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文档简介
第7章内部控制学习目标1.了解内部控制的含义2.了解内部控制的重要性与固有局限性3.掌握对内部控制的了解4.掌握对内部控制的测试5.了解内部控制的评价、审计及鉴证7.1内部控制的含义1985年,由美国注册会计师协会、美国会计协会、财务经理人协会、内部审计师协会、管理会计师协会联合创建了反虚假财务报告委员会,旨在探讨财务报告中的舞弊产生的原因,并寻找解决之道。两年后,基于该委员会的建议,其赞助机构成立COSO(TheCommitteeofSponsoringOrganizationsofTheNationalCommissionofFraudulentFinancialReporting)委员会,专门研究内部控制问题。1992年9月,COSO委员会发布《内部控制整体框架》,简称COSO报告。
内部控制是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。目标责任主体实现手段要素与卵审但计寨相抢关裤的耍内勒部循控剖制审晓计榨人嫩员碗应渗当蓬重纳点持关鼠注殃并维考守虑贯被稼审封计困单他位叛为条实颗现截财论务葡报住告观可乖靠双性闸目最标妙设吼计赴和区实药施码的层内滤部柴控寨制稿。7骄.仿2内蓝部营控雾制艺的番重着要痒性串和樱局数限念性重行要习性保累证维国无家涛的额方规针燃、佛政温策巨和触财嫩经史法耕规具在横企距业筒内私部名的移贯断彻柳执跑行夏。保糊证努企志业劝内单部四经枪营沃决辽策航和岔规挥章积制坛度拐的蚊正姑确其落竹实战。保隐证尝会邮计衰资牧料送的旺真皱实由性延和姿正肺确除性能。保锈证舱财卫务炮活丑动部的串合侍法形性感和竹有酬效态性恐。维佩护淋财勾产满物棒资哥的恋安白全测性声和皱完吗整踏性邮。保造证额各焰项复经角营蜡活划动亲的谎正胃常坛、爱有云效残进跌行躁。局新限朗性受含制坊于畜成岛本备与握效紧益牵原锅则投。一应般旨仅属针买对撤常杆规贝业岭务而活韵动斗而雷设界计讽。即慈便边设恩计惯完身善蓝,辫也贡可妈能待因梯执岂行装人卷员吩的误粗屡心林大成意悄、张精雀力马分立散闻、凑判代断属失狱误陶以武及扩对灭指棵令恭的目误潮解锹而杰失俭效烈。因惨有亏关贪人缴员皆相梦互销勾脸结草、枣内缩慧外盏串蛙通饥而眠失脊效德。因芬执军行缠人笋员暮滥沙用梢职蜘权员或选屈鞭从淘于匠外嫁部枕压钞力贷而冒失诞效年。因掠经手营厦环支境恩、蛮业载务天性见质录的定改番变垃而紧削渔弱午或牲失址效哑。7斤.赖3对迅内热部瞧控进制薄的啄了灶解1络.了广解炊内申部笔控慢制稠的迅审滚计器程辛序询坊问观润察检著查穿探行躲测怎试2卧.从赶要常素扒充源分税了甘解右内朽部株控爸制(1)控继制环敲境对营胜哨任济能城力色的嘱要盲求诚蚀信岁和扯道锈德逆价堡值卷观组秧织动结厅构治垃理核层拴的铸参拐与管鉴理摩层味的另理纺念锋和饼经费营而风给格权结力辆和贵责爬任愉的欲分图配人普力况资晋源狠政许策粘和辰实绪务(2)悼风雕险许评泛估症过唉程(3)谋信余息倡系颂统语与腾沟逼通(4)(5)府监昆督控制活动业绩评价
授权信息处理实务控制
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