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文档简介
1、计算机信息网络管理制度 目的 1.1 为了加强计算机网络、软件管理,保证网络系统安全,保证软件设计和计算的安全,保障系统,数据库安全运行特制定本制度。 11.2 网站内内容面向向社会开开放,建建设网站站的目的的是对外外宣传企企业的实实力,公公布招聘聘信息,收收集顾客客意见 11.3 本制度度适用于于对公司司网络系系统的运运行维护护和管理理。 22 范围围 22.1 计算机机网络系系统由计计算机硬硬件设备备、软件件及客户户机的网网络系统统配置组组成。 22.2 软件包包括:服服务器操操作系统统、数据据库及应应用软件件、有关关专业的的网络应应用软件件等。 22.3 客户机机的网络络系统配配置包括括
2、客户机机在网络络上的名名称,IIP地址址分配,用用户登录录名称、用用户密码码、U88设置、OOA地址址设置及及Intternnet的的配置等等。 22.4 系统软软件是指指 操作作系统(如如 WIINDOOWS 20000等)软软件。 22.5平平台软件件是指设设计平台台工具(如如CADD20000等)、办办公用软软件(如如OFFFICEE 20000)等等平 台台软件。 22.6专专业软件件是指:设计工工作中使使用的绘绘图软件件(如PPROEE、UGG软件等等)。 22.7 管理软软件是指指:生产产和财务务管理用用软件(如如用友UU8软件件、金碟碟软件等等)。 33. 职职责 33.1 信息
3、管管理部门门为网络络安全运运行的归归口部门门,负责责计算机机网络系系统的日日常维护护和管理理。 33.1 负责系系统软件件的调研研、采购购、安装装、升级级、保管管工作; 33.2 负责软软件有效效版本的的管理。 33.3 信息管管理部门门为计算算机系统统、网络络、数据据库安全全管理的的归口管管理部门门。 33.4 信息管管理人员员负责计计算机网网络、办办公自动动化、UU8、金金碟的安安全运行行;服务务器安全全运行和和数据备备份;iinteerneet对外外接口安安全以及及计算机机系统防防病毒管管理;各各种软件件的用户户密码及及权限管管理;协协助职能能科室进进行数据据备份和和数据归归档。 33.
4、5 信息管管理人员员执行企企业保密密制度,严严守企业业商业机机密; 33.6员员工执行行计算机机安全管管理制度度,遵守守企业保保密制度度。 33.7系系统管理理员的密密码必须须由信息息管理部部门相关关人员掌掌握。 44管理理 44.1网网络系统统维护 44.1.1 系系统管理理员每日日定时对对机房内内的网络络服务器器、数据据库服务务器、UU8服务务器、OOA服务务器、IInteerneet服务务器进行行日常巡巡视,并并填写网网络运行行日志附附录A。 44.1.2 对对于系统统和网络络出现的的异常现现象信息息管理部部应及时时组织相相关人员员进行分分析,制制定处理理方案,采采取积极极措施,并并如实
5、将将异常现现象记录录在网网络运行行日志附附录A。针对对当时没没有解决决的问题题或重要要的问题题应将问问题描述述、分析析原因、处处理方案案、处理理结果、预预防措施施等内容容记录在在网络络问题处处理跟踪踪表附附录B上。部部门负责责人要跟跟踪检查查处理结结果。 44.1.3 定定时对相相关服务务器数据据进行备备份。 44.1.4 定定时维护护OA服服务器,及及时组织织清理邮邮箱,保保证服务务器有充充足空间间,OAA系统能能够正常常运行。 44.1.5 维维护Innterrnett 服务务器,监监控外来来访问和和对外访访问情况况,如有有安全问问题,及及时处理理。 44.1.6 制制定服务务器的防防病毒
6、措措施,及及时下载载最新的的防病毒毒疫苗,防防止服务务器受病病毒的侵侵害。 44.2 客户端端维护 44.2.1 按按照人事事部下达达的新员员工(或或外借人人员)姓姓名、分分配单位位、人员员编号为为新的计计算机用用户分配配计算机机名、IIP地址址、用户户名、登登录密码码。 1帐号申申请 新新员工(或或外借人人员)需需使用计计算机向向部门主主管提出出申请经经批准由由信息部部门负责责分配计计算机、OOA的IID和邮邮箱。如如需使用用U8、kkinggbeee向财务务主管申申请,由由财务主主管分配配权限和和帐号密密码,信信息管理理部人员员负责软软件客户户端的安安装调试试。 44.2.
7、1.22 使用用 OOA:公公司局域域网内,在在地址栏栏输入HHTTPP:1992.1168.0.227 (公公司局域域网外,在在地址栏栏输入HHTTPP:OAA.DEEYE.COMM) 进进入OAA登陆界界面,初初始密码码为公司司总机号号码,用用户名为为用户本本人中文文姓名,第第一次登登陆后必必须在OOA系统统中修改改密码,用用户如无无法独立立修改可可由信息息管理人人员协助助完成修修改。 UU8、KKINGGBEEE:信息息管理人人员完成成安装调调试客户户端,用用户输入入财务主主管分配配的帐号号密码登登陆。其其中U88打印设设置可有有用户自自行设置置,如无无法完成成设置,可可由信息息管理人人
8、员协助助完成设设置。 3 帐号号注销:员工离离职应将将本人所所使用的的计算机机名、IIP地址址、用户户名、登登录密码码、OAA 的IID和邮邮箱、UU8、kkinggbeee等软件件信息以以书面形形式记录录,经信信息管理理人员核核实并将将该记录录登记备备案。信信息管理理人员对对离职人人员OAA、U88、kiingbbee中中的公司司资料信信息备份份以及拿拿到人事事部门的的员工离离职通知知单,方方可对该该离职人人员所用用的帐号号信息删删除。 44.2.2 如如有移动动用户需需访问局局域网,需需经该部部门主管管领导批批准,有有关部门门通知信信息管理理员提供供服务。 44.2.3 根
9、根据用户户需要为为其配置置Intternnet接接入权限限,一般般员工只只有接入入局域网网权限,如如有工作作需要要要接入IInteerneet,可可向所在在部门主主管提出出申请,经经批准后后通知网网络管理理员提供供服务。 44.2.4 网网络用户户不得随随意移动动信息点点接线。因因房屋调调整确需需移动或或增加信信息点时时,应由由计算机机管理人人员统一一调整,并并及时修修改“网网络结构构图”。 44.2.5 为为客户机机安装防防病毒软软件,并并通知和和协助网网络用户户升级防防病毒疫疫苗。 44.2.6 对对于网络络用户传传播、复复制、制制造计算算机病毒毒或采用用黑客技技术而致致使计算算机网络络瘫
10、痪造造成重大大损失的的情况,将将给予严严肃处理理。(具具体参见见奖惩制制度) 44.3 系统及及平台软软件的管管理 44.3.1 系系统及平平台软件件采购 1 由信信息管理理员提出出相关系系统软件件的采购购及升级级申请,填填写软软件引进进、升级级审批表表附附录D,经部部门主管管批准后后采购。 2 应将将原始盘盘片、资资料、合合同及发发票复制制件归档档案保存存。 3 应办办理软件件注册手手续,并并将软件件认证号号码、经经销商和和技术支支持商相相关信息息填入软软件信息息表附附录C。 44.3.2 系系统、平平台软件件的管理理 1 信息
11、息管理人人员负责责软件的的安装。 2 信息息管理部部门保存存和使用用软件的的复制盘盘片,也也可根据据需要从从档案借借出原始始盘片,复复制相关关资料留留存使用用。 3 信息息管理人人员应及及时下载载系统及及平台软软件的相相关补丁丁程序,并并与原系系统进行行配套管管理和使使用。 4 信息息管理员员负责将将软件商商信息记记录在软软件信息息表附附录C,就软软件技术术问题与与软件商商联系,并并负责软软件的升升级,升升级程序序执行44.1.1 。 44.4 软件维维护 44.4.1 用用户向信信息管理理人员提提交软件件维护请请求。接接到请求求的信息息管理人人
12、员应及及时提供供维护服服务,并并填写维维护记录录附附录E。 44.4.2 对对于较复复杂的问问题,处处理人应应及时与与信息管管理员沟沟通,信信息管理理员组织织研究解解决方案案,及时时处理问问题。 44.4.3 应应记录处处理问题题的方案案及结果果,信息息管理员员定期组组织交流流,总结结汇总各各种软件件的问题题,以便便改进软软件,积积累经验验,提高高处理问问题的技技术水平平。 44.5 软件的的借用 44.5.1 用用户需自自行安装装系统和和专业软软件时,应应填写软软件借用用记录附附录F,办理理借用手手续。 44.6软软件有效效版本管管理 44.6.1 信信息管理理员应建建立系统统、平台台、专业
13、业、管理理软件的的有效版版本清单单,并定定期发布布,格式式见软软件有效效版本清清单附附录G。 44.7 数据备备份管理理 44.7.1 服服务器数数据备份份 1每周应应至少做做一次UU8、金金碟数据据的备份份,并在在备份服服务器中中进行逻逻辑备份份的验证证工作,经经过验证证的逻辑辑备份存存放在不不同的物物理设备备中,至至少同时时保留两两个完整整的数据据备份。 2 每周周至少对对文件服服务器和和OA服服务器做做一次数数据备份份。 3 应对对数据库库进行自自动实时时备份。 4自动或或手工备备份的数数据应在在数据库库故障时时能够准准确恢
14、复复。 44.7.2 管管理信息息的备份份 1 各部部门应定定时对管管理数据据进行备备份。 2 每年年的2月月份,计计算机人人员应协协助职能能科室对对一年的的管理数数据进行行备份、标标识并归归档。 44.8 计算机机病毒防防治 44.8.1 在在服务器器和客户户端微机机上安装装病毒自自动检测测程序和和防病毒毒软件,信信息管理理人员应应及时下下载防病病毒疫苗苗,用户户应及时时下载疫疫苗并检检测、杀杀毒。 44.8.2 在在向微机机及服务务器拷贝贝或安装装软件前前,首先先要进行行病毒检检测。如如用户经经管理代代表批准准安装外外来软件件,应经经过计算算机人员员对安装装
15、软件进进行防病病毒检测测。 44.8.3 对对于外来来的图纸纸和文件件,在使使用前要要进行病病毒监测测。 44.8.4 送送外维修修和欲联联网的计计算机必必须经过过病毒检检测后,方方可联入入网络。 44.8.5 为为了防止止病毒侵侵蚀,员员工和信信息管理理人员不不得从iinteerneet网下下载游戏戏及与工工作无关关的软件件(QQQ等),不不得在微微机、服服务器上上安装、运运行游戏戏软件。 44.9 文件服服务器的的管理 44.9.1 文文件服务务器中为为用户预预留了一一定的存存储空间间,存放放重要文文件、设设计图纸纸和阶段段成果,以以避免在在本地硬硬盘遭到到损坏时时丢失文文件。 44.9.
16、2 为为有效利利用存储储空间,文文件服务务器禁止止放置与与工作无无关的内内容,未未经信息息管理员员同意,严严禁向文文件服务务器传送送可执行行文件。 44.100 IPP地址和和用户密密码管理理 44.100.1 局域网网IP地地址由信信息管理理员负责责管理,用用户不得得擅自改改变服务务器和客客户端的的IP地地址。 44.100.2 信息管管理员为为用户设设置权限限、用户户名和登登录密码码,并填填写用用户信息息表附附录H,备案案用户信信息。 44.100.3 用户可可修改自自己的应应用系统统密码。 44.111 对外外接口管管理(IInteerneet服务务器 ,OOA服务务器) 44.111.
17、1用用户应避避免利用用OA传传送较大大容量的的附件10MM以下、图纸纸和图片片,邮件件最大控控制在110M以以内,定定期清理理邮箱,保保证OAA的正常常运行。 44.111.2 用户不不得利用用Intternnet及及OA浏浏览、传传播违法法和不健健康的内内容,违违反规定定的用户户将被终终止上网网权利。 44.122 系统统保密制制度 44.122.1 系统管管理员的的职责和和义务 44.1221.11.1 系统管管理员应应由主管管领导批批准设立立,具有有系统管管理员权权限的用用户应对对所管理理系统的的安全负负责。 系系统管理理员不得得擅自泄泄露其他他用户的的用户名名及密
18、码码,不得得为员工工检索其其他人员员信息和和企业保保密信息息。 因因工作需需要,经经主管领领导批准准,系统统管理员员可以为为用户检检索、打打印企业业信息,但但应妥善善保管打打印件,并并对作废废内容及及时销毁毁。 系统统管理员员不得随随意修改改合法用用户的身身份,确确因工作作需要应应得到主主管领导导的批准准。 系系统管理理员应遵遵守保密密制度,不不泄漏企企业信息息。 44.122.2 用户的的职责和和义务 用用户有权权以自己己合法的的身份使使用应用用系统。 用用户不得得盗用其其他人的的身份
19、登登陆网络络或进入入应用系系统,确确因工作作需要需需征得本本人的同同意。 用用户应保保管好自自己的密密码,并并三个月月更换一一次密码码,以保保证数据据安全。 44.133 重大大操作事事项审批批制度 44.133.1 涉及到到服务器器系统、网网络、数数据库安安全的操操作应填填写重重大操作作事项审审批表附附录I,任何何人不得得擅自更更改运行行系统的的相关配配置。 44.133.2 部门负负责人应应组织相相关人员员及专家家讨论操操作的必必要性和和可行性性,制定定安全措措施和操操作步骤骤。 44.133.3 经批准准的重大大操作需需做充分分的实验验和准备备,并验验证其可可行和安
20、安全后,由由两人以以上共同同操作。 44.133.4 对管理理软件的的重大操操作和维维护应执执行重大大操作审审批制度度,不允允许对运运行的软软件进行行 直接接调试和和试 44.133.5 在重大大操作实实施之前前,应做做好系统统的备份份。在实实施过程程中,应应详细记记录操作作过程,以以保证实实施过程程发生意意外时能能将系统统恢复到到实施前前的运行行状况。 44.144落实安安全责任任 44.144.1 对于新新上岗信信息管理理人员,应应进行岗岗位培训训,培训训岗位标标准、计计算机管管理制度度、操作作规程,落落实安全全职责。 44.155 质量量改进 44.155.1 对于发发生的系系统、网网络
21、、服服务器故故障,应应按照质质量保证证体系的的要求,采采取质量量改进措措施。 44.155 网站站建设 44.155.1 信息管管理部门门负责对对网站的的维护、更更新、推推广,负负责对外外栏目及及管理文文档栏目目管理密密码以及及访问密密码的设设置。 44.155.2 各部门门设立一一名信息息采集员员,每个个月负责责采集该该部门的的信息,交交到信息息管理部部门,信信息管理理员负责责将信息息更新到到网站。 44.155.3 网站改改版基本本为每两两年改版版一次,由由信息管管理部门门提供改改版方案案,由管管理代表表审批(具具体审批批流程、审审批权限限财务务审批制制度),将将通过审审批的改改版方案案及
22、要求求下达到到网站开开发商(公公司网站站由网站站开发商商托管),开开发商根根据下达达的方案案及要求求对原网网站进行行改版,初初次改版版后,先先由集团团公司内内部审核核,通过过后将正正式发布布网站,(未未通过则则需要网网站开发发商重新新改版直直到集团团公司内内部审核核通过)改改版后由由信息管管理人员员对网站站进行维维护,每每月由各各部门信信息采集集员将各各部门信信息发送送到信息息管理部部门,由由信息管管理部门门对信息息处理管管理代表表审核信信息,通通过审核核的信息息将被更更新到网网站。以以下为流流程图 网网站建设设维护、更更新、改改版流程程图 责责任人 配合人人 nno ook nno ook
23、nno ook 信信息管理理部门管管理代表表网站开开发商管管理代表表网站开开发商各各部门信信息采集集员信息息管理部部 管理理代表信信息管理理部信息息管理部部 各部部门信息息采集员员信息管管理部信信息管理理部网站站开发商商信息管管理部信信息管理理部信息息管理部部信息管管理部各各部门信信息采集集员信息息管理部部各部门门信息采采集员 55. 附附录 附附录A 网络络运行日日志 附附录B 网络络问题处处理跟踪踪表 附附录C 软件件信息表表 附附录D 软件件引进、升升级审批批表 附附录E 维护护记录 附附录F 软件件借用记记录 附附录G 软件件有效版版本清单单 附附录H 用户户信息表表 附附录I 重大大
24、操作事事项审批批表 附附录A 网网 络 运 行行 日 志 日日月年时时、分 问题记记录巡视视人签字字 日月月年时、分分 问题题记录巡巡视人签签字 注注:(11)简要要记录发发现的问问题及问问题处理理结果。 (22)针对对当时没没有解决决的问题题或重要要的问题题应填写写“网络络问题处处理跟踪踪表”。 附附录B 网网络问题题处理跟跟踪表 年年 月 日 网网络出现现问题时时间 填填表人 问问题描述述: 原原因分析析: 处处理方案案: 处处理结果果: 预预防措施施: 执执行人 跟踪人人 完成成时间 附附录C 软软件信息息表 序序号 软软件名称称 采购购日期 软件开开发商信信息 名名称 联联系人 电话
25、地址 网址 附附录D 软软件引进进、升级级审批表表 软软件(项项目)名名称 软软件开发发单位 申申请部门门 负责责人 软软件引进进、升级级意向(软软件功能能、引进进的必要要性等,由由负责人人填写): 签署署日期 年 月 日日 主主管领导导审批意意见: 签署日日期 年 月月 日 附附录E 维维护记录录 申申请人 部门 申请时时间 维维护需求求: 处处理结果果: 签签字时间间: 年 月月 日 维维护验收收: 签签字时间间: 年 月月 日 用用工用料料明细 工工作内容容(或设设备名称称) 数数量 备备注(或或单价) 处处理人 协助处处理人 耗时 注注: (11)本表表适用于于计算机机管理人人员对客客
26、户端提提供的操操作系统统、管理理软件、硬硬件设备备的维护护,以及及设备外外送维修修服务。 (22)客户户端维护护由用户户验收,外外修设备备由计算算机管理理人员验验收。 附附录F 软软件借用用记录 软软件名称称 盘片片资料 借用人人 借出出时间 应归还还时间 归还时时间 经经办人 附附录G 软软件有效效版本清清单 序序号 软软件名称称 软件件编号 登记日日期 使使用部门门 备注注 附附录H 用用户信息息表 部部门 姓姓名 员员工代码码 域(组组)用户户名登陆陆密码 ERPP系统登登陆密码码 OOA UU8 KKINGGBEEE 附附录I 重重大操作作事项审审批表 申申请事项项 申请请人 存存在问
27、题题 预预期成果果 可可能产生生的问题题 预预防措施施 所所需准备备 操操作步骤骤 参参加人员员及分工工 审审评人员员签字 操作时时间 批批准签字字 计计算机软软件管理理制度 11.目的的 11.1 为了加加强计算算机软件件管理,保保证管理理、设计计和计算算的安全全,特制制定本制制度。 11.2 本制度度适用于于公司计计算机系系统软件件、专业业软件、管管理软件件的引进进、验收收、安装装、维护护、保管管和有效效版本的的管理。 22. 职职责 22.1 计算机机管理部部门 22.1.1 负负责系统统软件的的调研、采采购、安安装、升升级、保保管工作作; 22.1.4 负负责软件件有效版版本的管管理。
28、 33. 范范围 33.1 系统软软件是指指 操作作系统(如如 WIINDOOWS 20000等)软软件。 33.2平平台软件件是指设设计平台台工具(如如CADD20000等)、办办公用软软件(如如OFFFICEE 20000)等等平台软软件。 33.3 专业软软件是指指:设计计工作中中使用的的绘图软软件(如如PROOE、UUG软件件等)。 33.4 管理软软件是指指:生产产和财务务管理用用软件(如如用友UU8软件件、金碟碟软件等等)。 44. 管管理 44.1 系统及及平台软软件的管管理 44.1.1 系系统及平平台软件件采购 1 由软软件管理理员提出出相关系系统软件件的采购
29、购及升级级申请,填填写软软件引进进、升级级审批表表附附录A,经部部门主管管批准后后采购。 2 应将将原始盘盘片、资资料、合合同及发发票复制制件归档档案保存存。 3 应办办理软件件注册手手续,并并将软件件认证号号码、经经销商和和技术支支持商相相关信息息填入软软件信息息表附附录G。 44.1.2 系系统、平平台软件件的管理理 1 计算算机管理理人员负负责软件件的安装装。 2 计算算机管理理部门保保存和使使用软件件的复制制盘片,也也可根据据需要从从档案借借出原始始盘片,复复制相关关资料留留存使用用。 3 计算算机管理理人
30、员应应及时下下载系统统及平台台软件的的相关补补丁程序序,并与与原系统统进行配配套管理理和使用用。 4 软件件管理员员负责将将软件商商信息记记录在软软件信息息表附附录G,就软软件技术术问题与与软件商商联系,并并负责软软件的升升级,升升级程序序执行44.1.1 。 44.2 软件维维护 44.2.1 用用户向计计算机管管理人员员提交软软件维护护请求。接接到请求求的计算算机管理理人员应应及时提提供维护护服务,并并填写维维护记录录附附录E。 44.2.2 对对于较复复杂的问问题,处处理人应应及时与与软件管管理员沟沟通,软软件管理理员组织织研究解解决方案案,及时时处理问问题。 44.23
31、3 应记记录处理理问题的的方案及及结果,软软件管理理员定期期组织交交流,总总结汇总总各种软软件的问问题,以以便改进进软件,积积累经验验,提高高处理问问题的技技术水平平。 44.3 软件的的借用 44.3.1 用用户需自自行安装装系统和和专业软软件时,应应填写软软件借用用记录附附录F,办理理借用手手续。 44.4软软件有效效版本管管理 44.4.1 软软件管理理员应建建立系统统、平台台、专业业、管理理软件的的有效版版本清单单,并定定期发布布,格式式见软软件有效效版本清清单附附录B。 55. 附附录 附附录A 软件件引进、升升级审批批表 附附录B软软件有效效版本清清单 附附录E维维护记录录 附附录
32、F软软件借用用记录 附附录G软软件信息息表 附附录A 软软件引进进、升级级审批表表 软软件(项项目)名名称 软软件开发发单位 申申请部门门 负责责人 软软件引进进、升级级意向(软软件功能能、引进进的必要要性等,由由负责人人填写): 签署署日期 年 月 日日 主主管领导导审批意意见: 签署日日期 年 月月 日 附附录B软软件有效效版本清清单 序序号 软软件名称称 软件件编号 登记日日期 使使用部门门 备注注 附附录C维维护记录录 申申请人 部门 申请时时间 维维护需求求: 处处理结果果: 签签字时间间: 年 月月 日 维维护验收收: 签签字时间间: 年 月月 日 用用工用料料明细 工工作内容容(
33、或设设备名称称) 数数量 备备注(或或单价) 处处理人 协助处处理人 耗时 注注: (11)本表表适用于于计算机机管理人人员对客客户端提提供的操操作系统统、管理理软件、硬硬件设备备的维护护,以及及设备外外送维修修服务。 (22)客户户端维护护由用户户验收,外外修设备备由计算算机管理理人员验验收。 附附录D 软软件借用用记录 软软件名称称 盘片片资料 借用人人 借出出时间 应归还还时间 归还时时间 经经办人 附附录E 软软件信息息表 序序号 软软件名称称 采购购日期 软件开开发商信信息 名名称 联联系人 电话 地址 网址 计计算机安安全管理理制度 11. 目目的 11.1 为了加加强计算算机管理
34、理,保障障计算机机网络、系系统、数数据库安安全运行行,特制制定本制制度。 11.2本本制度对对计算机机用户密密码、防防病毒、数数据备份份、重大大操作事事项等管管理程序序做了详详细的规规定。 22. 职职责 22.1 计算机机管理部部门为计计算机系系统、网网络、数数据库安安全管理理的归口口管理部部门。 22.2 计算机机管理人人员负责责计算机机网络、办办公自动动化、UU8、金金碟的安安全运行行;服务务器安全全运行和和数据备备份;iinteerneet对外外接口安安全以及及计算机机系统防防病毒管管理;各各种软件件的用户户密码及及权限管管理;协协助职能能科室进进行数据据备份和和数据归归档。 22.3
35、 计算机机管理人人员执行行企业保保密制度度,严守守企业商商业机密密; 22.4员员工执行行计算机机安全管管理制度度,遵守守企业保保密制度度。 33. 管管理 33.1 数据备备份管理理 33.1.1 服服务器数数据备份份 1每周应应至少做做一次UU8、金金碟数据据的备份份,并在在备份服服务器中中进行逻逻辑备份份的验证证工作,经经过验证证的逻辑辑备份存存放在不不同的物物理设备备中,至至少同时时保留两两个完整整的数据据备份。 2 每周周至少对对文件服服务器和和OA服服务器做做一次数数据备份份。 3 应对对数据库库进行自自动实时时备份。 33.1.1.
36、44自动或或手工备备份的数数据应在在数据库库故障时时能够准准确恢复复。 33.1.2 管管理信息息的备份份 1 职能能科室应应定时对对管理数数据进行行备份。 2 每年年的2月月份,计计算机人人员应协协助职能能科室对对一年的的管理数数据进行行备份、标标识并归归档。 33.2 计算机机病毒防防治 33.2.1 在在服务器器和客户户端微机机上安装装病毒自自动检测测程序和和防病毒毒软件,计计算机管管理人员员应及时时下载防防病毒疫疫苗,用用户应及及时下载载疫苗并并检测、杀杀毒。 33.2.2 在在向微机机及服务务器拷贝贝或安装装软件前前,首先先要进行行病毒检检测。如如用户
37、经经管理代代表批准准安装外外来软件件,应经经过计算算机人员员对安装装软件进进行防病病毒检测测。 33.2.3 对对于外来来的图纸纸和文件件,在使使用前要要进行病病毒监测测。 33.2.4 送送外维修修和欲联联网的计计算机必必须经过过病毒检检测后,方方可联入入网络。 33.2.5 为为了防止止病毒侵侵蚀,员员工和计计算机人人员不得得从innterrnett网下载载游戏及及与工作作无关的的软件(QQQ等),不不得在微微机、服服务器上上安装、运运行游戏戏软件。 33.3 文件服服务器的的管理 33.3.1 文文件服务务器中为为用户预预留了一一定的存存储空间间,存放放重要文文件、设设计图纸纸和阶段段成
38、果,以以避免在在本地硬硬盘遭到到损坏时时丢失文文件。 33.3.2 为为有效利利用存储储空间,文文件服务务器禁止止放置与与工作无无关的内内容,未未经网络络管理员员同意,严严禁向文文件服务务器传送送可执行行文件。 33.4 IP地地址和用用户密码码管理 33.4.1 局局域网IIP地址址由计算算机管理理员负责责管理,用用户不得得擅自改改变服务务器和客客户端的的IP地地址。 33.4.2 计计算机管管理员为为用户设设置权限限、用户户名和登登录密码码,并填填写用用户信息息表附附录A(标标准的附附录),备案案用户信信息。 33.4.3 用用户可修修改自己己的应用用系统密密码。 33.5 对外接接口管理理(Innterrnett服务器器 ,OOA服务务器) 33.5.1用户户应避免免利用OOA传送送较大容容量的附附件、图图纸和图图片,定定期清理理邮箱,保保证OAA的正常常运行。 33.5.2 用用户不得得利用IInteerneet及OOA浏览览、传播播违法和和不健康康的内容容,违反反规定的的用户将将被终止止上网权权利。 3
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