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wordword版本——下载后可编辑仓库治理制度仓库治理制度为加强仓库治理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料治理的要求,制定本制度。制度中所指的物料是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。全文目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、仓库治理职责及目标 1二、货物进仓及验收 2三、货物出仓 3四、货物堆码及库房治理 4五、安全防护 4六、单据、存卡及电脑数据处理治5七、盘点及对帐 5八、沟通协调及服务 6九、人员变动及移交 6十、分管上级检查、监督与考6十一、附则 6一、仓库治理职责及目标高效有序地进行物料、产品的收发作业,建立台账,记录清楚。保证出入库数量正确且合乎质量治理、订单治理和财务治理的要求;高效有序地进行物料、产品的收发作业,建立台账,记录清楚。保证出入库数量正确且合乎质量治理、订单治理和财务治理的要求;库房治理科学、有序,货物摆放整洁、整洁,合乎货物贮存和安全治理的要求;单据、存卡治理有序,采用电脑入单,登记及时、正确。定期和循环盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致;与客户及外协单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利益;及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金占用;做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。8.仓管人员应具备的基本技能①熟练把握出入库作业及库房治理的方法、规范及操作程序;②熟悉仓库治理制度及相关治理流程;③具备一定的产品知识,熟悉经管物料、产品的收货验收标准;④具备一定的质量治理知识和财务知识;④具备一定的质量治理知识和财务知识;⑤懂电脑操作。二、货物进仓及验收货物进仓,开具进仓单。需核对订单(采购订单或生产订单)仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。单据由交收人签名或附我方开出收据留根,交收手续清楚。①严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等非凡情况需请示公司上级及订单负责人并获得授权、同意可变通办理,但订单负责人必须在一个工作日内补下订单;②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关治理规范或规定。一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。货物进仓,需办理质量检验手续,其中:①按照工艺标准要求抽检物料,不合格品需与订单负责人及公司上级领需打印电脑入库单(通过仓库治理软件),加盖代表我司的“收货专用章”(或其他指定公章)外,其他供给商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量作为凭证附件,但不得加盖代表公司的任何公章。②自产成品、原材料,必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定严禁与正常物料、产品混合堆放。④非凡地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务,负责输单的仓管员也应及时进行须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供给商签收。入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清楚且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一,同批次货物只答应保留一个尾数。入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清楚且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一,同批次货物只答应保留一个尾数。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发/补货事宜。三、货物出仓1.货物出仓,必须有合法的经批准的凭证、指令,例如:①生产发料凭《生产领料单》办理;②成品出仓凭《佛山市印城万佳装饰材料有限公司销售单》办理;③调让出仓凭《出仓单》;④物料因进仓后使用过程中发现不合格的,需要出仓,附原入库单复印件办理退货手续,填写《退料单》;⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2.所有计划外发料和非生产性发料,需经总经理签字。/提货人在出库单上签字确认。/提货人必须人签字的签收回执或收货凭证。出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。所有销售发货,发货单据必须经由财务部门审核并加盖(章)方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品,需由二人(和安全负责人或行政部门指定的其他人员)数量后及时办理缴款、开单手续。理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。四、货物堆码及库房治理仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整洁,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整洁,同一货物或同型号仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。物料、产品状态标识和存卡记录清楚、正确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。/铁筐、清洁工具7S严格按“先进先出”原则发出货品。五、安全防护专责治理。防通道、设施及器材。工作。于符合安全治理要求的独立的库区。不得将物料、产品直接放置于地面。定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。好门户,保证仓库的安全。六、单据、存卡及电脑数据处理治理1.单据治理1.单据治理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不答应随意押单;分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。2.电脑数据处理①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);②当天的进出仓数据必须当天处理完毕,做到日清日结地将收发情况登记入帐。七、盘点及对帐点。原则上要求所有库存物品每月循环一次。物管中心应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点。盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供给商原因造成的短少应第一时间通知公司上级及财务等相关部相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时,则由仓库经管人员负责赔偿。仓库应及时与供给商、客户进行对帐工作,包括:①成品发货对帐,实际盘点与财务对账,每月2日前完成;②外购收货的物料对帐及客户供料与核销对帐,由仓管员协同公司财务于每月5日前完成;③对帐数据应以电脑记录为准。④发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。八、沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。2.对工作中碰到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。2.对工作中碰到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。九、人员变动及移交仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。应移交事项包括但不限于:①经管的货物;②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;④未了应跟进事宜。十、分管上级检查、监督与考核分管上级有权对仓库的运作实施指导,定期检查与考核;分管上级有权对仓库的运作实施指导,定期检查与考核;分管上级有权对已入仓的合格物料进行抽查;监督与考核;查、监督与考核。十一、附则如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理:如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理:①本制度公布前发布的,悉依本制度,并按本制度规定修改相关流程、文件;②本制度公布后发布且经财务部会签的,依新流程、文件。本制度由经管部制定并负责解释,自公布之日起生效、实施。附件:1.仓库治理流程图2.相关记录表格《物料治理明细表》(台帐)《入库单》、《生产领料单》《非生产领料单》、《退料单》、《出仓单》《佛山市印城万佳装饰材料有限公司销售单》《佛山市印城万佳装饰材料有限公司销售单》《产品购销合同》、《零星物品请购单》XXXXXword版本——下载后可编辑附件1附件11、采购原料到仓根据送货单、找出核对数量、规格型号,登记入账办1、采购原料到仓根据送货单、找出核对数量、规格型号,登记入账办理入仓手续检验与采购沟通,确认否 否检验与采购沟通,确认是 是否 否退货退货退货退货wordword版本——下载后可编辑摆放好,并做好相摆放到处理区域,做好记录和标识因型号规格弄错造成不合格,但可摆放好,并做好相摆放到处理区域,做好记录和标识因型号规格弄错造成不合格,但可登记入账登记入账是2检查退库单的填写和核对

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