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文档简介

1、不符合项:ZJ-QR-050管理者代表:审核组长:制表:版次:1.0被审核审核日期审核条款审核依据: ISO 9001 标准条款 质量系统文件 适用客户要求审核员陪审员不符合事项描述:被审核方代表:日期:不符合项种类: 主要缺点 次要缺点 建议事项原因分析:被审核方代表:日期:纠正措施:被审核方代表:日期:改进确认:确认人:日期:备 注:年第次审核通知单ZJ-QR-055第页共页管理代表:审核组长:制表:版次:1.0审核目的证明公司的是否满足质量管理规定的要求审核方法抽样取证审核组长审核组员审核依据 GB/T19001:2000 idt ISO9001 质量管理体系文件 适用的客人的相应要求审

2、核时间审核内容受审核陪同审核审核年审核计划制表日期:ZJ-QR-049审核部门审核内容月份123456789101112核准:制表:版次:1.0审核总结制表日期:ZJ-QR-052审核:制作:版次 1.0会议签到表:ZJ-QR-053审核日期年 月日审核目的证明公司的是否满足质量管理体系规定的要求受审区域审核方法抽样取证审核组长审核组员审核依据 GB/T19001:2000 idt ISO9001 质量管理体系文件 适用的客人的相应要求审核情况:不符合事项的分布见附件审核不符合事项统计表4质量管理体系:建立了系统的质量管理体系文件并进行了控制,各种能保存完整。并制定了相应的程序文件。5管理职责

3、:制定了质量方针和可量化的质量目标,并对相应的质量权责进行了分配;沟通简洁有效。6资源管理:公司为满足顾客的要求,提供了足够的资源,对人力资源和基础设施进行了控制,但有个别的设备没有按计划保养。教育训练有待加强。7产品的实现:有效地对各过程进行了识别,并采取了相应的控制方法;识别客户要求充分;对所有供应商进行了评估;需确认的过程进行了确认,但确认条件没有化;产品能够追溯;并在生产和交货过程进行了防护;仪器按使用要求进行了校正,但部分没使用的仪器没有做好标识。8测量分析和改进:对顾客的满意度进行了;并对各种材料、生产过程、出厂交货阶段对产品的质量进行了。对纠正和预防措施的实行制定了化程序,并能通过日常活动和资料分析进行持续改进:但资料的分析可更深入一步。审核结论:符合性:公司的运用基本符合质量管理体系的要求有效性:各种方法及措施的实行基本能控制过程运用并有效充分性:各项措施基本能有完成的执行总评:公司的基本

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