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文档简介

文件名机械业程序文件范例

电子文件编码ZLAL003页码32-1

机械设备管理控制程序

1.0目的

通过对生产设备和工模夹具的控制,提高生产效率及设备使用率,

以确保品质、延长其使用寿命及确保生产加工精度。

2.0适用范围

适用于厂内所有生产设备和工模夹具的管理、维护、保养。

3.0职责

・生产各车间对所使用的设备、工模夹具做好日常保养。

・维修组

(1)对所有设备、工模夹具进行管理并建立档案;

(2)对所有的设备执行一、二级保养;

(3)制造加工、维修厂内的工模夹具。

・工程部

⑴新产品投入生产前,由该部提供详实的完整的产品开发资料;

⑵凡重新修改的产品相关性资料由该部通知各部门;

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(3)制订所有设备的《设备维修保养办法》、《设备操作指导书》;

(4)使用《模具/夹具加工申请单》向生产部提出申请制作。

4.0工作程序

・设备的管理

(1)设备的购置

PMC课进行六个月产能规划或设备使用部门需增置设备时,应

填写《请购单》进行申购,采购及采购验证按《采购控制程序》

规定办理。

(2)设备的档案

①维修组将所有的设备登录于《设备/夹具清单》、《模具清单》,

内容包括设备名称、设备编号、机身编号、制造厂商名称、制

造日期、性能、功能、使用部门、位置、现时状态等;

②维修组须将《设备/模具/夹具维修记录表》、《设备操作指导

书》、《设备维修保养记录表》(日常、一级、二级)设备使用

说明书等建立档案,且必须一物一档。

(3)设备的维修保养

①工程部针对军一类型设备负责制定《设备维修保养办法》、《没

备操作指导书》;《设备维修保养办法》须将保养分为日常、

季度(二级)、年度(一级)三类。《设备维修保养办法》须规定

保养/检查项目、检查项目的验收标准、保养方法、保养周期;

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②生产部操作员依据《设备维修保养办法》实施日常点检,并将点

检状况记录于每日保养检查表内。

③维修组依据《设备维修保养办法》所规定内容对机器设备定期实

施季度保养,并将保养内容、数据记录在二级保养记录表内,季

度保养须对精度保养的内容及规格作出规定如:垂直度、平行度、

间隙;

④设备于年终时,维修组实施年度保养,并将保养内容记录于年度

保养记录表内;

⑤当设备于使用中发生故障影响品质时,生产单位填写《仪器/设

备送修申请单》生产部安排维修组进行维修;维修组维修后将维

修记录于《设备/模具夹具维修保养记录表》内;

⑥生产部操作人员应对每台机器设备进行清洁保养。

(4)设备的报废

①经修理仍不能使用的设备,由设备部填写《设备/模具/夹具报废

申请单》经部门主管审核后,报副总经理/总经理批准决定处理办

法;

②维修组须于报废的设备上贴“报废”标贴O

•工模夹具的管理

(1)制作申请

①新产品设计开发时,工程部应考虑制造加工、产品尺寸检测过程

所需要的模具、夹具工装,当需要增加或修改时由该部门提供

工程规格(包括图纸、尺寸、性能等),并使用《模具/夹具加

工申请单》向资材部提出申请,副总批准制作:

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C.加工单位须对修模后的生产品质实施首件检查确认:

d.模具维修记录,应确实记载及保存,模具维修单位如无法修理

时,应立即提出报告,请副总经理/总经理决定是否报废。

②模具寿命管制

a.模具于顺利生产中,已达模具定期保养冲压次数时,设备人员

应立即通知生产部下模由其定期研磨刀口,生产冲压次数由

设备部根据模具材质、使用场合等确定,但最多不可超出550

万次:

b.达模具危期保养冲压次数,刀口已钝化、产品已产生毛头及尺

寸极不稳定时,应立即研磨刀口并检查及重合刀口间隙;

c.模具内各零件及附件寿命管制如下:

——计冲次数由设备部确定,按此规定定期研磨刀口。(不超过

550万次):

——钢珠、衬套、导柱、弹簧、引导梢、螺丝、成形冲子等模具

内的零件,如磨损时须随时不定期更新、维修;

——模具定期维修与保养,应详细记录并定期统计汇总。

⑺工模夹具使用维护

①工模夹具发放于部门使用时,使用挈门须指定专人或班长保管;

②工模夹具使用后,必须擦拭干净且存于固定位置,不可随意丢弃、

碰伤、以确保精确性。

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(8)工模夹具检脸(模具除外)

①检验方式

a.定期检脸

维修组每六个月,主动收取使用部门的工模夹具,由品保部按

规格图纸进行检验工作:

b.不定期检验

若工模夹具(模具除外)有异常现象或碰伤,特殊事故发生时,

使用部门须主动提出申请,由品保部执行检验;

②工模夹具的不良处理,参考模具不良处理的方法。

③检验记录

品保部须将检验结果记录于《设备/模具/夹具检验记录卡》,

检验记录一份存于品保部、一份存于生产部维修组,一份存于使

用部门。

(9)工模夹具报废及重新制作

①工模夹具经检验不合格规格或异常损坏无法修复时即以报废方式

处理;

②使用部门填写《设备/模具/夹具报废申请单》连同报废工模夹

具一起送交维修组办理报废;

③工模夹具报废后各使用部门视需要申请制作;

④报废的工模夹具须在其管理记录卡上填明报废原因,该记录卡保

留2年,以备查核。

(10)年度保养

所有设备/模具/夹具在年终时实行年度保养,并将保养内

容记录于《年度保养记录表》内.

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5.0支持性文件

•《采购控制程序》

•《设备维修保养办法》

・《设备操作指导书》(外来文件)

6.0相关记录

•《模具/夹具加工申请单》

•《设备/模具/夹具报废申请单》

•《仪器/设备送修申请单》

・《设备/模具/夹具维修记录表》

•《年度保养记录表》

・《设备/模具/夹具检脸记录表》

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折床作业控制程序

1.0目的

提高员工对折床的操作水平,提高工作效率。

2.0适用范围

适用于弯板操作人员对折床的安全操作。

3.0职责

专人专机,每一台机由指定人员操作,操作员应提高自己的职责意

识,对机床有使用及维护保养的责任。

4.。工作程序

・前期准备

(1)操作员操机前须穿戴好各种劳动防护用品。

(2)机床所用上下模须摆放在合理住置。

(3)启机前确认液压油的油量是否在规定位置。

(4)启机后确认马达运转方向是否正确。

・操作步骤

(1)打开机床电源开关,启动油泵。

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(2)装上下模具,并对正调好压力,再根据折弯的板厚调好间隙°

(3)按下电脑面板的测试按钮,使用后定规回到原点位置。

(4)输入所需要折弯的编号数值,并存入。

(5)依工件的需要选择后定规单动或连动,并开始折弯。

・安全注意事项

(1)进行两人作业时,脚踏开关(或踏杆)由主操作手操作,主操作手需

询问副手的信号操作。

(2)折曲宽度过窄或材料过小时,用夹子、钳子辅助。

(3)正在进行折曲作业时,绝对请勿将手由上、下模具中间伸入。

(4)数控折床装有NC后定规,位置自动决定,它的挡规是根据脚踏开

关操作移动,应注意手指避免被夹在材料与后定规的间。

(5)模具使用时,须在模具的容许耐压吨数内使用,拆大工件时,应使

用慢速折曲,

(6)折曲作业时,须注意材料的振动及弹跳。

(7)模具的安装、调和、拆卸应依正确顺序进行,两人作业时,必须相

互确认,安全进行。

・机床保养

(1)做到每人每班次清洁机床及模具一次,清扫周围环境一次,且须洽

机床及模具加泗滑防锈油一次。

(2)检查液压油的油量及油质。

(3)加压时确认压力表的指针是否正常。

(4)根据机床说明书规定,定期更换所规定的液压油。

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(5)模具摆放于专用棚架上,合理使用模具.

(6)定期叫维修电工对机床的电器线路进行检查。

5.0支持性文件

•《机械设备管理控制程序》

•《折床作业指导书》

6.。相关记录

・《折床维修保养记录表》

•《折床操作人员记录表》

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钳工作业控制程序

1.0目的

提高员工操作水平,保质保量完成公司生产任务。

2.0适用范围

适用于钳工加工工序(下料、划线、钻孔、攻丝、上饼螺母等)。

3.0职责

专人专机,每一台机由指定人员操作,操作员对机床有使用及维护

保养的责任。

4.0工作程序

・切割机下料

(1)清扫切割机工作台台面,检查切割机运转是否正常。

(2)检查要下料的材料是否与图纸所需材料相符。

(3)用固定挡板下料,使的达到图纸规定要求。

(4)正品与废料分开摆放整齐。

(5)工作完后,清扫工作场地,切割机切割片加上防锈油保护。

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・划线(工件划线或使用模板划线)

(1)检查划线平台是否平整,平台与靠板是否成90°o

(2)检查划线高度尺(卡尺、圈尺)尺寸误差。

(3)把工件(或模板)垂直立于平台,靠在靠板上按图纸要求进行横、纵

向划线,使的线位达到图纸要求。

(4)在横、纵划线交叉尖点,使的清楚,一目了然。

(5)用模板划线时,把工件跟模板固定在一个平面,依照模板孔位打上

相应尖点(提高工作效率)。

・钻孔

(1)按照图纸要求,根据孔径大小调节钻床主轴转速。

(2)按照图纸要求,选择相应钻头、磨削使的锋利,在排屑过程中自如。

(3)根据板材厚度、工件精度,相应钻上引孔后,再钻大孔。

(4)应用钻夹头锁匙夹紧钻头,严禁用锤子敲打钻夹头。

(5)在操作过程中,尽量避免直接接触工件,如有需要相应增加夹具及

冷却液。

・攻丝

(1)检查丝孔大小(不锈钢板孔径有偏大)选择适当丝锥。

(2)根据攻丝大小,调整攻丝机转速。

(3)加上攻丝油,对准攻丝孔径进行攻丝,如攻丝机、丝锥。

(4)发出“咔咔咔”响声时,应及时更换丝锥或采取其他相应措施。

・上钾螺母

⑴在上聊螺母孔位上沉孔处理(沉孔深度约板厚1/3)。

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(2)检查上钏螺母高度与工作板厚是否相符。

(3)钏接螺母时工作板与螺母相互贴平整[有必要还需增加工装)。

・操作注意事项

(1)机床起动前,应检查机床运转是否正常。

(2)在操作过程中,应遵守“自检、互检和专职人员检险”,严格遵守首

检制度。

(3)下班前,机床打扫干净,加上泗滑油,工作场地打扫干净,工件、

工具、量具摆放整齐。

(4)做到人走关机、关灯、关风扇等电器设备。

5.0支持性文件

・《机械设备管理控制程序》

■《机床作业指导书》

6.0相关记录

•《机床维修保养记录表》

•《机床操作人员记录表》

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冲床作业控制程序

1.0目的

去除多余材料完成冲压工序件的加工任务。

2.。适用范围

工作的下相、冲孔、冲缺等。

3.0职责

•冲床操作人员对冲床负有使用及维护保养的责任。

4.0工作程序

・操作程序

(1)根据生产指令,领取所需的技术资料并熟悉的。

(2)准备坯料和必需的工具、量具等。

(3)检查机床是否正常,按规定加注泄滑油、脂。

(4)工作台面和滑块底部等处擦拭干净。

(5)模具底面擦拭干净后放于工作台,上模柄对准滑块上的安装孔,现

察工作或废料能否漏下。

(6)用手搬动飞轮或利用压力机的传动装置,使压力机滑块逐步降至下

极点。在滑块下降过程中移动冲模以便模柄进入模柄孔内。

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(7)调节压力机至近似的闭合高度°

(8)安装固定下模的压板,垫板和螺栓但不拧紧。

(9)紧固下模确保上模座顶面手滑块底面紧贴无隙。

(10)紧固下模逐次交替拧紧压板螺钉。

(11)调整闭合高度,使凸模入凹模达到规定要求。

(12)回升滑块,在各滑动部分加洞滑剂,确保导套上部出气模畅通。

(13)以纸片试冲,观察毛刺以判断间隙是否均匀。滑扶传动或由手搬

飞轮移动。

(14)刀口加油,用规定材料试冲若干件,捡查冲件质量。

(15)首件检查合格后方可正常生产。

•注意事项

(1)机床起动后,严禁将手伸入模具危险区内。

(2)模具的刃口和滑动部位,经常添加润滑油。

(3)应经常抽检查工作是否符合规定要求,避免产生废品。

(4)机床运转时人不得离开。

(5)工作完毕后,擦拭机床,加注润滑油,打扫场地。

(6)两人或两人以上操作一人开机,互相对应。

5.。支持性文件

•《机械设备管理控制程序》

•《冲床作业指导书》

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6.0相关记录

•《冲床维修保养记录表》

•《冲床操作时间登记表》

•《冲床操作人员记录表》

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合同评审控制程序

1.0目的

对本公司的每份销售合同进行评审,确课正确理解合同和执行合同。

2.0适用范围

适用于公司所有销售合同的评审。

3.。职责

•市场部负责合同评审的组织、非常规产品的确认、评审记录的保管及

与客户沟通,并代表公司签署合同。

•市场部、供应部、工程技术部、生产部、品管部参加合同评审。

■财务部协助市场部评审价格和付款方式。

•(副)总经理协调合同评审并批准合同的签署。

4.。工作程序

・合同的形式包括:正式合同、信函、传真、订单、口头订单。

・合同的分类

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(1)常规合同:指同时满足以下五条的合同。

①产品技术要求符合本公司制定的企业标准。

②产品属于公司产品编号中所列型号。

③产品数量与交货期在成品库存或生产计划能满足的范围之内。

④明确的包装要求、价格、付款方式。

⑤内容物不属于天那水之类。

(2)非常规合同指上述五条中任何一条不满足的合同。

・合同的评审

(1)市场部人员评审合同条款,在财务部的协助下对合同的价格和付款

方式进行评审,按以上条款对合同进行分类界定。

(2)常规合同由市场部组织进行评审,供应部、生产部参加合同评审,

(副)总经理批准合同的签署。

(3)非常规合同评审:

①非常规合同应先由本司根据顾客的要求生产相应的样品,经客户

确认签字或签署样品后,由市场部人员填写《产品确认单》方

可按以上条款进行合同评审。

②非常规合同由副总经理组织进行评审,各部门应对能否满足客户

特殊要求作出评定京对需提供的相应的质量计划做出明确要

求,必要时由总经理协调各部门制定具体方案并确定是否执行该

合同,评审后须执行的合同由总经理批准签署。

(4)工程技术部评审技术要求(包括包装要求);生产部根据原材料及生

产能力等情况评审合同要求的数量、生产周期及供货期;供应部评

审原材料、生产用辅料等的供货时间;品管部评审合同约定的品

质要求及检验、试验等。

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电子文件编码ZLAL003页码32-19

(5)合同评审时,参加评审的各部门要在《合同评审报告》的有关栏目

中填写评审意见,市场部负责《合同评审报告》的归档保存。

(6)若接收到订单且所订购的产品已签订了正式合同并经评审,而此单

只为说明交货期和数量要求,则该订单只需在安排周生产计划时

请供应部、生产部经理在《周生产计划表》或《周生产计划更改

通知》中评审签字。若该产品的技术要求及价格等有更改,需重新

评审并填写《合同评审报告。》

・合同的鉴定

(1)合同评审结果能满足客户要求时,则可签订正式合同。与客户签订

的正式合同正本一式三份,本公司持两份(一^分交档案室归档,一

份交财务部签收),另一份交客户。

(2)存档合同要填写《合同登记表》,并按《文件与资料控制程序》进

行控制,市场部留合同复印件一份.并严格按合同约定的条款执行

合同。

・合同的变更

(1)客户提出的合同变更一般由市场部按本程序相关条款规定的评审

步躲执行,若公司同意合同变更,由市场部以协议等形式发送客

户,请客户在文件上签署确认后发回市场部归档;若有争议,由

市场部与客户协商解决。

(2)客户因其自身的原因提出调整交付期的要求时,市场部与生产部联

络,若不影响原生产计划,则不需重新评审。交付期调整在5天

之内的,市场部只需做好电话记录和生产联络的记录,有客户书

面通知的亦需保留;若超过5天,则需客户书面通知或在协议书等

文件上确认。

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电子文件编码ZLAL003页码32-20

(3)本公司提出的合同变更,由市场部以协议等形式发送客户.客户若同

意合同变更,在文件上签字认可,以绐本公司市场部归档;若客户

不同意合同变更,由市场部与客户协商解决。

(4)合同变更如果涉及到生产计划更改时,按《生产计划控制程序》相应

条款执行。

(5)市场部将客户确认的协议等文件发至有关部门,确保合同更改的信息

通知到需执行合同的部门。

5.。支持性文件

•《生产计划控制程序》

•《文件与资料控制程序》

6.0相关记录

・《合同评审报告》

•《合同登记表》

•《销售合同》(包括传真、订单、信函、口头订单等各种形式的合同)

・《产品确认单》

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电子文件编码ZLAL003页码32-21

设计控制和验证程序

1.0目的

本公司对新产品设计和验证的全过程——从评估顾客需要开始到设

计转入批量生产行为的程序化管理,以保证设计的产品符合规定的要

求。

2.0适用范围

本公司质量体系范围内的新产品开发,老产品变型改造设计控制和

脸证必须按此规定程序进行。

3.0职责

・开发部经理负责本程序在本部门及各课题组中正确有效地实施。

・开发部经理负责审定产品发展规划,审定设计任务书,主持各阶段的

设计评审以及样机鉴定。

・开发部负责拟订新产品开发规划,负责新产品的总体设计技术到配合

试制样机,直到产品经鉴定合格转入批量生产时为止。

•iso办公室负贡收集市场信息评估顾客需要,并把信息及时反馈有关

部门并参与方案评审。

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电子文件编码ZLAL003页码32-22

・开发部参与技术设计评审,样机在试制阶段提出关键夹具的设计购

置,关键试制件检测、外协、外购件检测/样机的性能检测。

•采购部负责原为料合格分供方的评审及各种材料供应,参与技术设

计、样机制作。

•外协部负责外协作单位评审及外协作供应工作,参与技术设计、样机

制作。

・生产部负责样品试制的生产安排,并参与样机鉴定。

・品质部负片设计过程质量监督,业务部负贡质量信息反馈工作。

■管理者负责批准《新产品开发设计任务书》。

4.0工作程序

・下达设计任务书

(1)根据市场调查、顾客要求、合同评审结果、国内外产品技术资料、

公司年度产品开发规划、经理会议及指令,开发部应根据本公司

质量方针和目标的要求,制定每项设计和开发活动的计划,经公

司总经理批准后,下达《设计任务书》。

(2)设计任务书的内容

①产H设计的具体要求、型号、规格、主要技术指标、适用的国家标

准、部颁标准、行业标准、适用的法令法规、指定必须采用的国

内外最新科研成果,以及必须包含的顾客的要求和市场反馈的信

息。

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电子文件编码ZLAL003页码32-23

②开发部的主管设计师,确定配备的专业设计人员以及必要的其他

资源。

a.主管设计师的资格:从事机械电气工作两年以上,有两年以上

设计经验,了解本行业的最新动态,熟悉IS09001标准。

b.专业设计人员资格:有一年以上相关专业的设计经脸,熟悉制

图。

③规定设计的工作流程,工作流程中的各项活动的职责.并大致提

出进程的时间要求。

④设计任务书中应有拟订、审查和批准人的签署。

⑤设计任务书中的内容和计划进程可随设计的进展加以修改。

■方案与总体设计

开发部按照设计任务书的要求进行方案与总体设计,构思产品结

构、原理分析,井编制《总体设计方案》,有可能时绘出或制出机型

模型。

•方案与总体设计评审

按《设计评审程序》的规定进行。根据方案与总体设计评审,通过

的设计任务书及对设计任务的修改与补充,必要时修改和完善设计计

划。

・技术设计

开发部按已批准的总体设计方案和设计任务书进行技术设计。

(1)技术设计必须完成的主要内容:

①设计计算书、设计说明书。

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电子文件编码ZLAL003页码32-24

②总装国、电气原理图、零件图C

③零件明细表、外购件明细表。

④可能故障分析及先行试脸项目。

⑤成本初步估算。

(2)技术设计上的接口:开发部完成全套图纸的工艺审查工作,提出书

面意见,经协商确定后在图纸上签署。

•技术设计评审

按《设计评审程序》的规定进行。技术设计各阶段评审通过之后,

由开发部经理决定进行样机试制。

•样机试制

生产部负责组织样机试制加工,技术部负责样机试制过程中的技术

支持。

・样机鉴定评审

(1)样机鉴定由开发部经理主持,相关各部门参加,确认是否符合设计

输入的要求。

(2)如果样机鉴定未被通过,必须根据鉴定意见,按《设计更改控制程

序》的要求进行设计更改,按更改后的技术设计重新按上述程序制

作样机及鉴定评审,直至鉴定认可为止。

・最终设计评审

(1)最终设计评审即顾客对样机的鉴定,由我方提供样机到顾客生产现

场,由顾客按实际生产条件进行加工,对样机的各项要求进行鉴定,

并提供样机鉴定报告。

(2)最终设计评审(顾客对样机的鉴定)按《设计评审程序》的规定进行,

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电子文件编码ZLAL003页码32-25

(3)最终设计评审必须提供的鉴定文件:

①产品设计任务书。

②产品鉴定大纲。

③定型图样、主要项目检查表。

④全套工艺文件、测试计量验证报告。

・设计更改

(1)从产品设计进入技术设计阶段,开始发出图纸,进行试制前的先行

试验,准备工艺装备等,直至样机鉴定及以后的批量生产中都可能

要进行设计更改。

(2)所有设计更改和修改在实施之前都应由设计人员予以确定,形成文

件,并评审和批准,按《设计更改控制程序》进行更改。

・根据样机鉴定及跟踪记录的问题进行更改并全部整理设计底图,各项

技术资料完成设计控制和脸证程序,把底图交总务部,按《文件和资料

控制》处理归档。

5.。支持性文件

•《设计评审控制程序》

・《设计更改控制程序》

6.0相关记录

・《新产品开发设计任务书》

•《总体设计方案》

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电子文件编码ZLAL003页码32-26

设计评审控制程序

1.0目的

本公司组织设计人员和其他方面的专业人员,对新产品设计开发的

几个重要阶段进行评估,及早发现并设法弥补设计上的缺陷,提出改进

设计的方法和措苑,使新产品性能符合要求,外形美现,适用、安全而

且成本低廉,满足顾客的要求。

2.0适用范围

本公司质量体系范围内新产品开发,老产品改进而必须进行评审的

项目均按此程序进行。

3.。职责

・开发部设计组负责策划所课题的评审工作。

・开发部主管负责审批评审计划,组织执行评审工作。

4.0工作程序

・设计评审的分类

(1)在设计开发的几个重要阶段,由设计项目的负责人提出对设计质量

进行评审的要求,经开发部主管或经理批准后组织实施,设计评审可

分为:

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电子文件编码ZLAL003页码32-27

①方案与总体设计评审;

②技术设计评审:

③试制样机评审;

④最终设计评审。

根据设计的需要,可在任何阶段进行评审,对于简单产品,

系列派生产品可酌情减免某一阶段的评审。但每项设计完成后,

一定要进行一次评审。在设计任务书中,技术部负责下达任务

的人员应对设计项目进行的评审作出预定计划。

⑵方案与总体设计评审

在设计方案完成之后,由技术部进行评审,由技术部主管根

据方案的的复杂情况,提出评审小组成员,由管理者批准后执行。

目的在于对某项设计的多个方案进行比较、评审。产品设计方案

是否全面达到设计任务书,技术上是否先进,使用性是否安全方

便,明确设计是否低廉等,早期沟通技术部与生产部、供应部、

业务部、厂务部等的意见,确定采纳哪个方案,是否进行技术设

计。

⑶技术设计评审在技术设计完成之后,准备投入样品试制前进行,

对技术设计所绘出的全套图纸及相关技术资料进行评审,审定

和评价技术设计是否达到技术条件规定的各项技术指标,结构

是否合理,是否符合标准化、规范化、系列化的要求,工艺上的

可行性和可靠性,确定能否进入样机试制。

文件名机械业程序文件范例

电子文件编码ZLAL003页码32-28

(4)样机评审(厂级鉴定)

在样机试制完成后,审定和评价样机是否满足产品的技术要求,工艺

是否可行,各种设计图纸、夕卜购、外协、标准件、包装运输件、使

用说明书等技术资料是否齐全、正确、清晰,能否进入生产。

(5)最终设计评审顾客对样机的鉴定

①样机试制及样机评审完成后,样机应交由顾客在生产加工实际操

作条件下由顾客进行样机鉴定。

②审定和评价设计是否满足规定的全部要求,能否投入生产。

・设计评审的评价

对于各阶段的设计评审,应作出评审结论和意见,以决定是否需

要修改设计,能否继续下阶段工作或全面认可,所有评审都必须填写

《评审记录表》。

・设计评审的组织管理

(1)评审小组的组成

①设计评审工作由课题组根据计划进展情况向技术部提出要求,政

好评审用的资料准备工作,并指定设计组成员参与评审时的介

绍、答辩、解释、记录工作。

②评审小组的组长:

A.最终设计评审由顾客负责;

B.重大的设计项目各阶段的评审,由管理者主持;

C.简单的、系列派生的产品可由技术部主管主持。

③评审小组的成员:

文件名机械业程序文件范例

电子文件编码ZLAL003页码32-29

④方案评审小组:技术部主管,不直接参与设计的有资格的专业人员。

⑤技术设计

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