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文档简介
某公司《财务审计作业指引》1.指引概况目的评价集团各单位财务部门内部控制的有效性,评价制度(流程)执行落实的效率和效果,促进企业财务制度(流程)的完善及有效实施,降低管控风险。适用范围内部财务审计包括集团各单位的财务管理,主要形式为:重要数据核对、整体财务状况、资金管理情况、挂账管理、资产管理、银行结存/现金管理、各项收入、成本、费用核算等。定义财务审计方式方法:财务审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物,向有关单位或个人调查等方式进行审计,并取得证明材料,以便准确地得出审计结论和建议。参与部门集团各单位、财务管理部及其他部门各部门指引中承担职责被审计对象1.负责配合审计工作。2.负责提供审计所需要的资料,不得拒绝或不配合审计,特殊情况下无法满足审计日程安排时,必须征得审计监察部同意。3.负责针对审计发现问题做出相关说明。审计小组1.组织各项财务审计工作。2.编制审计报告。3.审计结果的反馈与处理跟踪,后续整改跟踪。审计监察部审核审计报告董事会1.批准审计计划。2.提出财务专项审计要求。3.重大审计问题决策。4.批准审计报告。2.工作程序2.1审计准备阶段2.1.1编写审计工作计划。2.1.2确定审计对象。2.1.3确定审计小组成员。2.1.4发出审计通知书。2.1.5拟定审计方案,包括:2.1.5.1研究确定项目分阶段审计时间、时限。2.1.5.2确定审计范围及重点。2.1.5.3确定人员分工。2.1.5.4-----------------------2.1.6-----------------------2.2审计实施阶段2.2.1审查各项相关报表和数据了解整体财务状况。2.2.2检查财务基础工作是否规范。审查财务内控流程,检查不相容职务相互分离、授权控制、会计系统控制、内部报告控制的执行情况,评价内部控制的健全性、有效性。2.2.3针对财务管理的各个内控环节实施实质性测试。2.2.4突击盘点现金,检查现金收支是否存在异常情况。2.2.5检查备用金管理制度执行情况。2.2.6-----------------------2.2.7检查往来账款进行账龄分析,挂账的合理性,是否执行定期核对制度。2.2.8-----------------------2.2.9抽盘低值易耗品,与各部门的明细账核对,检查定期盘点的有关记录。2.2.10检查库存材料的管理情况,抽盘实物。2.2.11检查日常费用支出的合理性。2.2.12检查各项财务审批的执行情况。2.2.13检查开发成本各项支出的合理性。2.2.14-----------------------2.2.15-----------------------2.3开展专项审计工作审计监察部根据《年度审计计划》,经集团董事会审批,开展资产经营情况审计、货币资金内控与管理审计、费用预算管理审计、纳税审计、房地产项目盈亏分析审计、财务相关内部控制审计、年度绩效指标完成情况审计、月度绩效考核工作审计等各类专项审计工作。2.4审计结束阶段2.4.1整理、评价审计过程中收集的证据,并提交审计小组讨论。2.4.2编制现场交流报告。2.4.3可根据需要组织撤离现场前的交流会,并要求被审计单位在一日内对现场交流报告作书面回复。2.4.4-----------------------2.4.5-----------------------2.4.6-----------------------3.支持性文件3.1《内部审计管理制度》4.相关记录4.1《年度
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