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文档简介

1、试验检测工工作总结试验室基本本情况自长江大桥桥组建以以来,在在业主正正确领导导和大力力支持下下,中心心试验室室于8月月下旬签签定合同同,9月月开始进进驻现场场从事驻驻地建设设。在驻地建建设的同同时配合合业主工工程管理理部开展展碎石、砂砂和水泥泥等原材材料调查查与试验验工作,其其中调查查碎石厂厂6家(黄黄石铁山山、黄石石江南建建材、大大冶鑫金金、武穴穴八一、武武穴兴业业、阳新新江门)、砂砂2家(希希水巴河河、黄石石双玲)、水水泥1家家(黄石石华新),完成正式试验报告7份,检测指标有:碎石筛分、碎石压碎值、碎石针片状含量、碎石表观密度、碎石表干相对密度、碎石吸水率6项;砂的筛分及计算细度模数、砂的

2、含泥量、砂的表观密度3项;黄石华新水泥有:细度、初凝、终凝时间、安定性、标准稠度、3d和28d抗折和抗压强度5项目指标。中心试验室室在同事事们共同同努力下下,一期期设备全全部安装装调式完完成,于于20006年110月112日所所有设备备仪器标标定完成成,主要要人员、办办公设备备和相应应管理制制度按合合同要求求到位,于于20006年110月331日顺顺利通过过业主组组织的验验收。随随着工程程逐步开开展,监督检检查监理理试验室室和施工工单位试试验室驻驻地建设设等工作作,于20007年11月5日日顺利通通过湖北北省交通通厅质量量监督站站组织的的验收。随着工程施施工逐步步开展,监理试验室和施工单位试验

3、室相继建成,做了一些有关原材料试验和配合比以及开工前有关试验检测等工作,交通厅质量监督站于2007年1月5日检查监理试验室和施工单位试验室资质,由于人员资质和试验室资质以及制度不完善等问题,未能通过湖北省交通厅质量监督站组织的验收,通过施工单位努力和业主以及中心试验室检查督办,监理试验室和施工单位试验室及时整改到位,于2007年1月20日顺利通过湖北省交通厅质量监督站组织的验收。工程进展及及试验室室试验检检测情况况在业主的正正确指导导下,目目前工程程进展较较为顺利利,到11月222日止:AA标完成成桩基22根1115.22米,BB标完成成桩基113根6646米米。原材材料进场场情况:A标:碎石

4、883800T,其中中用于桩桩基41148TT;砂8批次次23119T其其中用于于桩基9900TT;钢筋5535.3188T其中中级钢筋筋71.2399T,级钢筋筋4633.8999T, 滚扎扎直螺纹纹3批次次76110个;水泥4批批次1229313TT,;粉粉煤灰11批次1116TT;外加加剂1批批次1115TT。B标:碎石4批批次16600mm3;砂4批次次16000m33;钢筋4112.8874TT其中级钢筋筋56.2722T,级钢筋筋3566.6002T, 滚扎扎直螺纹纹2批次75590个个;水泥8批次13317.68T;粉煤灰灰3批次3009.228T,;外加剂剂2批次177.444

5、2T。中心试验室室根据原原材料进进场情况况按合同同要求完完成A标标、B标标碎石、砂砂、水泥泥、钢筋筋等原材材料的有有关指标标试验检检测工作作;完成AA标、BB标桩基基C355水下砼砼配合比比验证试试验工作作3次;对合同同外项目目完成AA标、BB标粉煤煤灰、外外加剂、长长江水以以及岩石石母体抗抗压等外外委原材材料见证证取样及及送检116次,独立抽抽检B标标1级粉粉煤灰11次。共共完成AA标、BB标原材材料试验验检测报报告422份,其中中碎石抽检检3次AA标1次次B标22次;砂砂抽检33次A标标1次BB标2次次;钢筋筋抽检225次AA标100次B标标15次次;水泥泥抽检44次A标标1次BB标3次次

6、;粉煤煤灰B标标抽检11次;AA标配合合设计验验证报告告1份,BB标配合合比设计计验证报报告2份份。B标122根桩基基C355砼取样样15组组,完成成5组228d抗抗压强度度试验报报告5份份,结果均均满足设设计要求求;A标标2根桩桩基C335砼取取样6组组。对B标已经经完成桩桩基无损损检测情情况:施施工单位位自检44根,监监理抽检检3根,中中心试验验室抽检检2根,初初步判定定为类桩,正正式检测测报告未未出。从目前已经经浇筑桩桩基C335砼性性能指标标、抗压压强度以以及声测测指标来来看质量量状况尚尚好,但但也存在在质量隐隐患,表表现在原原材料不不稳定,工工序控制制不严,资资料整理理不规范范不及时

7、时等方面面。中心试验室室、监理理试验室室和施工工单位试试验室抽抽检、自自检以及及外委试试验检测测报告具具体情况况详见其下对照表表表。对照一览表表序号原材料试验验及配合合比设计计验证中心试验室室监理试验室室A标试验室室B标试验室室说明A标B标A标B标自检自检1钢筋10份15份5份16份3批次110686882T1批次11225577T2批次225692997T3批次2282463314TT5批次3321482288TT全部外委2份外委报报告用于于主5#塔桩基基,其他外委报报告等付付款后才才能拿回回报告3批次110562772T2批次2251503381TT3次2881863341TT1批次332

8、19888T9份自检报报告A标5355.3118TB标4122.8774T2碎石1份2份2份3份6批次8380TT,其中中用于桩桩基41148TT5份自检报报告外委报告未未拿回4批次1600mm34份自检报报告A标83880TB标16000m333砂1份2份4份1份8批次2319TT其中用于桩桩基9000T5份自检报报告,11份外委委报告4批次1600mm34份自检报报告A标23119TB标16000m334水泥1份3份1份1份4批次129313TT2份自检报报告、11份外委委报告8批次13317.68TT自检报告77份A标12993113TB标13117.668T5粉煤灰见证取样送送外检1份

9、见证取样送送外检1份但不合格1批次116T1份外委报报告3批次309228T2份自检报报告、11份报告告正在做做A标1166TB标3099288T6外加剂见证取样送送外检见证取样送送外检见证取样送送外检抽检1次但但报告未未拿回1批次115TT1份外委报报告2批次174442T1份外委报报告A标115TB标174422T7水质分析见证取样送送外检见证取样送送外检见证取样送送外检见证取样送送外检1份外委报报告1份外委报报告8滚扎直螺纹纹连接34份1份5份3批次7610个个全部外委但但试验检检测报告告未拿回回2批次7590个个4份自检报报告、22份外委委报告A标76110个B标75990个9砼配合比

10、设设计及验验证C35砼配配合比验验证1次次、1份报告、C30配合合比验证证正在做做C35砼配配合比验验证2次次、2份报告、C30配合合比验证证正在做做试配3次、C35砼配配合比监监理批复复、C30砼试试配外委委黄岗检检测站77d抗压压强度为为44.6Mppa试配9次、C35砼配配合比监监理批复复C35砼配配合比监监理批复复外委黄石检检测站做做C30砼试试配外委委黄石检检测站但但报告未未出C35砼配配合比监监理批复复C30砼试试配完成成10C35砼桩桩基强度度以及无无损检测测共抽6组砼砼,每根桩3组组,待28d再再出报告告抽检桩基22根,编编号为:7-66、9-6结果为类类桩,正正式报告告未出共

11、抽15组组砼,完成试验报报告5份份,另外外10组组待288d再出出报告共抽6组砼砼,每根桩各33组,待28d再再出报告告抽检桩基33根,编编号为:7-66、9-2、99-6初步结果为为类桩,正正式报告告未出共抽10组组砼,每根桩各55组完成桩基112根无损检测44根编号号为:77-6、77-2、99-2、99-6初步结果为为类桩,正正式报告告未出共抽47组组砼B标:桩基基编号:7-66、7-2、99-2、99-6、77-7、77-1、77-8、66-255、100-2、66-200、7-5A标:桩基基完成22根,其其编号为为:5-4、33-2其他工作在完成试验验检测工工作的同同时,向向业主提提

12、交工作作月报22份,制制定每月月试验检检测计划划4份,起起草试验验检测管管理办法法,根据据工程具具体情况况修改试试验检测测用表C表1147页页,根据据项目特特点不断断完善内内部管理理制度:建立试试验台帐帐、取样样台帐以以及外业业巡查台台帐等。目前存在的的问题及及现状目前试验检检测工作作中存在在的主要要问题有有:原材料料抽检频频率不够够;对原材材料事前前控制不不力;各种台台帐以及及试验检检测报告告不够规规范;试验人人员资质质不够,人人员偏少少;相互之之间的沟沟通不够够。目前现现状是施施工单位位和监理理单位领领导不重重视试验验室工作作,对原原材料进进场没有有及时实实行报验验制度,原材料进场不提前,

13、造成自检抽检被动,报告不能及时整理出来,不能很好地控制,各级试验室人员偏少,制度不完善,资料不规范,无专人专室专柜,开工作业面广,砼浇筑晚上作业多造成管理上困难,沟通不及时等,这也是开始磨合时期暴露出来一些主要问题,造成目前现状有以下几个方面的原因:1、各级试试验室内内部管理理不到位位,工作作的主动动性不够够,责任任心不强强,管理理措施不不力;2、人员变变动,造造成工作作衔接不不上,试试验室办办公电脑脑不足,使使得试验验检测报报告没有有及时整整理出来来;3、 工作作计划性性不强,超超前意识识不够,没没有全心心投入开开展工作作;4、施工单单位和监监理单位位重视不不够,工工作中力力度不够够;5、没

14、有严严格履行行监理程程序,原原材料进进场没有有执行报报验制度度,施工单位位开工前前准备不不充分;6、沟通配配合不够够,意见见多而不不统一,执执行难度度大;7、监理的的作用没没有充分分地发挥挥;8、分工不不明确,职职责不清清,施工工单位质质量管理理部与试试验室以以及监理理结构专专业组与与试验室室工作没没有很好好地结合合,建议议组织机机构进行行重新调调整。下步措施1、进一步步强化各各级内部部管理,分分工明确确,责任任到人;2、充实力力量,特特别请经经验丰富富专家指指导工作作;3、加强学学习,熟熟练操作作,提高高试验检检测工作作效率,缩缩短必要要作业时时间;4、完善内内部质量量保证体体系,制制定内部部绩效考考核制度度,加强强思想教教育工作作,调动动每位员员工积极极性和创创造性;5、确定人人员必须须固定,不不得任意意变更,在平时工作中加强对试验检测和质监人员考勤管理力度,该配置仪器设备和电脑要到位,便于工作开展;6、理顺关关系,勤勤沟通多多汇报,加强同相关单位沟通与联系,取得各方面支持

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