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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。中国地质大学23春“会计学”《审计学》综合作业考核附答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共10题)1.对独立审计准则性质的表述正确的是()。A、规范注册会计师执业的行为准则B、既对注册会计师的业务素质提出要求,同时也向社会提供审计质量保证C、通过注册会计师执行审计程序体现D、注册会计师发表审计意见的客观依据2.衡量注册会计师审计工作质量的权威性标准是()。A、独立审计准则B、质量控制准则C、职业道德准则D、职业后续教育准则3.下列各项对被审计单位内部控制影响最大的是()。A、成本效益原则B、实质重于形式原则C、权责发生制原则D、历史成本原则4.关于现金盘点下列说法不正确的有()。A、被审计单位现金存放在两处或两处以上的应同时进行盘点B、库存现金盘点应事先通知被审计单位做好盘点准备C、盘点时间最好在上午上班前和下午下班时D、盘点范围应该包括被审计单位各部门保管的现金5.以下各项中以欺骗或坑害他人为目的的一种故意的错误行为是()。A、违约B、过失C、欺诈D、推定欺诈6.可能导致注册会计师负法律责任的有()。A、职业道德素质低下B、对客户经营情况了解不够C、未能保持应有的职业谨慎D、未能将审计证据恰当地记录于工作底稿7.由存在或发生认定推论得出的一般审计目标是()。A、总体合理性B、真实性C、完整性D、所有权8.内部控制的设计通常针对()。A、非常业务B、管理当局C、常规业务活动D、销售业务9.注册会计师违约和过失可能导致承担()责任。A、法律B、行政C、民事D、刑事10.内部控制的局限性通常有()。A、因工作人员串通舞弊失效B、管理当局强行干预C、经营环境改变D、业务性质改变第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案:ABCD2.参考答案:A3.参考答案:A4.参考答案:B5.参考答案:C
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