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审计报告的根本架构1、报告封面例:审计报告XXXXXXXXX本次审计期间:本次审计期间:20231-202312报告日期:2023125报告状态:接收人:董事长、总经理报告编写者:一般为审计部长审批:审计部上级领导文档编号:XXXX审专字【20XX0XX密级:□公开□隐秘□机密2、审计报告导言应突出审计立项依据,审计目的,范围,审计重点等例:公司领导:XXXX日我部对XX20XXXX—20XXXX汇报如下:3、被审计单位的根本状况被审计单位的组织架构、历史渊源、隶属关系、职工人数、经营范围等各种状况。4、资产负债及全部者权益状况〔可以对业务往来、固定资产、存货治理等方面做一个明细说明〕库存商品积压状况债权,债务状况《审计后应调整的会计分录》将应调整的会计分录登入《审计后资净审增,审减额】5、损益状况〔包含利润状况、比率分析、本钱分析,财务分析模板见附件〕年度损益完成状况(列表)经营治理费用状况比率分析表〔见附件〕6、公司经营状况〔可以对公司的生产状况、销售状况、业务模块〕7、其他事项〔对于领导安排的特别事项、公司的特别事项等做一个单独说明〕8、审计评价审计评价的内容评价财政,财务收支是否真实,合法.评价会计处理遵守会计制度,国家法律,法规,规章和其他标准性文件的状况账面与审计后确认的实际财务收支状况和业务经营成果相符合的程度用相关数据和量化指标来支持(可结合审计调增,调减金额来表述)评价内部把握制度是否建立健全,是否有效执行的程度.应依据觉察问题金额大小,性质和情节严峻程度考虑可承受的审计风险评价经营活动是否取得预期的经济效益和社会效益.评价标准:预算,打算指标,历史指标,同行业先进指标评价结论类别满足的(确定的,乐观的评价)评语举例关键词:审计后说明,被审计单位会计核算能够遵守会计制度和有关规章制度,会计资料真实的反映了其财政,财务收支状况;内部把握制度比较健全和有效实施,取得了令人满足的经济效益和社会效益.等等.(2)不满足的(否认的,消极的)评语(3)保存性评语评价留意几点只评价所审计的事项对审计中未涉及的事项,审计证据不充分,评价依据或标准不明确的对审计中未涉及的事项,审计证据不充分,评价依据或标准不明确的以及超越审计职责范围的事项,不发表评价意见.以及超越审计职责范围的事项,不发表评价意见.9、审计觉察〔
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