版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
用友管理软件的购销存管理系统第八章1章节内容第一节供应链管理系统概述第二节供应链系统初始化2教学目的
系统学习购、销存系统初始化的一般方法,学习采购业务、销售业务及库存业务处理的数据流程和业务流程以及完成采购业、销售业务和库存业务处理的工作原理和操作方法。
要求掌握购、销、存系统初始化的的内容和操作方法;了解采购系统与应付款系统及存货系统的业务处理、销售系统与应收款系统及存货系统的业务处理、产成品入库与发出的业务处理的程序和方法。教学要求312采购管理库存管理3销售管理存货核算35购销存管理系统第一节操作流程第二节系统初始化第三节日常处理采购管理库存管理销售管理存货核算采购管理销售管理6第1节购销存系统业务处理流程采购入库单发货单材料出库单其他出库单产成品入库单其他入库单发货单采购发票采购入库单采购管理库存管理(审核)销售管理存货核算(记账)应付款管理应收款管理总账系统凭证凭证销售发票凭证采购入库单发货单材料出库单其他出库单产成品入库单其他入库单发货单采购发票采购入库单采购管理库存管理(审核)销售管理存货核算(记账)应付款管理应收款管理总账系统凭证凭证销售发票凭证7购销存系统应用方案购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算四个模块。其中:每个模块既可以单独应用,也可与相关子系统联合应用。9购销存系统初始化
购销存系统建账
设置基础档案
购销存系统期初数据公共参数业务范围基础档案信息存货系统业务科目10操作指导
启动系统控制台进行基础设置
依次启用采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统录入期初数据11分别启用采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统。131.2进行基础设置(存货分类)123456141.3进行基础设置(存货档案)12345678151.5进行基础设置(收发类别)123456171.6进行基础设置(采购类型)12345181.7进行基础设置(销售类型)1234191.9进行基础设置(费用项目)1234211.10进行基础设置(发运方式)123422
二、采购管理系统初始化设置(一)采购选项23(三)采购期初数据录入1.期初暂估入库2.期初在途存货3.期初受托代销商品25采购管理系统期初数据的录入期初数据记账期初采购入库单的录入(货到票未到业务)期初在途存货的录入(票到货未到业务)263.1.3录入采购系统期初数据-采购系统期初记账12329(四)期初记账
期初记账是将采购期初数据记入有关采购账、受托代销商品采购账中。期初记账后,期初数据不能增加、修改。30三、销售管理系统初始化设置(一)销售选项设置(二)期初发货单录入(三)期初委托代销发货单的录入312.2启用销售管理系统12345678323.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单1234567833四、库存管理系统初始化设置库存管理能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要,提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库业务跟踪入库业务管理、可用量管理等全面的业务应用。库存管理系统可单独使用也可以与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统等模块集成使用。(一)库存选项设置选项包括通用设置、专用设置、可用量控制、可用量检查。单库存管理---设置---选项P212(二)期初数据录入与审核进入库存管理系统---设置---选项,进行相关设置,录入结存仓库---修改,直接录入存货,或按“选择”,可批量增加存货---保存34(二)期初不合格品的录入1、选择“初始设置”---“期初数据”---期初不合格品录入2、选择录入结存的仓库、入库类别及相关经手人;3、单击增加,录入存货;4、填写完毕,可直接修改有关栏目;5、保存后退出35启用库存管理系统123436四、库存管理系统初始化设置37五、存货核算系统初始化设置存货核算是从资金角度管理存货的出入库业务,主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况,及资金的占用情况。存货系统可单独使用,也可以与采购系统、销售管理系统、库存管理系统等模块集成使用。(一)选项录入1、核算方式2、暂估方式3、销售成本核算方式4、委托代销成本核算方式38五、存货核算系统初始化设置(一)选项录入(二)科目设置1.存货科目2.对方科目3.税金科目4.运费科目39录入库存\存货期初数据-录入存货期初数据1234540录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异1234541录入库存/存货期初数据-存货期初记账12342(二)科目设置1、存货科目可生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目。存货管理---初始设置---科目设置---存货科目---增加---输入有关科目---保存2、对方科目存货管理---初始设置---科目设置---对方科目---增加---选择末级收发类别输入对方科目---保存3、税金科目存货管理---初始设置---科目设置---税金科目---增加---设置不同存货/存货大类的税金科目---保存4、运费科目存货管理---初始设置---科目设置---存货科目---增加---录入运费科目---保存43销售管理第九章日常处理44主要内容
系统概述日常业务处理功能概述销售管理系统与其他系统的主要关系销售订单管理销售业务管理45销售管理与其他系统的主要关系出库单出库单发票、单据销售成本收款信息现存量基础设置库存管理系统管理销售管理应收管理存货核算46日常业务处理销售订货管理销售发货业务销售退货业务现收业务委托代销业务销售调拨业务
零售业务其他业务综合查询月末处理47第一节销售业务类型及业务模式销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置,主要职能是为客户提供产品及服务,从而实现企业的资金转化并获取利润,为企业提供生存与发展的动力源泉。
48一、销售业务类型(一)普通销售(二)委托代销(三)直运业务(四)分期收款(五)销售调拨业务(六)零售业务49二、业务模式(一)先发货后开票(二)开票直接发货(三)销售退货业务(四)必有订单业务模式50(一)先发货后开票
先发货后开票的业务模式,指根据销售订单或其他销售合同、协议,向客户发出货物,发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示:销售订单发货单销售发票收款核销销售出库单自动生成库存生成
表示一对多
表示多对一
表示多对多
51更新库存应收管理核算销售成本销售订单销售发票价格管理信用控制销售分析可用量查询销售管理业务流程库存管理收付管理存货核算销售合同发货单出库单报价单销售管理系统计划执行控制分析业务流程52(二)开票直接发货根据销售订单或其他销售合同、协议,向客户开据销售发票,客户根据发票到指定仓库提货。有关单据的流向如下图所示:销售订单销售发票发货单收款核销销售出库单库存模块生成自动生成53(三)销售退货业务退货单红字发票付款核销红票对冲红字销售出库单图1先退回后开票红字发票退货单红字销售出库单红票对冲付款核销图2开票后直接退回54(四)必有订单直运业务55第二节普通销售业务一、处理流程(一)先发货后开票模式(二)开票直接发货模式二、单据流程
销售报价单销售订单销售发票销售出库单56三、销售订单管理(一)增加并审核销售报价单57(二)填制并审核销售订单58特别提示1.已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单或销售发票2.报价单被参照后与订单不建立关联,即使审核后也可以删除。59四、销售发货业务以先发货后开票为例60五、销售开票销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程
特别提示如果客户档案中未录入税号,只能对该客户开具普通发票,不能对该客户开具专用发票。属于“退补”标志的销售发票,不能生产销售出库单,各销售帐表只统计退补发票的金额,不统计数量。
61六、出库业务(一)库存管理系统生成销售出库单62(二)出库成本确认1.进入存货核算系统,在核算方式中,选中“销售成本核算方式”为按“销售发票”方式。63生成凭证64例:销售业务1
18日,销售二部,收到哈尔滨飞机制造厂订单一张,订购联想天禧套装,计50套,订购单价11499元,预计本月28日发货。
业务类型:销售订货业务操作指导:
1.在销售管理系统中填制销售订单2.在销售管理系统中审核销售订单651.在销售管理系统中填制并审核销售订单1234567866例:销售业务2
10日,销售四部,向北京世纪学校公司出售管理革命光盘,计1000张,单位售价为98元。由配套用品库发货。给予九折的折扣。同时开据销售普通发票一张,票号为48701,款未收。业务类型:
一般销售业务;业务特征:商业折扣。操作指导:1.在销售管理系统中填制并审核发货单2.在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核3.在库存管理系统中审核销售出库单4.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证5.在应收款系统中进行发票制单671.在销售管理系统中填制并审核发货单1234567891011682在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核12345678910693.在库存管理系统中审核销售出库单1234704.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证12345612345678715.在应收款系统中进行发票制单12345672例:销售业务3
28日,销售二部,哈飞公司退回联想天禧套装1套,无税单价11499元,入硬件库。业务类型:先发货后开票退货业务。操作指导:1.在销售管理系统中填制并审核退货单2.在销售管理系统中增加并审核红字专用发票3.在库存管理系统中审核销售出库单(略)4.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证(略)5.在应收款系统中进行发票制单(略)731.在销售管理系统中填制并审核退货单12345678742.在销售管理系统中增加并审核红字专用发票123456789101175开票直接发货销售业务模式下的退货处理
填制并审核红字销售发票,审核后的红字销售发票自动生成相应的退货单、红字销售出库单以及红字应收账款,并传递到库存管理系统和应收款管理系统。76现收业务现结制单(应收款系统)填制销售发票(销售管理)现收处理(销售管理)借:银行存款贷:应收账款审核销售发票(销售管理)77例:销售业务4
12日,销售一部,向哈尔滨飞机制造厂出售凭证套打纸-8X,计100箱(批次5903),按参考售价出售。由产品库发货。同时开据销售专用发票一张,票号为48702。收到24570元的转账支票一张,票号25792,做现结处理。业务类型:现结销售操作指导:1.在销售管理系统中填制并审核发货单(略)2.在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票(略)3.在销售管理系统中进行现结处理4.在销售管理系统中审核销售发票(略)5.在库存管理系统中审核销售出库单(略)6.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证(略)7.在应收款系统中进行现结制单783.在销售管理系统中进行现结处理1234797.在应收款系统中进行现结制单1234567880第三节委托代销业务一、参数设置只有库存管理系统与销售管理系统集成使用时,才能在库存管理系统中应用委托代销业务。
委托代销业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。81二、科目设置在初始设置中“科目设置”中选择“存货科目”82三、日常业务(一)委托代销发货(二)按发出商品核算委托代销成本(三)按销售出库单核算委托代销成本(四)按销售发票核算委托代销成本(五)委托代销调整(六)委托代销退货业务83委托代销业务凭证参照填制并审核委托代销发货单(销售管理)填制并审核委托代销结算单(销售管理)凭证凭证发票制单(应收款系统)核销制单制单销售出库单记账(存货核算)销售出库单审核(库存管理)借:主营业务成本贷:库存商品借:应收账款贷:主营业务收入应交税金借:银行存款贷:应收账款生成销售发票(销售管理)录入收款单(应收款系统)审核、记账(总账系统)84例:销售业务5
18日,销售二部,从硬件库发出联想天鹤PIII/500,计20套,售价为9959元,委托上海万邦证券代为销售,货已发出还未结算。业务类型:委托代销业务操作指导:1.在销售管理系统中填制委托代销发货单2.在销售管理系统中审核委托代销发货单851.在销售管理系统中填制并审核委托代销发货单123456786例:销售业务6
3.15日,销售一部,收到北京世纪学校委托代销结算单一张,结算普通打印纸,计100箱(批次5768),结算单价为130元。立即开据销售普通发票给北京世纪学校,票号为48705,款未收。业务类型:委托代销结算871.在销售管理系统中填制并审核委托代销结算单2.在销售管理系统查看并审核销售普通发票(略)3.在库存管理系统中审核销售出库单(略)4.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证(略)5.在应收款系统中进行发票制单(略)操作指导:881.在销售管理系统中填制并审核委托代销结算单12345678989第四节直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接将商品发给企业的客户;结算时,由购销双方分别与企业结算。
特点1.没有实物的出入库,货物直接从供应商到客户
2.财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决
3.直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
90一、选项设置★91二、普通销售业务1.销售管理系统中填制并审核直运销售订单2.在采购管理系统中填制并审核直运采购订单。3.在销售管理系统填制并复核直运销售发票92二、普通销售业务(操作方法)1、在企业应用平台增加存货,存货应具有“销售外购”属性;2、在销售管理系统中填制并审核直运销售订单销售订货---销售订单---增加,业务类型选择“直运销售”输入有关信息---保存并审核3、在采购管理系统中填制并审核直运采购订单采购订单---采购订单---增加,业务类型选择“直运采购”,右键鼠标,选择“拷贝销售订单”,将有关信息将带入“采购订单”---保存并审核4、在销售管理系统填制并复制直运销售发票销售开票---销售专用发票---增加,业务类型选择“直运销售”输入有关信息---保存并审核5、参照生成直运采购发票采购发票---专用采购发票---增加,业务类型选择“直运采购”,右键鼠标,选择“拷贝采购订单”,进入“生单选单列表”参照选择直运采购订单---保存936、在应付款管理系统中审核直运采购发票。7、在存货核算系统中执行直动销售记账。业务核算---直运销售记账,P234,选择单据类型---确认---选择要记账单据---记账注意:根据采购发票生成的销售发票,必须在采购发票记账后再记销售发票。8、生成凭证要存货核算系统,财务核算---生成凭证---选择---直运采购发票或直运销售发票,生成的凭证会计分录有所不同。P23594第五节分期收款业务一、选项设置必有订单时,发货单、发票不可手工填制
95二、科目设置设置“分期收款发出商品科目”为“分期收款发出商品”。96三、日常业务1.填制并审核分期收款单(销售管理系统)2.填制并审核发货单(销售管理系统)3.生成并审核出库单(库存管理系统)4.分期收款出库(存货核算系统)5.生成凭证(存货核算系统)6.开具销售发票(销售管理系统)7.审核发票,确认收入(应收款管理系统)97第六节销售调拨业务处理销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。①同样生成应收账款并减少库存②不涉及销售税金。③销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用,否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。特点98销售调拨业务销售调拨业务的处理流程如下:
(1)当发生销售调拨业务时,在销售系统中填制并审核销售调拨单。
(2)审核后的销售调拨单自动生成发货单,同时分仓库生成销售出库单并传递到库存管理系统进行审核。
(3)审核后的销售调拨单自动生成应收账款并传递到应收款系统。
(4)与一般销售业务不同的是,在应收款系统中根据销售调拨单生成的凭证不含税金。99第七节零售业务当零售业务发生时,应将相应的销售票据作来销售零售日报,输入到销售管理系统中,零售日报是零售业务数据的日汇总,这种业务常见于商场、超市等零售企业。一、零售业务具体操作1、销售选项中勾选“是否有零售日报业务”;2、业务---零售日报,填制并审核零售日报单---生成销售日报单,销售零售日报审核后,系统自动生成对应发货单;3、库存管理系统生成出库单。出库业务---销售生成出库单,销售管理系统零售日报单在审核时,自动生成销售出库单,传递到库存管理系统和存货核算系统。100二、零售日报的退货业务业务---零售日报---红字零售日报单---增加,保存并审核三、零售日报单的查询业务---零售日报---零售日报列表,录入查询条件,双击要查询的记录,查看记录。101零售业务
如果用户有零售业务,用户的零售业务数据可以先按日汇总,然后通过零售日报进行处理。零售日报记销售收入账;生成发货单和销售出库单,进行销售出库登账处理。
对于零售业务,仓库指的是最终的出货地点,例如,零售商场,仓库指的是将货物交给客户的柜组,货物从仓库到柜组的过程,属于库存的转库处理,由库存管理系统完成。102其他业务包装物租借代垫运费销售支出103第八节账表查询一、账表内容统计表、明细表、销售分析、综合分析、我的账表。二、账表操作流程进入账表功能,选择条件,可进行查询三、账表查询(一)统计表1、销售统计表2、发货统计表(二)明细账1、销售收入明细账2、销售成本明细账104综合查询
单据查询
通过“销售订单列表”、“发货单列表”、“委托代销发货单列表”、“发票列表”、“销售调拨单列表”、“零售日报列表”可以分别对销售订单、发货单、委托代销发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报进行查询。
账表查询通过查询销售管理系统提供的销售明细表、销售统计表、余额表及销售分析表,实现对销售业务的事中控制、事后分析的管理。105月末结账月末结账是将当月的单据数据封存,结账后不允许再对该会计期的销售单据进行增加、修改、删除处理。106采购管理第十章日常处理107采购管理与其他系统的主要关系采购入库单采购入库单采购发票存货成本付款信息基础设置库存管理系统管理采购管理应付款管理存货核算108日常业务处理采购订单管理采购入库业务采购退货业务现付业务受托代销业务综合查询月末处理109一、采购业务类型(一)普通采购业务(二)受托代销业务(三)直运业务第一节采购管理概述110二、采购业务模式(一)单货同行(二)当货物先到,而采购发票未到(三)采购发票先到,货物未到企业111第二节普通采购业务一、必有订单模式采购选项设置单击“设置”→“采购选项”→“业务及权限控制”→“业务选项”→“普通业务是否必有订单”,相应方框前做选择标记。112二、采购订单流程图采购计划销售订单采购请购单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算单113三、实务操作流程(一)采购入库业务处理1.增加并审核请购单2.参照请购单增加订货单3.采购到货4.入库处理114执行采购订单采购订单管理关闭采购订单采购订单查询统计录入采购订单审核采购订单录入采购订单审核采购订单115例:采购业务15日,向北京联想分公司订货一批,货物为联想天鹤PIII/500,数量为50套,单价为9659元,预计到货日期为本月8日。业务类型:采购订货操作指导:1.在采购管理系统中填制采购订单2.在采购管理系统中审核采购订单1161.在采购管理系统中填制采购订单1231231172.在采购管理系统中审核采购订单1234118采购入库业务
单货同行暂估业务在途业务货到票未到票到货未到119单货同行凭证凭证凭证发票制单(应付款系统)核销制单结算制单采购入库单录入(采购管理)采购入库单记账(存货核算)采购入库单审核(库存管理)借:原材料贷:物资采购借:物资采购应交税金贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款采购发票录入(采购管理)录入付款单(应付款系统)审核、记账(总账系统)120货到票未到(暂估入库)业务
三种处理方式:月初回冲、单到回冲、单到补差
以单到回冲为例,暂估处理的业务流程
1.当月,货到票未到:暂估制单暂估入库单记账(存货核算)借:原材料贷:物资采购填制暂估入库单(采购管理)
2.下月发票到:蓝字回冲单制单红字回冲单制单填制采购发票(采购管理)采购结算(采购管理)暂估处理(存货核算)借:原材料(红)贷:物资采购(红)借:原材料贷:物资采购121例:采购业务2
6日,收到北京联想分公司提供的联想天禧PIII/550,数量为20台,商品已验收入硬件库,未收到发票。业务类型:货到票未到-暂估入库业务。操作指导:
1.在采购管理系统中填制暂估入库单2.在库存管理系统中审核暂估入库单3.在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价4.在存货核算系统中对采购入库单进行记账5.在存货核算系统中生成入库凭证1221.在采购管理系统中填制暂估入库单123451231232.在库存管理系统中审核暂估入库单12341243.在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价123561254.在存货核算系统中对采购入库单进行记账1234561265.在存货核算系统中生成入库凭证1234567127票到货未到(在途存货)业务
如果先收到了供货单位的发票,而没有收到供货单位的货物,可以对发票进行压单处理,待货物到达后,再一并输入计算机做报账结算处理。但如果需要实时统计在途货物的情况,就必须将发票输入计算机,待货物到达后,再填制入库单并做采购结算。128(二)采购发票采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在一张发票上可以同时输入正、负数金额。但蓝字发票的合计金额必须为正,红字发票的合计金额必须为负运费发票只能输入存货档案中的劳务费用属性存货
凡是按采购订单进行的采购业务,货物到达后,填制的发票,必须正确注明订单号,否则不能正确统计订单执行情况注意129(三)采购结算采购结算关联图蓝字采购入库单红字采购入库单蓝字采购发票红字采购发票蓝字费用\折扣发票红字费用\折扣发票蓝线:自动结算橙线:手工结算灰线:费用结算注:采购结算不限制业务发生日期,即可以跨月结算130(三)采购结算采购结算又称采购报账,指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。不同结算模式的业务规则不同:入库单和发票:将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单;红蓝入库单:将供应商、存货相同,数量绝对值相等,符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算。(退货)红蓝采购发票:将供应商、存货相同,金额绝对值相等,符号相异的采购发票记录进行对应结算。131手工结算
自动结算必须都是供货单位的,存货相同且数量相等红蓝入库单对结,入库单上必须有金额,可以不等红蓝费用发票自动结算金额可以不等,但数量必须都大于0红蓝入库单对结,原入库单存货数量可以不相等红蓝发票对结各存货数量必须相等采购入库单可以多次结算发票,采购发票不能多次结算入库单采购入库单存货行数量未全部结算,此存货行还是暂估状态132(四)采购业务成本核算1.货到票到2.暂估业务133采购结算后退货采购结算前退货部分退货:将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。全额退货:蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单”的自动结算。部分退货:红字入库单与红字采购发票进行手工结算。(五)退货业务的处理上述各种处理的结果:各种入库单传递到核算中进行单据记帐。全额退货:蓝字入库单与红字入库单进行“红蓝入库单”的自动结算。134采购退货业务货虽收到,但未做入库手续货已收到,并办理部分手续
入库单
发票退货处理操作流程135货虽收到,但未做入库手续
如果尚未录入采购入库单,此时只要把货退还给供应商即可,软件中不用做任何处理。136从入库单角度来看,分为两种情况(1)入库单未记账
即已经录入“采购入库单”,但尚未记入存货明细账。此时又分三种情况:①未录入“采购发票”如果是全部退货,可删除“采购入库单”;如果是部分退货,可直接修改“采购入库单”。②已录入“采购发票”但未结算
如果是全部退货,可删除“采购入库单”和“采购发票”;如果是部分退货,可直接修改“采购入库单”和“采购发票”。③已经录入“采购发票”并执行了采购结算若结算后的发票没有付款,此时可取消采购结算,再删除或修改“采购入库单”和“采购发票”,若结算后的发票已付款,则必须录入退货单。(2)入库单已记账
此时无论是否录入“采购发票”,“采购发票”是否结算,结算后的“采购发票”是否付款,都需要录入退货单。137从采购发票角度来看,分为两种情况(1)采购发票未付款
当入库单尚未记账时,直接删除“采购入库单”和“采购发票”,已结算的“采购发票”需先取消结算再删除。当入库单已经记账时,必须录入退货单。(2)采购发票已付款
此时无论入库单是否记账,都必须录入退货单。138退货处理操作流程凭证凭证凭证红字发票制单(应付款系统)核销制单结算制单退货单录入(采购管理)退货单记账(存货核算)退货单审核(库存管理)借:原材料(红)贷:物资采购(红)借:物资采购(红)应交税金(红)贷:应付账款(红)借:银行存款(红)贷:应付账款(红)红字发票录入(采购管理)录入收款单(应付款系统)审核、记账(总账系统)139第三节直运业务一、系统设置二、业务类型三、业务流程1.有直运销售订单2.没有直运销售订单,直运采购发票和直运销售发票可互相参照140现付业务现结制单(应付款系统)填制采购发票(采购管理)现付处理(采购管理)借:物资采购贷:银行存款141第四节受托代销业务一、账套设置只有在新建账套时将“企业类型”选择为“商业企业”,系统才能处理受托代销业务。可以在“采购管理模块设置,也可以在“库存管理”模块设置,在其中一个模块中的设置,可以改变在另一个模块中的设置。142二、选项设置对于受托代销商品,必需在存货的基础档案中选中“是否受托代销”,并且把存货属性设置为“外购”。由于受托代销商品一般用于销售,还应把存货属性设置为“销售’。143供应商往来流程图采购发票付款单预付款1112销售发票预收款4现结制单33核销现结生成应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲4并账制单转账制单转账制单蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来144受托代销业务
受托代销业务是指商业企业接受其他企业的委托,为其代销商品的行为。这种业务的处理流程为:
(1)受托方接收货物,填制受托代销入库单。(2)受托方售出代销商品后,手工开具代销商品清单交委托方。(3)委托方开具发票。(4)受托方进行“委托代销结算”,计算机自动生成“受托代销发票”和“受托代销结算单”。145第五节账表查询一、统计表(一)采购明细账账表---统计表---采购明细表,输入查询条件,过滤---小计,按分组小计,合计---保存。(二)未完成业务明细表账表---统计表---未完成业务明细表,输入查询条件---过滤,查询相关单据,包括暂估入库、在途存货。二、采购账簿(一)在途物资余额表账表---采购账簿---在途物资余额表(二)暂估入库余额表三、采购分析(一)采购分析表账表---采购分析---采购分析表(二)采购费用分析表146第六节月末结账
月末结账是将当月的单据数据封存,结账后不允许再对该会计期的采购单据进行增加、修改、删除处理。147库存管理第十一章日常处理148第一节库存管理概述一、业务类型(一)工业企业类型主要包括对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核。(二)商业企业的核算类型在日常业务中可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核。商业企业核算类型不能使用产成品入库、材料出库等相关功能,但可以进行受托代销业务的处理。二、业务模式分以下几种业务模式:普通采购业务、受托代销业务、直运业务,直运业务在库存管理系统不体现。第十一章库存管理149主要内容系统概述日常业务处理功能概述
日常收发存业务处理库存控制
库存管理系统与其他系统的主要关系库存管理系统的应用模式150库存管理与其他系统的主要关系出入库单据采购入库单销售出库单基础设置采购管理系统管理库存管理销售管理存货核算可销售量151库存管理系统的应用模式1.集成应用模式
当库存管理与采购管理、销售管理、存货核算集成使用时,在采购管理系统中录入采购入库单,在销售管理系统中录入发货单,审核后自动生成销售出库单传递到库存管理系统,在库存管理系统中只录入除采购入库、销售出库之外的其他单据,并完成对各种出入库单据的审核。2.独立应用模式
如果库存管理系统单独使用,那么所有的出入库单据均由库存系统填制。152日常业务处理入库业务出库业务其他业务
采购入库其他入库产成品入库153库存业务
12月10日,销售二部,收到北京联想分公司提供的联想天鹤PIII/500,计20台,暂估价为9699元,入硬件库。业务类型:采购入库-暂估入库说明说明154说明:
如果同时启用了采购管理、库存管理、存货核算,则应在采购管理系统中录入采购入库单,不能从库存管理系统中录入。因此,本业务在库存中不做处理;
如果同时启用了库存管理、存货核算,则在库存管理系统中录入采购入库单;
如果只启用了存货核算系统,则在存货核算系统填制采购入库单。
155库存业务
12月12日,收到制造车间普通打印纸-A4(批次6001),计100箱,验收入产品库。业务类型:产成品入库操作指导:1.在库存管理系统中录入产成品入库单并审核2.在存货核算系统中录入生产总成本3.在存货核算系统中对产成品入库单记账(略)4.在存货核算系统中生成凭证(项目:普通打印纸-A4)(略)156库存业务
12月9日,销售二部,收到赠品—联想17寸显示器一台,单价2200元。业务类型:其他入库-赠品入库操作指导:1.在库存管理系统中录入其他入库单并审核2.在存货核算系统中输入其他入库单存货单价“2200”3.在存货核算系统中对其他入库单记账(略)4.在存货核算系统中生成凭证1571.在库存管理系统中录入其他入库单并审核12345671582.在存货核算系统中输入其他入库单存货单价“2200”123451594.在存货核算系统中生成凭证1234567891601.在库存管理系统中录入产成品入库单并审核1234561612.在存货核算系统中录入生产总成本12345162出库业务销售出库材料出库其他出库163库存业务
12月20日,销售二部,向天津海达公司销售联想17寸显示器一台,单价2500元。业务类型:销售出库说明164说明
如果同时启用了销售管理、库存管理、存货核算,则应在销售管理系统中录入销售出库单,不能从库存管理系统中录入。因此,本业务在库存中不做处理;
如果同时启用了库存管理、存货核算,则在库存管理系统中录入销售出库单;
如果只启用了存货核算系统,则在存货核算系统填制销售出库单。165库存业务
12月3日,制造部,从材料库领用20吨铜板纸用于生产普通打印纸-A4。业务类型:材料出库业务操作指导:1.在库存管理系统中录入材料出库单并审核2.在存货核算系统中对材料出库单记账3.在存货核算系统中生成凭证1661.在库存管理系统中录入材料出库单并审核123456781672.在存货核算系统中对材料出库单记账1234561683.在存货核算系统中生成凭证123456789169库存业务
12月15日,销售一部,领取样品普通打印纸-A4(批号6001)和凭证套打纸-8X(批号5903)各1箱。业务类型:
其他出库-样品出库。操作指导:1.在库存管理系统中录入其他出库单并审核2.在存货核算系统中对其他出库单记账(略)3.在存货核算系统中生成凭证(填入对方科目:5501营业费用)(略)1701.在库存管理系统中录入其他出库单并审核123456171其他业务库存调拨盘点组装和拆卸形态转换172库存业务12月5日,销售一部,从制造部调拨普通打印纸-A4(批号5768)和凭证套打纸-8X(批号5903)各500箱。业务类型:库存调拨-部门调拨操作指导:1.在库存管理系统中填制调拨单2.在库存管理系统中对调拨单生成的其他出入库单进行审核3.在存货核算系统中对其他出入库单记账1731.在库存管理系统中填制调拨单123
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护理团队激励策略
- 护理创新项目申报的持续改进
- 护理在社区护理中的应用
- 护理投诉管理中的跨部门协作机制
- 护理不良事件报告流程
- 护理技能训练方法
- 零售业门店经理的招聘面试流程介绍
- 基于云计算的自适应MES系统发展研究
- 离退休职工文体活动组织与实施细则
- 大姚县金蛉小学建设项目水土保持方案报告表
- 2026年教育局思想政治工作科工作计划
- 2025年安徽卫生健康职业学院单招职业适应性测试试题及答案解析
- 医保村卫生室管理制度
- 陕西从优 秀村干部中考录乡镇公务员考试真题
- 2025年军事设施建设与管理规范
- 儿科学营养性vitD缺乏
- “党的二十届四中全会精神”专题题库及答案
- 厂房基础注浆加固施工方案
- 人工智能技术应用规范
- 无锡银税协议书
- 《城市管理综合行政执法标准化指南(试行)》
评论
0/150
提交评论