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文档简介

1、第4页共4页2022年医院审计工作总结医院内部审计工作总结随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变,通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计,促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来,市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。贯彻_,建立和谐医院,作为医院内审部门,最根本的一条是全面履行审计职责,提高审计监督能力,说到底就是在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。审计

2、质量是审计工作的生命线,提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。为了确保审计质量,市三院审计科多年来始终强化依法审计意识,牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上,开始由一家公司独家供货,无审计人员参与,造成质量不稳定、价格不透明,当由审计参与后,根据事前、事中、事后的

3、审计跟踪,单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面,_年前印刷品支出一直居高不下,且库存积压太多,有的能用几十年。通过审计参与,进行印刷品印制招标,从而大大降低了印刷品支出:_年印刷品审减率_%(个别品种审减率达_%;_年审减率_%;_年审减率_%。近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求,使审计工作做到“三个提前”:一是位置提前,二是时间提前、三是工作提前,实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,对需要审计的费用支出活动都提前介入,以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为,参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动,审计

4、工作进一步加强,审计的项目、范围不断拓宽,在厉行节约方面取得了明显效果。从_年到目前参与招标比价工作_次,参与议价采购物品43批次,涉及_多个供应商,完成专项项目审计_项,接审各种物资采购、基建维修等总额_万元,在总务和财务等部门的通力合作下,审减金额_万元,审减幅度为_%,最高审减率达_%,为医院节约了大量资金。今天在社会主义市场经济的不断发展下,医院作为一个服务的“窗口”行业,要在激烈的市场竞争中求得生存和发展,必须建立优质、高效、低耗的科学管理模式,作为医院管理机制重要环节的审计部门更应起很大的作用。2022年医院审计工作总结(二)一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市

5、内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和_倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,_年共开展了_项内控制度执行情况的评审工作。其中_供电公司_开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的_条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工

6、程竣工决算审计费收取标准,制定了_调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通_文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。_科技农村商业银行按照_科技农村商业银行审计检查实施办法、_科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。_市第二人民医院按照_部颁布的卫生系统内部审计规定,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二院内审工作职责(细

7、则)等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到_月底,内审机构已审计建设项目_个。_电信分公司审计部_年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到_%审计,截止到_月底统计,共审计认定通信工程项目_项,工程送审总金额_万元,审减_万元。建筑_工程_项,送审金额_万元,审减_万元。安徽中烟工业公司_卷烟厂基建及零星维修送审工程_个,送审金额_万元,审减额_万元,审减率_%;_市建设投资控股(集团)有限公司接审项目_个,涉及工程_项,送审金额_万元,部分已审定项目的核减率达_%;_市公安局审计处实施

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