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文档简介
审计工作管理制度一、概述为提高公司的内部管理水平,规范审计工作的开展,制定本管理制度。本管理制度是公司的内部行政管理制度,是规范公司审计工作管理的基本依据,是公司全体员工必须遵守并执行的行为准则。二、审计工作的管理权限和责任公司的审计部门是负责公司对各项业务进行审计工作的部门,主要负责以下工作:对各业务的合法性和规范性进行审计;对专项业务的规范流程进行检查;对公司经济效益进行审核;对风险防范和内部控制机制的审核;对公司其他业务进行审计。公司的各级管理人员应支持并为审计工作创造良好的工作环境,对审计员履行职责的结果和意见应当给予认真的对待。三、审计工作的工作程序公司的审计工作,应当按照下列程序进行:提出审计计划,向公司管理层报告并征求同意;针对审计对象使用审计标准进行审计,审计时应注重证明性、公正性,确保审计的全面性和准确性;对审计取得的資料和资料文件应进行严格保密和妥善保管,任何人不得佚失或泄露;将审计报告交给有关方面;提出改进措施并确认执行情况;处理存在的不合规情况并纠正。四、审计员的行为规范审计员必须遵守道德规范,按照规定的工作程序、标准、方法进行工作,不得违法、违规或者扰乱正常的审计工作秩序。审计员应当制定工作计划,制订审计标准,制定审计方案,负责实施、掌握审计过程和审计结果,并及时形成审计报告。五、处罚措施凡有违反本公司的审计工作管理制度而有不当行为的人员,由有关部门按照公司的纪律管理及有关规定给予包括批评、警告、记过、降职甚至开除等纪律处分。六、附则本管理制度经有关部门一级
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