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文档简介
三季度财务分析损益状况分析*财务状况分析*现金流量分析*全年利润预测*财务分析框架公司考核指标完成情况考核指标单位下达实际完成完成比例(一)销售收入对利润影响产品销售收入比季度预算升高****万元,主要原因是*****比季度预算升高******影响内部利润比预算升高****万元。
项目进度预算截止*月完成进度差异*********************-********-*******-********************-**********-**********-**************(二)销售成本对利润影响主要原因***.*****.********.**单位:单位售价单位变动成本单位边际贡献单位固定成本**.**单位息税前利润(三)单位盈利情况分析三、现金流量情况基本存款户*月**日余额为**.**元。三季度严格执行《现金调度管理办法》,密切关注现金流量的变化,实现了银行存款零余额的经营管理目标。固定成本:*****万元变动成本:*****万元税金及附加:***万元收入:*****万元实现内部利润:****万元四、****年度内部利润完成情况预测项目预算下达全年预测预测差异一、产品销售收入**********-*******.*****.****************-*****二、产品销售成本*************三、产品销售税金及附加******-**四、主营业务利润********-****九、营业外收入**十一、利润总额********-****××××费××费××费影响利润变动的因素影响内部利润降低****万元影响内部利润升高**万元影响内部利润升高***万元影响内部利润降低***万元Diagram预计全年售价单位变动成本固定成本*****
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