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文档简介

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年会计师事务所审计师工作职责1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项;2、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;3、在项目负责人的指导下,设计和制作各种测算、统计样表;4、协助出具审计业务报告和其他咨询业务报告。2022年会计师事务所审计师工作职责(二)1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。4.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。6.认真学习会计、审计业务

2、知识,不断提高自身业务水平。2022年会计师事务所审计师工作职责(三)1、按照所长或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;2、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作;3、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;4、其他需要完成的任务。2022年会计师事务所审计师工作职责(四)1、能协助项目经理完成中、小型审计项目;2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;3、熟练掌握货币资金、职工薪酬、固定资产、费用等审计业务流程;4、领导交办的其他工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(五)-协助经理完成税务审计或者税务咨询工作;-能够参与完成与客户的访谈工作;-协助

3、撰写完整的税务报告或者咨询报告;-能作为项目负责人独立负责中小型的税务审计项目;-完成经理交办的临时性工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(六)1、参与制定和完善所负责子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行。编制所负责各子公司年度审计计划;2、依据天大集团内部审计规定开展日常工作,加强所负责各子公司内部风险控制;3、协助制定和完善所负责各子公司等的内部管理制度,并提出健全制度或改进工作的合理化建议;4、监督所负责各子公司各项规章制度的执行;5、监督检查所负责各子公司财务运作的全过程;6、检查所负责各子公司内部控制的各环节,并不断完善;7、审查所负责各子公司生产、经营和管理

4、工作中的疑点;8、负责所负责各子公司制度规定的常规审计工作,如采购、营销审计和员工离职审计等:9、根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;10、完成主管上级和公司交办的其它工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(七)1.负责各项目工程造价的概、预结算审核,决算审计;_组织各项目工程招投标,合同签订等前期工作的审计监督;3.审核施工图,及时提出修改建议并根据需求提出合理变更方案;4.参与项目建设的全过程跟踪,包括对项目管理的关键流程,如:进度管理、质量管理。造价控制等进行跟踪,对合同工程的完工结算进行审计;5.负责审计结果的通报与

5、应用跟进,对发现问题及时提出处理意见或改进建议,上报领导;6.加强制度建设、规范内部管理、保证工程审计质量,对工程实施前期、中期进行风险管控;7.领导安排的其他工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(八)1、负责应付模块及存货核算模块账务处理2、供应商对账3、审核并核对进项发票,并进行认证4、负责定期与资产管理部门核对资产,进行资产盘点,确保资产账目准确,出具盘点报告5、按月更新固定资产/无形资产明细表,及时新增卡片,计提折旧6、配合审计事务所、券商等辅导机构工作及相关资料填写工作7、其他临时性工作及上级交办的其他事宜2022年会计师事务所审计师工作职责(九)1、复核会计助理录入完成的入库

6、单据,并匹配进项发票,及时正确地进行账务处理;2、根据公司生产运行情况,完成存货核算管理工作,并指导仓库进行日常存货管理;3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;5、审核采购合同,审核应付、预付账款请款单据,严格把控供应商账期;6、做好应付、预付账款财务核算工作,并及时无误地出具账龄报表;7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;8、每月编制应付、预付科目余额表,对有误的账务及时查找原因并进行调整;9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题,并提出有效改善、控制方案。2022年会计师事务所审计师工作职责(十)一、收集退税资料,

7、配合船务做出口单价。1.根据采购单,供应商信息确认产品是否报关,确定出口单价。2.根据船务的报关单,供应商的帐单,做开票明细,并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。3.及时验证专用发票,确保发票信息及早送达国税局,在规定时间内按要求完成退税。4.定期与船务核对报关单的报送,并开出口发票。5.据收集的发票,报关单,配好做好详细记录移交外帐公司退税。二、内销发票的填开,按期收回货款。6.根据业务提供的开票明细,向供应商做开票明细,并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。7.根据业务提供的开票明细,填开,按期收回货款。三、核对供应商帐单,确保帐单准确无误。8.根据跟单员核对的帐单、采购单、送货

8、单,再次确认,加上开票的税金,扣掉预付款及扣款,完成付款申请。9.定期导出金碟采购数据备用。10.完成上级领导安排的其它临时性工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(十一)1、负责直营运营中心各类税务变更等事项;2、负责直营运营中心地方仓库管理,定期出差对地方仓库进行监盘,并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告,异常点提报,同时提出改进要求;3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作,包括采购入库单据的整理和审核,制作采购入库明细表和汇总表;4、协助运营及拓展部门,对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;5、对检查的执行情况予以

9、详细反馈,提报异常,提出改善建议,并对改善结果进行追踪;6、完成财务负责人临时交办的其他工作。2022年会计师事务所审计师工作职责(十二)1、做好应收帐款日常核对工作;2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;3、负责公司日常账务处理;4、整理录入相关数据至电子文档;5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。2022年会计师事务所审计师工作职责(十三)1、合同车费用审核2、月结车费用审核3、外请人工装卸费审核4、分公司财务培训5、总部现付单据审核6、每月制作应付账款报表2022年会计师事务所审计师工作职责(十四)1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,负责监督入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;2、对账:每月与采购及

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