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文档简介
认证产品一致性控制程序
CX10-V11目的对全部已经过认证的生产的产品与型式查验合格的产品的一致性进行控制,符合认证标准的要求。
使认证产品连续2合用范围合用于企业全部获得认证的生产的产品与型式查验合格的产品。3职责3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数知足与型式查验合格产品的一致性要求。3.2质量部负责产品的形成过程及最后知足一致性规定要求。3.3生产部负责对车间生产过程进行控制,保证与认证产品的一致性。4工作程序4.1产品一致性4.1.1产品一致性的要求4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、
型号规格、各项性能技术参数均应与型式查验报告、认证证书相一致;4.1.1.2认证产品的构造(主要波及安全性能的构造)应与型式查验样机相一致;4.1.1.3认证产品所用的资料、重点件应与型式查验时申报并经认证机构所确认的相一致。4.1.2产品一致性的控制4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制,保证文件发放前获得赞同及文件使用地方获得有效版本,详尽按《文件和资料控制程序》有关规定进行;4.1.2.2质量部负责对进货查验(特别是重点件、原资料)和过程查验进行严格控制,保证产品符合要求;4.1.2.3全部获证产品的更正未经认证机构赞同,不得更正。4.1.3产品一致性的检查4.1.3.1质量部负责除在进货查验、
产品生产过程中进行平时监察外,
还应在出厂查验时,对产品的名称、型号规格及构造、重点件进行一致性检查。4.2
获证产品的更正4.2.1全部获认证证书的产品,若是产品认证发生更正时,应由质量负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构依照更正内容和供给的资料进行审察,确认可否能够更正或需送样检测,更正申请经认证机构赞同后方可进行更正。4.2.2图样及设计文件的更正图样及设计文件的更正应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。5.有关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《纠正和预防举措控制程序》6.质量记录6.1《进货查验登记表》6.2《纠正和预防举措办理单》6.3《例行试验记录表》6.4《成品查验记录表》认证产品的更正控制程序CX11-V1目的对认证产品的重点零零件、元器件、资料和构造的更正推行控制。合用范围本程序合用于认证产品更正的控制和管理。职责质量部是认证产品更正控制的归口部门。工作程序4.1供给商供给的重点元器件和资料,经查验其性能不能够知足有关标准要求时,不能够投入到认证产品的生产中,由采买部负责办理退货,履行《不合格品控制程序》。4.2质量部依照认证产品有关标准设计的产品构造必定在生产过程中获得贯彻履行,保证认证产品与型式查验样品一致。4.3质量部实时掌握认证产品有关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,合时的调整产品构造,使之符合认证规定要求。4.4认证产品的生产设施,工艺参数发生更正可能影响到认证产品一致性要求时,由质量部组织有关部门和人员对生产设施、工艺参数进行认可。4.5质量部对凡波及认证产品的更正实时向认证机构申报,由管理者代表审察,总经理赞同,供给详尽的更正资料。4.6认证产品的申请由质量部填写,申请的更正在认证机构赞同后方可推行。4.7认证标志由质量部进行控制其使用,不得未经认证机构赞同就在已推行更正的产品上加贴认证标志。有关文件5.1认证产品一致性控制程序质量记录6.1消防产品认证更正申请书重点元器件和资料的查验或考证程序CX12-V1目的为明确考证的条件、方法和要求,保证未经查验的采买物质能知足使用要求,特制定本程序。合用范围合用于采买物质如原资料、重点元器件、零零件、外协件等的考证。职责3.1质量部、生产部、采买部负责各自职责范围内采买物质的考证。工作程序4.1采用考证方式的条件:4.1.1企业没有相应的查验手段或方法。4.1.2企业没有相应的查验设施或采用查验的方法不经济。4.1.3没有查验的必要(如零星采买的协助物质)。4.2考证的方法4.2.1企业赞同采用的考证方法有:4.2.1.1试装或试用。4.2.1.2考证供方出厂查验记录。4.2.1.3考证供方的合格证、质保书或质保协议。4.2.1.4考证产品的外观、包装。4.2.1.5考证产品的商标或品牌。4.2.2采买物质种类与考证方法的对应:4.2.2.1关于重要物质采用:试装或试用,考证供方出厂查验记录。,采用试装或试用的",采用考证供方出厂检逐一记录在《进货查验4.2.2.2关于一般物质赞同采用:只考证产品的商标或品牌。4.2.2.3关于协助物质赞同采用;随意一种考证方法。注:采买物质的分类,企业的采买物质分为以下三类。类--重要物质:直接影响最后产品使用或安全性能,可能致使顾客投诉的物质。类一般物质:不影响使用性能或即便稍有影响但可采用举措予以填补的物质。类--协助物质:包装置件及在生产过程中起协助作用的物质,4.3考证的履行和记录要求4.3.1重要物质的考证由质量部进行,需要填写《进货查验登记表》方法时,在试制产品的查验登记表中需注明:"某采买物质考证合格验记录的方法时,需要对起初规定的技术参数或性能指标进行考证,登记表》中。4.3.2一般物质的考证由质量部或资材部进行,需填写《进货查验登记表》.4.3.3协助物质的考证由库房进行,可填写《进货查验登记表》或直接在入库票据中签字以示考证合格。4.3.4质量部负责编制《查收规范》,明确各样物质的考证方法,授权考证部门和记录要求。有关文件5.1《重点元器件和资料的如期确认查验程序》质量记录6.1进货查验登记表重点元器件和资料的如期确认查验程序CX13-V1目的对重点元器件和资料的查验/考证及如期确认查验,保证重点元器件的产质量量连续达到认证产品要求。合用范围合用于认证产品的重点元器件和资料的查验/考证及如期确认查验。职责3.1质量部负责对重点元器件和资料的查验/考证及如期确认查验。工作程序4.1重点元器件和资料的查验/考证4.1.1对生产购进的重点元器件和资料,库房保存员查对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区、填写《待检单》交给查验员。4.1.2查验员依照《查收规范》进行全数或抽样查验。a)库房保存员依照合格记录或表记办理入库手续;b)考证不合格时,查验员在物料上贴"不合格"标签,按《不合格品控制程序》进行办理。4.2重点元器件和资料如期确认查验4.2.1推行的机会a)采买的重点元器件和资料批量较大,使用达二分之一时;b)库存的重点元器件和资料凑近保存限时时。4.2.2频率及项目a)频率履行《查收规范》的取样规定。b)项目履行《查收规范》的查验项目规定。4.2.3委托如期确认查验a)供给商(供方)供给的重点元器件和资料材质单内容少于标准要求时,经和供给商磋商委托外面查验机构进行如期确认查验。b)供给商(供方)供给的重点原资料用于产品制造经我企业如期确认查验存在产质量量问题,在供给商(供方)认可的情况下委托外面查验机构进行如期确认查验。有关文件5.1《重点元器件和资料的查验或考证程序》质量记录6.1进货查验登记表例行查验和确认查验规程CX06-V1目的:对产品进行查验进行控制,保证认证产品符合标准要求,防备不合格的产品出厂。合用范围:合用于本企业低压成套开关设施产品的例行查验和确认查验。职责:质量部负责组织和推行例行查验和确认查验。4工作程序:例行查验是在生产的最后阶段对生产线上的产品进行的100%的查验,平时检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工;确认查验是为考证产品连续符合标准要求进行的抽样查验。经例行查验的产品,如有不合格由质检部拟订纠正举措并返工,不合格品经返工后,再进行一次例行查验,合格后才能入库;确认查验由质检部在例行查验合格的产品中随机记录抽检,经确认查验的产品,如不合格,则应立刻停产并上报企业领导分析原因,制定相应的纠正举措。例行查验和确认查验规程见下表。风机例行查验项目查验项目内容和判断要求查验方法查验频率外观质量风机表面应圆滑无气泡、裂纹及厚度显然不均的弊端,表面面应干净、均称、平展、焊接处应维修平展,涂防锈底漆和耐高温装修性涂料,内表面应涂防锈涂料。目测逐台电流达到额定的70%-80%电流表逐台机械运转试验运转平稳、无异样声响。感观逐台风机确认查验项目查验项目内容和判断要求查验方法查验频率耐高温性能当输送介质温度在280℃时,风机应能连续正常工作30min.按GA211-2009规定年排烟防火阀例行查验项目查验项目内容和判断要求查验方法查验频率外观质量铭牌子牢固、清楚、正确;表面应圆滑无气泡、裂纹及厚度显然不均的弊端,表面面应干净、均称、平展、焊接处应维修平展,涂防锈底漆和耐高温装修性涂料,内表面应涂防锈涂料。目测逐台公差应符合图纸要求。卷尺、游标卡尺逐台复位功能应操作灵便、可靠。手动操
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