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文档简介
在中学教代会上的财务工作报告各位代表:
受学校托付,我向本次大会作我校20xx年财务运行状况和20xx年财务预算收支状况的报告,请各位代表予以审议。
20xx年我校能严格执行国家财务制度,广开渠道,积极筹措资金,合理安排资金,保证学校正常工作的开展。在财务支出上,以厉行节省、杜绝铺张为宗旨,实行收支两条线,审批一支笔的”治理模式,财务运行状况良好。现将财务收支状况详细汇报如下:
一、20xx年收入与支出状况:
(一)、收入状况:
1、教育经费拨款收入:4584220.95元
2、上级补助公用经费收入:77500.00元
3、事业收入(学杂费收入):8159550.00元
4、集资及借款:7XX0.00元
合计收入:13541270.95元
(二)、支出状况:
1、人员经费(工资)支出:5582023.16元
(1)、根本工资:1982441.00元
(2)、津贴支出(职务、岗位、班主任、其他津贴):1683537.00元
(3)、课时费等支出:836055.00元
(4)、校聘人员工资和教师加班支出:XX85.6元
(5)、医疗保险:193505.41元
(6)、奖金福利(高、中考、年终奖、三节福利等)支出:686198.15元
2、公用经费支出:6494524.7元
(1)、办公费:59164.18元
(2)、水电费:348607.85元
(3)、电话网络费:55200.54元
(4)、交通费:25126元
(5)、培训费:48301元
(6)、款待费:140227元
(7)、网络设备费:323690元
(8)、房屋建筑物改造和修理费(含付工程款):2937185元
(9)、专用材料费:73855.8元
(10)、办公设备购置费:301107.3元
(11)、专用设备购置费:73768.4元
(12)、图书资料购置费:80000元
(13)、公用经费开支(含教学业务费、宣传费、绿化卫生等):20xx066.6元
3、对个人和家庭的费用支出:973097.1元
(1)、退休费:485463.1元
(2)、退职费:34044元
(3)、遗属补助:16320元
(4)、住房公积金:387626元
(5)、助学金:49644元
合计:13149644.52元
由于我校近几年进展较快,基建投入较大,资金缺口很大,20xx年底帐面资金缺口9132871元,其中4444876元为有利息借款,其它为集资款和隐型债务。
二.20xx年学校财务预算安排状况:
根据现行财务供应体制和现行收费政策,20xx年我校预算收入为13XX00元。详细预算安排如下:
1、人员经费(工资)支出:6000000元
2、公用经费支出:6175000元
(1)、办公费:600000元
(2)、水电费:350000元
(3)、网络电话费:60000元
(4)、交通费:25000元
(5)、培训费:50000元
(6)、款待费:140000元
(7)、福利支出:150000元
(8)、房屋建筑物改造和修理费:400000元
(9)、办公设备购置费:XX00元
(10)、图书资料购置费:100000元
(11)、公用经费开支(含教学业务费、宣传费等):1500000元
(12)、绿化费:100000元
(13)、支付工程款:2500000元
3、对个人和家庭的费用支出:1000000元
合计:13175000元
各位代表,20xx年是我校创立省级示范学校关键的一年,学校需要在教育教学、根底设施建立、校园环境整治等方面加大投入,学校面临很大压力。从目前学校的债务构造来看,虽然有肯定的压力,但尚在学校可承受范围之内,今年要严格以财务制度为准则,严格把好财经关,压缩开支,标准开支,合理开支,优化开支,开源节流,搞好有限资金的合理安排,09年力争做到既为创立省级示范供应良好的条件又使学校债务有所削减。
感谢大家
在中学教代会上的财务工作报告2
各位代表:
受学校托付,我向本次大会作我校20xx年财务运行状况和20xx年财务预算收支状况的报告,请各位代表予以审议。
20xx年我校能严格执行国家财务制度,广开渠道,积极筹措资金,合理安排资金,保证学校正常工作的开展。在财务支出上,以厉行节省杜绝铺张为宗旨,实行收支两条线,审批一支笔的治理模式,财务运行状况良好。现将财务收支状况详细汇报如下:
一20xx年收入与支出状况:
(一)收入状况:
1.教育经费拨款收入:元
2.上级补助公用经费收入:元
3.事业收入(学杂费收入):元
4集资及借款:元
合计收入:元
(二)支出状况:
1.人员经费(工资)支出:元
根本工资:元
津贴支出(职务岗位班主任其他津贴):元
课时费等支出:元
校聘人员工资和教师加班支出:元
医疗保险:元
奖金福利(高中考年终奖三节福利等)支出:元
2.公用经费支出:元
办公费:元
水电费:元
电话网络费:元
交通费:25126元
培训费:48301元
款待费:140227元
网络设备费:323690元
房屋建筑物改造和修理费(含付工程款):2937185元
专用材料费:元
(xx)办公设备购置费:元
(11)专用设备购置费:元
(12)图书资料购置费:80000元
(13)公用经费开支(含教学业务费宣传费绿化卫生等):元
3对个人和家庭的费用支出:元
退休费:元
退职费:34044元
遗属补助:16320元
住房公积金:387626元
助学金:49644元
合计:元
由于我校近几年进展较快,基建投入较大,资金缺口很大,20xx年底帐面资金缺口9132871元,其中4444876元为有利息借款,其它为集资款和隐型债务。
二.20xx年学校财务预算安排状况:
根据现行财务供应体制和现行收费政策,20xx年我校预算收入为13XX00元。详细预算安排如下:
1.人员经费(工资)支出:6000000元
2.公用经费支出:6175000元
办公费:600000元
水电费:350000元
网络电话费:60000元
交通费:25000元
培训费:50000元
款待费:140000元
福利支出:150000元
房屋建筑物改造和修理费:400000元
办公设备购置费:XX00元
(xx)图书资料购置费:xx0000元
(11)公用经费开支(含教学业务费宣传费等):1500000元
(12)绿化费:xx0000元
(13)支付工程款:2500000元
3对个人和家庭的费用支出:xx00000元
合计:13175000元
各位代表,20xx年是我校创立省级示范学校关键的一年,学
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