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2025年中职审计学(内部审计基础)试题及答案

(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(选择题,共40分)答题要求:本大题共20小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂写在答题卡相应位置上。1.内部审计的主要目的是A.帮助企业提高经济效益B.对企业财务报表进行审计C.监督企业管理层D.查处企业违法违纪行为2.以下不属于内部审计职能的是A.监督B.评价C.鉴证D.咨询3.内部审计机构在组织中的隶属关系,最能保障其独立性的是A.隶属于董事会B.隶属于监事会C.隶属于总经理D.隶属于财务部门4.内部审计人员应具备的专业知识不包括A.财务会计知识B.审计理论与方法C.计算机知识D.市场营销知识5.内部审计计划的制定依据不包括A.组织目标B.风险评估C.审计资源D.外部审计意见6.审计证据的充分性与以下哪项无关A.样本量大小B.证据的可靠性C.审计风险D.被审计事项的重要性7.内部审计工作底稿的作用不包括A.为审计报告提供依据B.证明审计工作的执行情况C.便于后续审计查阅D.对外公开披露企业信息8.内部控制的要素不包括A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.外部监督9.对内部控制进行评价的方法不包括A.询问B.观察C.重新执行D.问卷调查答案:1.A2.C3.A4.D5.D6.B7.D8.D9.D第II卷(非选择题,共60分)二、多项选择题(总共5题,每题4分,答题要求:本大题共5小题,每小题4分,在每小题给出的五个选项中,有多项是符合题目要求的,请将正确答案涂写在答题卡相应位置上,少选、错选均不得分)1.内部审计的特点包括A.内向性B.广泛性C.及时性D.针对性E.经常性2.内部审计的工作流程包括A.审计计划B.审计实施C.审计报告D.后续跟踪E.审计归档3.审计证据的可靠性受以下因素影响A.证据的来源B.证据的形式C.证据提供者的信誉D.证据的获取方法E.证据与审计目标相关性4.内部控制的目标包括A.保证财务报告的可靠性B.提高经营效率和效果C.确保法律法规的遵循D.保护资产安全E.促进企业战略实现5.内部审计在风险管理中的作用有A.识别风险B.评估风险C.提出风险应对建议D.监督风险应对措施执行E.降低企业整体风险水平三、判断题(总共10题,每题2分,答题要求:本大题共10小题,每小题2分,请判断每题的陈述是否正确,正确的涂写“√”,错误的涂写“×”在答题卡相应位置上)1.内部审计机构可以接受外部单位委托开展审计业务。()2.内部审计人员不需要遵守职业道德规范。()3.审计抽样只能用于实质性程序。()4.内部控制越严格,企业经营效率越高。()5.内部审计报告可以不征求被审计单位意见。()6.审计证据的相关性是指证据与审计事项之间存在逻辑联系。()7.内部审计人员可以参与被审计单位的经营决策。()8.风险评估是内部控制的核心环节。()9.内部审计工作底稿可以随意销毁。()10.内部审计可以替代外部审计。()四、案例分析题(总共2题,每题15分,答题要求:请阅读以下案例,回答问题。答案应简洁明了,要点突出。)案例:某公司内部审计机构对公司采购业务进行审计。在审计过程中发现,采购部门在采购一批原材料时,未对供应商进行充分的资质审查,导致采购的原材料质量不符合要求,给公司生产带来一定影响。同时,采购审批流程存在漏洞,部分采购申请未经严格审批就得以执行。1.请指出该公司采购业务内部控制存在的问题。2.针对上述问题,提出改进建议。五、论述题(总共1题,每题20分,答题要求:请论述内部审计在企业治理中的重要作用。要求论述条理清晰,论据充分。)答案:二、1.ABCDE2.ABCDE3.ABCD4.ABCDE5.ABCD三、1.×2.×3.×4.×5.×6.√7.×8.√9.×10.×四、1.问题:采购业务内部控制存在的问题包括:未对供应商进行充分资质审查,导致采购原材料质量不符合要求;采购审批流程存在漏洞,部分采购申请未经严格审批就得以执行。2.建议:加强对供应商的资质审查,建立供应商评估体系;完善采购审批流程,明确审批权限和责任,加强对采购申请的审核。五、内部审计在企业治理中具有重要作用。首先,它能对企业内部控制进行评价和监督,确保内部控制有效运行,防范风险。其次,通过审计发现企业经

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