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文档简介
1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务审核岗位职责1、店铺销售、成本、费用核算与管理;2、供应商采购核算与管理;3、费用管理和成本控制;4、店铺经营报表制作与分析5、协助经理制定并规范内部财务管理制度和流程2022年财务审核岗位职责(二)1、日常账务管理,会编制专用的财务报表,会计凭证的审核、归集、装订存档保存;2、费用支出的录入、审核、记账;成本控制、费用预算与分析;3、准确、分析、核对税务相关问题,并及时进行税务申报工作4、熟悉国家财经法规政策和相关帐务处理方法;2022年财务审核岗位职责(三)1、负责编制分公司财务报表;2、协助分公司总经理做好分公司资金回款、资金使用计划;3
2、、协助分公司运营项目做好成本核算与管控;4、负责分公司财务人员日常工作及管理。2022年财务审核岗位职责(四)1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作,包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。4、负责公司对外投融资工作,并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核,督促各部门降低耗材、节约费用,提高公司经济效益。6、负责向公司领导、董事
3、会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。7、完成领导交办的其他工作。2022年财务审核岗位职责(五)1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准,审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。3.能独立完成日常记账,包括但不限于明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证帐账相符4.做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作,每月整理装订保管会计凭证。5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制
4、工作,对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管,进项票的认证、抵扣和装订,熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求,及时地编制各种财务报表,并报送相关部门并做好资料分类、保存;7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。8.完成公司领导交办的其他事项。2022年财务审核岗位职责(六)1:根据合同审核应收账款和日常付款,向客户开具发票2:审核各项费用支出,安排结算和核算工作3:负责员工报销费用的审
5、核,凭证的编制和登账4:员工的考勤及发放工资。2022年财务审核岗位职责(七)1、负责费用报销,严格按照费用报销的有关规定审核报销单据,做到合法准确、单证齐全;2、负责出纳的日常工作,银行办理、现金结算等业务;3、负责税务纳税申报工作,增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;5、负责供应商对账单的审核,报关单和发票数据保持一致;审核付款数据,安排供应商的付款申请;6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;7、负责编制月度/季度/年度会计报表等各类管理报表;8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;9、负责财务日常账务的处理
6、,及时编制记账凭证;10、上级交办的其他工作。2022年财务审核岗位职责(八)1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查;2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;4、根据公司需求开发优质供应商。2022年财务审核岗位职责(九)1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;6.审计工作底稿和报告的整理归
7、档;7.协助审计经理实施后续审计程序;8.完成审计部长交办的其他工作事项。2022年财务审核岗位职责(十)1.协助部门领导开展审计管理工作;_具体落实公司内部控制自我评价工作;3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;_具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;_具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;7.领导交办的其它工作。2022年财务审核岗位职责(十一)1、建立专项审计作业标准体系;2、负责“系统性”生产审计;3、负责内审周工程巡检;4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;5、参加招采工作,促进管理提升;6、择机推行预结算抽审。2022年财务审核岗位职责(十二)完善内部管理制度,并制定审计计划实施财务审计、管理审计、效率和效益审计编制审计报告和建议书及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见督促审计结论的落实负责审计过程中的沟通和协调2022年财务审核岗位职责(十三)1、负责公司日常财务工作;2、一般纳税人帐务处理,报税;3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;4、出具财务
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