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文档简介

内部审核考测试卷附答案一、单选题

1、公司《内部审核控制程序》规定同一管理体系两次审核的时间间隔不超过()A、12个月(正确答案)B、13个月C、6个月D、没要求2、体系部依据年度审核计划(及其修订)提前()组织成立审核组,并指定审核组长。A、1个月B、半个月(正确答案)C、一个工作周D、5个工作日3、审核组长应在审核开始日期至少提前()将【内审通知书】发放审核组成员和受审核部门。A、1个月B、半个月C、一个工作周(正确答案)D、5个工作日4、审核组长应在现场审核结束后()内完成【内部审核报告】的编制。A、1个月B、半个月C、一个工作周D、5个工作日(正确答案)5、末次会议内容包括但不限于()A、审核员宣读不符合项报告并确定受审核部门人员对不符合项已充分了解B、审核组长宣布审核结论C、审核组将【不符合项报告】电子档发送责任人D、以上全部(正确答案)二、多选题

内部审核报告的内容主要包括()A、审核的目的、依据和范围(正确答案)B、审核组成员及审核日期(正确答案)C、不符合项的数量、分布及严重程度(正确答案)D、体系运行评价以及存在的主要问题和改进建议(正确答案)2、通常情况下,内部审核应覆盖该管理体系相关的()A、过程(正确答案)B、活动(正确答案)C、班次(正确答案)D、人员3、体系内审的审核准则包括()A、对应的管理体系标准(正确答案)B、本公司的管理体系文件(正确答案)C、适用的法律法规和其他要求(正确答案)D、顾客的特殊要求(正确答案)4、内审员在进行内审时,通常使用的审核方式有()A、与现场人员交谈、询问(正确答案)B查阅文件(正确答案)C、现场查验(正确答案)D、根据自身经验判断5、首次会议内容包括但不限于()A、确认审核目的(正确答案)B、确认范围和准则(正确答案)C、与受审核部门确认审核日程以及相关的安排(正确答案)D、确定陪同人员(正确答案)三、判断题1、年度内审计划一旦签批,不能修改。()A、√B、×(正确答案)2、发生重大质量事故或严重的顾客投诉,管理者代表可决定追加内部审核。()A、√(正确答案)B、×3、审核员可以审核自己的工作。()A、√B、×(正确答案)4、当审核发现问题时,审核员应进一步调查清楚,对问题的客观性进行确认,力求公正。()A、√(正确答案)B、×5、受审核部门自接收到【不符合项报告】后7天内完成根本原因分析、制定纠正措施。()A、√(正确答案)B、×6、纠正措施完成期限通常不超过1个月。()A、√(正确答案)B、×7、本次审核的观察项,如到下一次内审时仍未实施的,将作为不符合项处理。()A、√(正确答案)B、×8、不符合项性质分严重不符合、一般不符合。()A、√(正确答案)B、×9、【内部审核检查表】作为受控表单,每次内审都用该检查表即可,

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