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文档简介
央企审计笔试题目及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)1.审计的基本职能是()A.经济监督B.经济评价C.经济鉴证D.以上都是答案:A2.内部审计机构的设置应遵循()原则。A.独立性B.权威性C.独立性和权威性D.随意性答案:C3.审计证据的相关性是指审计证据与()相关。A.审计目标B.审计范围C.审计事实D.审计程序答案:A4.下列哪种审计方法主要用于审查内部控制制度()A.详查法B.抽查法C.顺查法D.制度基础审计法答案:D5.央企审计中,重点关注的财务报表是()A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.以上都是答案:D6.审计工作底稿的所有权属于()A.被审计单位B.审计人员C.审计机构D.国家答案:C7.以下哪项不是审计风险的组成要素()A.固有风险B.控制风险C.检查风险D.经营风险答案:D8.审计报告的日期应该是()A.审计工作开始日B.审计工作结束日C.被审计单位财务报表日D.审计报告编写日答案:B9.在审计抽样中,样本规模与()成反比。A.可容忍误差B.预期总体误差C.总体规模D.抽样风险答案:A10.对固定资产审计时,主要检查的是()A.存在性B.完整性C.计价准确性D.以上都是答案:D二、多项选择题(每题2分,共10题)1.审计的作用包括()A.防护性作用B.建设性作用C.公证性作用D.监督性作用答案:ABC2.内部审计的特点有()A.内向性B.广泛性C.及时性D.强制性答案:ABC3.审计证据的特性包括()A.充分性B.适当性C.可靠性D.相关性答案:AB4.下列属于审计程序的有()A.计划阶段B.实施阶段C.报告阶段D.后续审计阶段答案:ABCD5.央企审计中,合规性审计主要审查()A.法律法规遵守情况B.政策执行情况C.合同履行情况D.会计核算准确性答案:ABC6.影响审计工作底稿编制的因素有()A.审计程序的性质B.已识别的重大错报风险C.在执行审计工作和评价审计结果时需要作出判断的范围D.已获取审计证据的重要程度答案:ABCD7.审计风险的控制方法有()A.提高审计人员素质B.采用合理的审计方法C.完善审计程序D.建立有效的质量控制制度答案:ABCD8.固定资产审计的内容包括()A.固定资产增加的审计B.固定资产减少的审计C.固定资产折旧的审计D.固定资产减值准备的审计答案:ABCD9.财务报表审计的目标包括()A.真实性B.完整性C.合法性D.公允性答案:ABCD10.审计抽样的基本步骤包括()A.确定审计对象总体B.确定样本规模C.选取样本D.评价抽样结果答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10题)1.审计就是查账。()答案:错误2.内部审计可以替代外部审计。()答案:错误3.审计证据越多越好。()答案:错误4.顺查法的审计效率较高。()答案:错误5.央企审计只关注财务方面的问题。()答案:错误6.审计工作底稿应该清晰、完整。()答案:正确7.审计风险是不可控制的。()答案:错误8.固定资产的折旧方法一经确定,不得随意变更。()答案:正确9.财务报表审计可以保证企业不会出现财务问题。()答案:错误10.审计抽样可以完全代表总体特征。()答案:错误四、简答题(每题5分,共4题)1.简述央企审计的特点。答案:央企审计具有审计对象规模大、业务复杂;涉及国家战略和政策执行情况审查;对国有资产保值增值情况重点关注;审计的政治性和社会责任性较强等特点。2.简述审计证据的获取方法。答案:获取审计证据的方法包括检查记录或文件、检查有形资产、观察、询问、函证、重新计算、重新执行、分析程序等。3.说明内部审计与外部审计的区别。答案:内部审计是企业内部机构开展,独立性相对较弱,审计范围广泛,侧重于改善企业经营管理;外部审计由独立的外部机构进行,独立性强,主要对财务报表等发表审计意见。4.简述审计报告的基本内容。答案:审计报告基本内容包括标题、收件人、引言段、管理层对财务报表的责任段、注册会计师的责任段、审计意见段、注册会计师的签名和盖章、会计师事务所的名称、地址及盖章和报告日期。五、讨论题(每题5分,共4题)1.如何提高央企审计的质量?答案:提高审计人员专业素质,采用先进审计技术方法,加强审计计划的科学性,重视审计过程的质量控制,建立健全审计质量评价体系等。2.讨论审计在央企风险管理中的作用。答案:审计可以识别央企风险,评估风险的影响程度,为风险应对提供建议,监督风险管理制度执行情况,促进央企风险管理体系完善。3.如何加强央企内部审计的独立性?答案:从组织架构上保证内部审计机构的独立,内部审计人员与被审计部门无利益关系,
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