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文档简介

质量手册任命书人民健康至上,产品质量第一。...。.目录公司组织机构图策划部市场部行政部财务部生产部质量部经理现投诉不良反产品档案成品检验原辅料检验场监控▲▲▲▲▲▲▲▲△212342123421234331234)))12。2.评定供方控制程序12至生产和服务提供控制程序2内部审核控制程序12不合格品控制程序23同顾客信息反馈控制程序22医疗器械记录表格1序号号本记录名称编号备注培训记录表培训申请单:共人::::::______年度培训计划:::::::::设备验收单SB-JL-01-01513456789:保养后,用”∆X::::::::::::;::::::□修订(原评审号:)序号:共页4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.SB-JL-01-022SB-JL-01-023供应的产品名称ABC)SB-JL-01-024供应产品及类别(B、C进货物资质量控制方式(在()内标注√):60%到货总批次)×20%/到货总批次)×采购数量计划到货日期备注备注SB-JL-01-028月月日生产数量备注一二三四五六日SB-JL-01-034号者员::::序号:::如果用于生产线上监控,其使用部位::从年年月):从年年月::2::共页第页审核员:受审部门年月日时-时质量标准条款:不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:不合格原因及对产品质量影响的分析:建议的纠正措施计划:预定完成日期:日期:日期:日期:纠正措施完成情况:纠正措施的验证:审核员:内部质量管理体系审核报告:审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现审核组长:时间:日期:审核日期批准日期:姓名:4.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计:供应/生产单位进货数量不合格处置:退货()让步接收()拣用()报废(批准:日期::不合格处置:退货()让步接收()拣用()报废(批准日期::验证结果不合格处置:退货()让步接收()拣用()报废(批准日期::请验单规来:型号规格不合格数量不合格原因:不合格品处置::管理者代表审核意见:总经理批准意见:签名:日期::拟采取的纠正(

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