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文档简介

合同管理与内部控制审计合同编号:__________鉴于甲方为提升企业治理水平,规范合同管理,确保内部控制的有效性,需要对甲方的合同管理与内部控制进行审计,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就合同管理与内部控制审计的相关事宜达成如下协议:第一条审计目的1.1本次审计的目的在于评估甲方合同管理及内部控制的有效性,发现潜在的风险,提供改进建议,促进甲方规范经营,降低法律风险。第二条审计范围与内容2.1乙方应根据甲方的具体情况,制定详细的审计方案,审计范围包括但不限于:(1)甲方合同管理制度的建设及执行情况;(2)甲方合同订立、履行、变更、解除和终止的程序及合规性;(3)甲方合同管理组织机构的设置及职责划分;(4)甲方合同管理信息系统的设计及运行情况;(5)甲方内部控制制度的建立及执行情况;(6)甲方内部审计、合规监督及其他相关机制的设立及运行情况。2.2乙方应按照审计方案,对甲方的合同管理及内部控制进行全面审计,并对审计过程中发现的问题提供专业建议。第三条审计时间与进度3.1乙方应自合同签订之日起,按照约定的时间进度完成审计工作。3.2乙方应按照约定的时间节点向甲方报告审计进度及发现的问题,并根据甲方的要求进行沟通解释。第四条审计费用4.1乙方应按照甲乙双方约定的费用标准向甲方收取审计费用。4.2乙方应向甲方提供正式的审计费用发票。第五条保密条款5.1乙方应对在审计过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。5.2乙方不得将审计过程中获取的信息用于与甲方业务无关的用途。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。6.2乙方如因故意或者重大过失提供虚假审计报告,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方合同管理制度复印件4.乙方审计方案复印件5.审计费用标准及计算方法6.保密协议复印件7.诉讼管辖约定证明文件8.甲方内部控制制度复印件9.乙方审计报告模板二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定时间完成审计工作,认定违约。2.乙方未按照约定向甲方报告审计进度及发现的问题,认定违约。3.乙方未按照约定保密甲方商业秘密、个人隐私等信息,认定违约。4.乙方提供虚假审计报告,给甲方造成损失,认定违约。5.甲方未按照约定支付审计费用,认定违约。三、法律名词及解释:1.合同管理:指双方在签订、履行、变更、解除和终止合同过程中,对合同进行全面管理的行为。2.内部控制:指企业为合理保证实现组织目标,对财务报告的真实性、合规性以及经营效率和效果,通过制度、流程和措施进行风险控制的过程。3.审计:指第三方对甲方合同管理及内部控制的有效性进行评估、检查和评价的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.审计进度延误:乙方应提前规划审计进度,确保按约定时间完成审计工作。如遇特殊情况导致进度延误,应及时与甲方沟通,寻求谅解和延期。2.审计问题沟通不畅:乙方应主动向甲方报告审计进度及发现的问题,积极与甲方沟通,共同探讨解决方案。3.保密信息泄露:乙方应严格按照保密协议的约定,对审计过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息进行保密。如发生泄露,应及时采取补救措施,减轻损失。4.虚假审计报告:乙方应遵循职业道德和审计准则,如实反映审计结果。如发现虚假报告,甲方有权要求乙方纠正,并要求乙方承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景:1.甲方为提升企业治理水平,规范合同管理,确保内部控制的有效性。2.甲方对新成立的子公司、分支机构进行合同管理与内部控制审计。3

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