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文档简介
资产清查工作审计方案一、审计目的及对象本次资产清查工作审计的目的,是为了保证资产清查工作的公正、透明、严谨,确保资产清查工作的效率和有效性,防范和杜绝任何形式的违规行为。审计对象是资产清查工作的全部流程及参与者。二、审计范围审计范围包括但不限于以下方面:1、资产清查工作的制定和实施情况;2、资产清查任务书的准确性和全面性;3、资产清查组织机构的建立和运转情况;4、资产清查工作方式和工具的使用情况;5、资产清查结果的统计和分析情况;6、资产清查流程中各参与者的履职情况;7、资产清查工作中出现的问题的解决情况。审计工作将基于以上提到的几个方面进行具体实施。三、审计方法与要求1、审计方法本次审计采用的主要方法是抽样调查、比较分析、测试评估等,通过现场踏勘、文件查阅、访谈交流等方式获取相关资料。2、审计要求审计应在严格的程序和规范下进行,按照审计标准和相关规定开展工作。审计人员应保持客观、公正、严谨的态度,切实履行审计职责。四、审计内容及时间安排1、审计内容(1)资产清查工作前期准备;(2)资产清查任务书的制订和实施;(3)资产清查组织机构的建立和运转;(4)资产清查工作方法和工具的使用;(5)资产清查结果的统计和分析;(6)各参与者的履职情况;(7)资产清查工作中出现的问题的解决情况。2、时间安排审计时间计划为2个月,具体时间为2022年7月1日至9月1日。五、审计人员配备及要求1、审计人员应根据工作需要,拥有相关的专业知识和审计经验,并应严格遵守有关专业道德和程序的规定。2、审计工作至少由两名有资格的审计人员共同完成,其中一名主审计师,一名辅审计员。3、审计人员应保持客观、公正、严谨的态度,不断提高审计水平和品质。六、审计报告编制及报送1、审计报告应包括审计过程、审计发现、评价意见、建议和审计总结。2、审计报告以书面形式呈现,内容应清晰、准确、具有说服力。3、审计报告应及时完成,并在完成审计工作的两周内向委托人提交审计报告。4、审计报告应提交给委托人和需要知道的其他相关人员,以便及时采取改进措施和落实建议。综上,资产清查工作是企业和组织日常管理中的必要内容。审计工作的实施可有效保证资产
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