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文档简介
面对2024年中级审计师考试的试题及答案姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于内部审计的职责?()
A.审查和评价内部控制的有效性
B.提供咨询服务
C.制定企业发展战略
D.管理企业的风险
2.下列关于审计证据的说法,正确的是()。
A.审计证据应与审计目标相一致
B.审计证据应当真实、完整
C.审计证据应当具有说服力
D.审计证据应当充分
3.下列哪些属于审计计划阶段的任务?()
A.确定审计目标
B.选择审计程序
C.确定审计范围
D.审计实施
4.下列关于审计报告的说法,正确的是()。
A.审计报告应当客观、公正
B.审计报告应当简洁、明了
C.审计报告应当包含审计发现
D.审计报告应当包括审计人员的签字
5.下列关于内部控制的说法,正确的是()。
A.内部控制有助于提高企业的运营效率
B.内部控制有助于保护企业的资产安全
C.内部控制有助于实现企业的经营目标
D.内部控制有助于提高企业的社会责任
6.下列关于审计风险的说法,正确的是()。
A.审计风险是指审计过程中可能出现的错误或遗漏
B.审计风险分为固有风险、控制风险和检查风险
C.审计人员应合理评估审计风险,并采取措施降低风险
D.审计风险与审计成本成正比
7.下列关于审计程序的说法,正确的是()。
A.审计程序应具有针对性
B.审计程序应具有可操作性
C.审计程序应遵循审计准则
D.审计程序应根据审计目标进行调整
8.下列关于审计证据的说法,正确的是()。
A.审计证据应当具有相关性
B.审计证据应当具有充分性
C.审计证据应当具有可靠性
D.审计证据应当具有有效性
9.下列关于审计报告的说法,正确的是()。
A.审计报告应当明确审计意见
B.审计报告应当包括审计范围
C.审计报告应当包括审计程序
D.审计报告应当包括审计发现
10.下列关于内部审计的说法,正确的是()。
A.内部审计是企业内部控制的重要组成部分
B.内部审计有助于提高企业的运营效率
C.内部审计有助于保护企业的资产安全
D.内部审计有助于实现企业的经营目标
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计人员在进行审计时,必须保持独立性和客观性。()
2.内部审计部门可以直接向董事会报告工作,而不需要经过管理层。()
3.审计证据的质量高于其数量。()
4.审计计划应当包括对内部控制的有效性进行评价。()
5.审计报告中的“合理保证”意味着审计人员可以保证报告中不存在任何错误。()
6.审计风险是指审计人员可能未能发现重大错误或舞弊行为的风险。()
7.审计人员应当根据审计准则的要求,对审计程序进行适当的修改。()
8.内部控制的目标是确保所有业务活动都符合法律法规的要求。()
9.审计意见是对被审计单位财务报表整体合理性的判断。()
10.审计过程中,审计人员应当保持对审计对象的持续关注,以确保审计程序的有效性。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述内部审计与外部审计的主要区别。
2.解释审计证据的充分性和适当性。
3.简要说明审计计划阶段的主要任务。
4.描述审计人员在执行审计程序时应当遵循的原则。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计人员在审计过程中如何平衡审计风险与审计成本。
2.论述内部控制对于企业风险管理的重要性及其在审计过程中的作用。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不是审计的四大基本目标?()
A.评估财务报表的公允性
B.验证内部控制的有效性
C.识别舞弊行为
D.提供税务咨询服务
2.审计人员在进行风险评估时,首先应当考虑的因素是()。
A.财务报表的复杂程度
B.被审计单位的管理层诚信
C.财务报表的审计意见
D.被审计单位的规模
3.下列关于审计证据可靠性的说法,错误的是()。
A.来自独立第三方的证据比内部证据更可靠
B.书面证据比口头证据更可靠
C.直接获得的证据比间接获得的证据更可靠
D.间接证据比直接证据更可靠
4.审计人员在执行实质性程序时,通常采用的程序是()。
A.审计抽样
B.审计调查
C.审计分析
D.以上都是
5.下列关于审计意见的说法,正确的是()。
A.无保留意见意味着财务报表完全无误
B.保留意见意味着财务报表存在重大错报
C.否定意见意味着财务报表存在重大错报
D.有条件保留意见意味着财务报表存在重大不确定性
6.内部控制的主要目标是()。
A.防止和发现错误
B.保护资产安全
C.促进经营效率
D.以上都是
7.下列关于审计风险的分类,不属于审计风险的是()。
A.固有风险
B.控制风险
C.审计风险
D.检查风险
8.审计人员在确定审计程序时,应当考虑的主要因素是()。
A.审计风险
B.审计成本
C.审计时间
D.以上都是
9.下列关于审计证据的说法,正确的是()。
A.审计证据应当具有相关性
B.审计证据应当具有充分性
C.审计证据应当具有可靠性
D.以上都是
10.下列关于审计报告的说法,正确的是()。
A.审计报告应当包括审计人员的签字
B.审计报告应当包括审计发现
C.审计报告应当包括审计意见
D.以上都是
试卷答案如下:
一、多项选择题
1.C
解析思路:内部审计的职责不包括制定企业发展战略,这是管理层和董事会的职责。
2.A,B,C,D
解析思路:审计证据应与审计目标相一致,真实、完整,具有说服力,且应当充分。
3.A,B,C
解析思路:审计计划阶段的主要任务包括确定审计目标、选择审计程序和确定审计范围。
4.A,B,C,D
解析思路:审计报告应当客观、公正,简洁、明了,包含审计发现,并包括审计人员的签字。
5.A,B,C,D
解析思路:内部控制有助于提高运营效率、保护资产安全、实现经营目标和履行社会责任。
6.A,B,C
解析思路:审计风险是指审计过程中可能出现的错误或遗漏,包括固有风险、控制风险和检查风险。
7.A,B,C,D
解析思路:审计程序应具有针对性、可操作性,遵循审计准则,并根据审计目标进行调整。
8.A,B,C,D
解析思路:审计证据应具有相关性、充分性、可靠性和有效性。
9.A,B,C,D
解析思路:审计报告应明确审计意见,包括审计范围、程序和发现。
10.A,B,C,D
解析思路:内部审计是企业内部控制的重要组成部分,有助于提高运营效率、保护资产安全和实现经营目标。
二、判断题
1.√
解析思路:审计人员必须保持独立性和客观性,这是审计的基本原则。
2.×
解析思路:内部审计部门通常需要向管理层报告工作,但最终可以向董事会报告。
3.√
解析思路:审计证据的质量确实高于其数量,因为质量更高的证据更能支持审计意见。
4.√
解析思路:审计计划阶段确实包括对内部控制的有效性进行评价。
5.×
解析思路:“合理保证”意味着审计人员提供的是合理保证,而非绝对保证。
6.√
解析思路:审计风险确实是指审计人员可能未能发现重大错误或舞弊行为的风险。
7.√
解析思路:审计人员确实应根据审计准则的要求,对审计程序进行适当的修改。
8.×
解析思路:内部控制的目标不仅仅是确保符合法律法规,还包括其他方面的目标。
9.√
解析思路:审计意见确实是对财务报表整体合理性的判断。
10.√
解析思路:审计人员确实应当保持对审计对象的持续关注,以确保审计程序的有效性。
三、简答题
1.解析思路:内部审计与外部审计的主要区别在于独立性、报告对象、审计范围和目的等。
2.解析思路:审计证据的充分性是指证据的数量足以支持审计意见,适当性是指证据的相关性和可靠性。
3.解析思路:审计计划阶段的主要任务包括确定审计目标、选择审计程序、确定审计范围和编制审计计划。
4.解析思路:审计人员在执行审计程序时应当遵循的原则包括独立性、客观性、职
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