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文档简介
2025年供销社审计人员招聘考试复习策略与建议一、单选题(共10题,每题1分)1.供销社审计工作的核心目标是:A.监督财务收支B.评价经济效益C.促进政策落实D.以上都是2.审计人员的基本职业道德要求不包括:A.客观公正B.依法独立C.贪污受贿D.清正廉洁3.以下哪种审计方法属于非结构化审计技术:A.函询B.抽样审计C.重新执行D.文件审阅4.审计报告的要素不包括:A.审计意见B.审计范围C.审计收费D.审计依据5.供销社审计的主要对象是:A.金融机构B.企业单位C.政府部门D.社会团体6.审计过程中发现重大缺陷时,审计人员应:A.忽略问题B.向上级报告C.自行解决D.向媒体曝光7.审计证据的充分性是指:A.证据数量足够B.证据质量可靠C.证据来源合法D.证据形式多样8.审计工作底稿的主要作用是:A.证明审计责任B.便于工作交接C.提高审计效率D.以上都是9.审计过程中,以下哪项不属于内部控制测试:A.穿行测试B.符合性测试C.实质性分析D.控制测试10.审计计划的主要内容包括:A.审计目标B.审计范围C.审计程序D.以上都是二、多选题(共10题,每题2分)1.审计工作的基本特征包括:A.独立性B.公正性C.权威性D.监督性2.审计人员的主要职责包括:A.评价财务报表B.检查经济活动C.提出审计建议D.处理经济犯罪3.审计证据的适当性是指:A.证据相关性B.证据可靠性C.证据充分性D.证据合法性4.审计报告的类型包括:A.无保留意见B.保留意见C.否定意见D.无法表示意见5.审计过程中常用的数据分析方法包括:A.比率分析B.趋势分析C.抽样分析D.统计分析6.审计风险主要包括:A.评估风险B.检查风险C.报告风险D.操作风险7.审计工作底稿的内容包括:A.审计目标B.审计程序C.审计证据D.审计结论8.审计过程中常见的内部控制缺陷包括:A.授权不当B.记录不完整C.监督缺失D.制度不健全9.审计计划调整的原因包括:A.审计环境变化B.审计目标调整C.审计资源变化D.审计风险变化10.审计质量控制体系的主要内容包括:A.审计人员管理B.审计业务流程C.审计工作底稿D.审计报告审核三、判断题(共10题,每题1分)1.审计工作必须由政府财政部门统一领导。(×)2.审计人员可以接受被审计单位的礼品。(×)3.审计报告必须经过被审计单位盖章。(×)4.审计过程中发现的所有问题都必须报告。(×)5.审计证据的充分性比适当性更重要。(×)6.审计工作底稿不需要长期保存。(×)7.审计过程中,审计人员可以代替被审计单位处理业务。(×)8.审计报告的类型只有无保留意见一种。(×)9.审计风险是客观存在的,无法避免。(√)10.审计质量控制体系只对大型审计项目有效。(×)四、简答题(共5题,每题5分)1.简述审计工作的基本程序。2.简述审计证据的收集方法。3.简述内部控制测试的主要步骤。4.简述审计报告的基本要素。5.简述审计质量控制体系的主要内容。五、论述题(共2题,每题10分)1.试述审计人员应具备的基本素质。2.试述审计过程中如何有效控制审计风险。六、案例分析题(共2题,每题10分)1.某供销社审计过程中发现一笔大额资金流向不明,请分析可能的审计程序。2.某审计项目因环境变化需要调整审计计划,请分析应如何调整。答案单选题答案1.D2.C3.A4.C5.B6.B7.A8.D9.C10.D多选题答案1.A,B,D2.A,B,C3.A,B4.A,B,C,D5.A,B,C,D6.A,B,C,D7.A,B,C,D8.A,B,C,D9.A,B,C,D10.A,B,C,D判断题答案1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.×简答题答案1.审计工作的基本程序包括:审计计划、审计准备、审计实施、审计报告、审计后续。2.审计证据的收集方法包括:查阅文件、询问人员、函询、观察、重新执行。3.内部控制测试的主要步骤包括:了解内部控制、评价内部控制设计、测试内部控制运行。4.审计报告的基本要素包括:审计意见、审计范围、审计依据、审计程序、审计证据、审计责任。5.审计质量控制体系的主要内容包括:审计人员管理、审计业务流程、审计工作底稿、审计报告审核。论述题答案1.审计人员应具备的基本素质包括:专业能力、职业道德、沟通能力、学习能力、抗压能力。2.审计过程中有效控制审计风险的方法包括:充分了解审计环境、合理评估审计风险、设计有效审计程序、加强审计质量控制。案例分析题答案1.
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