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文档简介

三体系内部审核实施计划编号:审审为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符核合ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-目2011标准并有效运行,不断自我完善。的审母Q:xxx产品的生产和销售。核范 E/Sxxx产品的生产和销售涉及的相关管理活动。围审ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-核2011标准,管理手册,程序文件和其它相关文件及相关法律依法规。据审 2017年3月10日上午— 11日下午核首次会议时间: 2017年3月10日8:30时时间末次会议时间: 2017年3月11日17时审 组长: A核 组员: B、C、D组审1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按16501650核要求审核组长时参加首、末次会议。2、被审核方有关人员按照审核日程安排,在本岗位等候。201管理者代7年表1月2日日期日期10月10日900—11501340—审核日程表审核员时间 审核部门及标准条款分工830—900 首次会议(公司会议室)全体Q4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1.19.310.110.3领导层E:4.14.24.34.45.15.25.36.16.1.16.1.48.110.110.3S4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6Q5.36.26.1.28.28.48.5.38.5.59.1.2供销部E:5.36.1.26.2.18.1S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6Q5.36.27.1.27.1.67.27.37.47.59.210.210月8:10月8:30—11:3011日企管部S4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、 4.4.3 、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5Q:5.36.27.1.58.68.79.1.19.1.3质检部E:5.36.1.26.2.18.1S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613:40

—16:00生产部(车间)Q:5.36.27.1.37.1.48.18.5.18.5.28.5.48.5.6E:5.36.1.26.2.16.1.38.18.2财务部财务部1600—17001700—18009.1.19.1.2S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.64.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、E:5.36.1.26.2.18.1S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.

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