974 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108390

11、974 h 53 HYPERLINK l _Toc108390975 四、 监事 PAGEREF _Toc108390975 h 55 HYPERLINK l _Toc108390976 第六章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108390976 h 58 HYPERLINK l _Toc108390977 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108390977 h 58 HYPERLINK l _Toc108390978 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108390978 h 64 HYPERLINK l _Toc108390979 第七章 项目风险评估 PAGEREF

12、 _Toc108390979 h 67 HYPERLINK l _Toc108390980 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108390980 h 67 HYPERLINK l _Toc108390981 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108390981 h 72 HYPERLINK l _Toc108390982 第八章 项目环境影响分析 PAGEREF _Toc108390982 h 73 HYPERLINK l _Toc108390983 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108390983 h 73 HYPERLINK l _Toc108390984 二

13、、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108390984 h 73 HYPERLINK l _Toc108390985 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108390985 h 77 HYPERLINK l _Toc108390986 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108390986 h 78 HYPERLINK l _Toc108390987 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108390987 h 78 HYPERLINK l _Toc108390988 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108390

14、988 h 79 HYPERLINK l _Toc108390989 七、 结论 PAGEREF _Toc108390989 h 80 HYPERLINK l _Toc108390990 八、 建议 PAGEREF _Toc108390990 h 81 HYPERLINK l _Toc108390991 第九章 项目选址可行性分析 PAGEREF _Toc108390991 h 82 HYPERLINK l _Toc108390992 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108390992 h 82 HYPERLINK l _Toc108390993 二、 建设区基本情况 PAGERE

15、F _Toc108390993 h 82 HYPERLINK l _Toc108390994 三、 统筹区域协调发展,推进以人为核心的新型城镇化 PAGEREF _Toc108390994 h 86 HYPERLINK l _Toc108390995 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108390995 h 88 HYPERLINK l _Toc108390996 第十章 投资计划 PAGEREF _Toc108390996 h 89 HYPERLINK l _Toc108390997 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108390997 h 89 HYPERL

16、INK l _Toc108390998 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108390998 h 90 HYPERLINK l _Toc108390999 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108390999 h 94 HYPERLINK l _Toc108391000 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108391000 h 94 HYPERLINK l _Toc108391001 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108391001 h 94 HYPERLINK l _Toc108391002 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108391002

17、h 96 HYPERLINK l _Toc108391003 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108391003 h 96 HYPERLINK l _Toc108391004 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108391004 h 97 HYPERLINK l _Toc108391005 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108391005 h 98 HYPERLINK l _Toc108391006 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108391006 h 98 HYPERLINK l _Toc108391007 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _

18、Toc108391007 h 99 HYPERLINK l _Toc108391008 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108391008 h 99 HYPERLINK l _Toc108391009 第十一章 经济效益 PAGEREF _Toc108391009 h 101 HYPERLINK l _Toc108391010 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108391010 h 101 HYPERLINK l _Toc108391011 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108391011 h 101 HYPERLINK l _To

19、c108391012 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108391012 h 101 HYPERLINK l _Toc108391013 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108391013 h 103 HYPERLINK l _Toc108391014 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108391014 h 105 HYPERLINK l _Toc108391015 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108391015 h 106 HYPERLINK l _Toc108391016 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc1

20、08391016 h 107 HYPERLINK l _Toc108391017 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108391017 h 109 HYPERLINK l _Toc108391018 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108391018 h 109 HYPERLINK l _Toc108391019 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108391019 h 110 HYPERLINK l _Toc108391020 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108391020 h 111 HYPERLINK l _Toc108391021 第

21、十二章 进度规划方案 PAGEREF _Toc108391021 h 112 HYPERLINK l _Toc108391022 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108391022 h 112 HYPERLINK l _Toc108391023 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108391023 h 112 HYPERLINK l _Toc108391024 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108391024 h 113 HYPERLINK l _Toc108391025 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108391025 h 114

22、 HYPERLINK l _Toc108391026 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108391026 h 116 HYPERLINK l _Toc108391027 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108391027 h 116 HYPERLINK l _Toc108391028 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108391028 h 117 HYPERLINK l _Toc108391029 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108391029 h 118 HYPERLINK l _Toc108391030 固定资产投资估算表 PAGEREF _T

23、oc108391030 h 119 HYPERLINK l _Toc108391031 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108391031 h 120 HYPERLINK l _Toc108391032 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108391032 h 121 HYPERLINK l _Toc108391033 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108391033 h 122 HYPERLINK l _Toc108391034 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108391034 h 123 HYPERLINK l _To

24、c108391035 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108391035 h 123 HYPERLINK l _Toc108391036 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108391036 h 124 HYPERLINK l _Toc108391037 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108391037 h 125 HYPERLINK l _Toc108391038 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108391038 h 126 HYPERLINK l _Toc108391039 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc10839

25、1039 h 127 HYPERLINK l _Toc108391040 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108391040 h 128 HYPERLINK l _Toc108391041 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108391041 h 129 HYPERLINK l _Toc108391042 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108391042 h 130 HYPERLINK l _Toc108391043 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108391043 h 131 HYPERLINK l _Toc108391044 能耗分析一

26、览表 PAGEREF _Toc108391044 h 131筹建公司基本信息公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)注册资本1320万元注册地址盐城xxx主要经营范围经营范围:从事电动舷外机相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股东xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流

27、服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信

28、息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3434.422747.542575.82负债总额1102.77882.22827.08股东权益合计2331.651865.321748.74公司合并利润表主要数据项目2020年度

29、2019年度2018年度营业收入8908.087126.466681.06营业利润1941.691553.351456.27利润总额1770.811416.651328.11净利润1328.111035.93956.24归属于母公司所有者的净利润1328.111035.93956.24(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放

30、、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3434.422747.542575.82负债总额1102.77882.22827.08股东权益合计2331.651865.321748.74公司合

31、并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8908.087126.466681.06营业利润1941.691553.351456.27利润总额1770.811416.651328.11净利润1328.111035.93956.24归属于母公司所有者的净利润1328.111035.93956.24项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立电动舷外机公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在商业领域,舷外机主要用于渔业捕捞、水上交通及航道维护等。根据联合国粮食及农业组织发布2020年世界渔业和水产养殖状况报告,全球水产品总产量(不包括水生植物)有望从2018年的

32、1.79亿吨增加至2030年的2.04亿吨,同比增长15%,全球渔业与水产养殖处于一个稳步增长阶段。受益于下游商业运营领域稳步增长,全球商业领域舷外机亦将稳步增长。综合竞争力进入长三角中心区城市先进行列,高质量发展跻身东部沿海城市第一方阵。人均地区生产总值在2020年基础上实现翻一番,居民收入实现翻一番以上。开放式协同创新体系全面建立,主要创新指标达到全省平均水平以上,城市科技创新力取得决定性进展。现代产业集群规模不断壮大,成为具有全国重要影响力的农业强市、先进制造业强市,实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。形成高水平对内对外双向开放发展格局,成为双循环新发展格局的重要节点和东亚“小循

33、环”的重要窗口,参与国际经济合作和竞争的优势明显增强。人民群众过上现代化的高品质生活,中等收入群体成为主体,基本公共服务均等化覆盖常住人口,高水平实现教育现代化、建成健康盐城,人的全面发展和全体人民共同富裕充分展现。黄海湿地世界遗产地品牌价值充分彰显,生态系统实现良性循环,碳排放达峰后稳中有降,空气质量全国领先,地表水水质优良率持续提升,率先在“两山”转化和生态治理新体系上走出新路,建成美丽中国的盐城典范。全民道德素质和社会文明程度达到新的高度,城市文化软实力显著增强。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公

34、用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套电动舷外机的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积23244.67,其中:生产工程16016.00,仓储工程3662.75,行政办公及生活服务设施2139.04,公共工程1426.88。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资8744.24万元,其中:建设投资6858.43万元,占项目总投资的78.43%;建设期利息171.93万元,占项目总投资的1.97%;流动资金1713.88万元,占项目总投资的19.60%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):18400.00万元。2、综合总成本费用(TC):1

35、4483.64万元。3、净利润(NP):2868.25万元。4、全部投资回收期(Pt):5.58年。5、财务内部收益率:24.99%。6、财务净现值:5894.90万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。公司筹建方案公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。公司的目标、主

36、要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电动舷外机行

37、业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。公司组建方式xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资792.00万元,占xx有限公司60%股份;xxx有限公司出资528万元

38、,占xx有限公司40%股份。公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量

39、管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以

40、管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的

41、编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研

42、究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并

43、组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设

44、高素质的销售队伍。核心人员介绍1、覃xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公

45、司独立董事。4、方xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、梁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx

46、有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、崔xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、陶xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。财务

47、会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税

48、后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持

49、连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润

50、分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立

51、董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股

52、东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司

53、解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析行业发展概况及发展趋势舷外机行业上游为制造原材料及零配件,包括钢材、有色金属、内燃机、齿轮箱、推动器、电动机等。舷外机产业链下游涉及船舶行业,主要应用于游艇、帆船等领域,可用于休闲娱乐、商业运营及军事海事等活动。随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变,全球舷外机市场增长趋势稳定。近年来,随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视,我国各级政府部门对船艇相关产业的

54、发展给予了较大的政策支持,如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目;工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品;国务院也提出积极发展海洋旅游,支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化,积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下,我国游艇行业将迎来快速发展阶段。 行业面临的机遇和挑战1、行业面临的机遇(1)国家产业政策大力支持舷外机属于船艇的重要零配件。2019年10月30日,发改委修订了产业结构调整指导目录(2019年本),明确将“游艇开发制造及配套产业”列入鼓励类产业目录。2021年3月14日,全国人大审议通过了中华人民共和国

55、国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,提出了立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,巩固提升船舶等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。同时,培育先进制造业集群,推动船舶与海洋工程装备等产业创新发展。国家对船舶行业的支持将增加舷外机的需求,促进舷外机行业的发展。(2)国内舷外机市场处于发展初期,国产替代需求不断增强受我国消费习惯和消费能力等因素的影响,国内舷外机市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和居民生活品质的不断提高以及国家政策对休闲旅游的有力支持,舷外机配套产品将逐渐成为大众休闲娱乐的必备工具,未来增长空间较

56、大,中国已成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时,随着以百胜动力等为代表的国产舷外机企业的崛起,国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一,国产替代市场空间广阔。一方面,根据中国海关进出口数据,2020年中国舷外机进口金额达到2.03亿美元,进口替代空间较大。另一方面,在公务及军事领域,目前我国中大马力军用舷外机主要使用海外品牌舷外机,随着国内舷外机企业的崛起,中大马力军用舷外机亦将逐渐实现国产替代与自主可控。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下,中国有望迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段,国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及国产替代的双重红利。(3)中大马力需求旺盛,国产品牌

57、打破海外垄断随着休闲游艇、豪华游艇等大型船舶对于舷外机需求增加,中大马力舷外机的市场需求在稳步上升,同时由于直接燃油喷射技术的显著提升,中大马力舷外机正朝着更高可靠性和更少排放的趋势发展。根据GMI报告,相比于小马力舷外机,中大马力舷外机市场空间增长较快,2021年全球中大马力舷外机市场空间为78.26亿美元,预计到2027年全球中大马力舷外机市场空间将达到105.23亿美元,市场空间广阔。由于国内舷外机企业起步相对较晚,中大马力舷外机产品长期处于海外企业垄断格局。随着国内舷外机企业的技术进步和生产制造能力提升,国内舷外机企业已逐步打破海外企业在中大马力的垄断格局。未来随着国内舷外机企业的进一

58、步发展和全球中大马力舷外机需求的提升,国内舷外机行业将迎来快速增长阶段。(4)电动化趋势明显,新需求增长迅速受全球各国对环境保护重视程度日益加深以及我国“碳达峰、碳中和”政策的影响,当前全球舷外机产品向新能源等方向发展的趋势日益明显。电动舷外机因其零污染、超静音等特点,满足旅游景区、森林公园、养殖场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动的需求,稳步发展。随着直流无刷电动机技术以及高能量密度电池技术的突破,电动舷外机功率越来越大,应用范围亦将越来越广。根据GMI报告,相比于柴油舷外机和汽油舷外机,2021年至2027年期间电动舷外机销量增速最快。因此,全球舷外机企业将受益于舷外机电动化发展趋势,在电动舷外

59、机领域迎来快速发展阶段。2、行业面临的挑战作为以出口为主的行业,受进口国政治经济稳定的影响程度较大,近年来,部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制。若相关国家的政治、经济不稳定的情形进一步加剧,亦或外汇管理等金融政策、相关产业及国际贸易政策等发生不利变化,将影响整个行业的总体需求,从而影响整个行业的盈利稳定性。通机行业基本情况在欧美等发达国家地区,通机产品已广泛进入家庭,成为家庭消费类工具产品,产品需求量大、更换周期短,市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家,由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展趋势,亦对通机产品产生了较大需求。21世纪以来,我国通机产品技术不断普及

60、和应用,已作为配套动力广泛应用于发电机组、水泵、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。我国通机产品社会保有量较高且不断更新换代,随着技术进步带来的未来市场空间,将带动通机行业持续健康发展。项目建设背景、必要性进入本行业的主要壁垒1、综合技术壁垒舷外机产品主要在江、河、湖、海使用,对产品的可靠性和安全性要求很高,从产品设计、零部件制造、装配到整机,都有严格的技术要求。舷外机产品的研发和生产是一个系统工程,包括动力、传动、推进、操控及防腐等各方面的研发,以及废气排放、噪声控制、耐久性、安全性、舒适性等验证环节。由于大马力舷外机对于发动机各项性能要求更为严

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