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文档简介
财务内部审计跟踪审计合同背景在企业中,财务内部审计是保证公司财务状况真实、准确、合规的重要手段。而跟踪审计则是财务内部审计的一种方式,即在审计过程中,对被审计对象的财务活动进行长期跟踪,以发现问题,并及时采取措施解决问题。为了保证财务内部审计的有效性和质量,需要签订一份财务内部审计跟踪审计合同,明确审计的内容和要求。合同内容审计对象本次跟踪审计的对象为企业财务活动,包括但不限于以下方面:财务报表资金流动情况成本核算业务拓展情况审核目的确认财务信息的真实性和准确性发现财务管理中的问题,并提供相应的解决方案确认公司财务管理的合规性,避免内部或外部风险审核周期审核周期为12个月,从年初1月1日开始到年末12月31日截止审核要求审核对象必须准备完备、规范、真实、准确的会计资料,确保审计工作顺利进行。审核人员在审核过程中需要遵守保密原则,保证审核结果的可靠性。审核人员应当提出明确的问题和解决方案,并和公司管理层进行充分沟通,确保问题及时得到解决。审核人员进行审核时,应当遵守相关法律法规,对于发现问题,应当及时向管理层报告。审核报告审核人员需要向公司管理层递交正式的审计报告,报告应当涵盖审计发现的问题以及解决方案。审计报告内部和外部应当保密,并遵守相关法律法规。如果公司需要对外公开审计报告,应当经过审核人员同意,并严格执行相关法律法规,确保信息安全。合同签署和执行本合同应当由企业管理层、内部审计负责人、审核人员共同签署。本合同的执行应当遵守相关法律法规,确保审计结果的准确性和保密性。如果审计发现重大问题,公司管理层必须及时采取措施解决问题,确保公司合法合规经营。总结本文介绍了企业财务内部审计跟踪审计合同的内容和要求,以此保证公司财务状况真实、准确、合规。在签署和执行过程中,应当严格遵守相关法律法规,确保审计结果的准确性和保密性。同时,
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