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文档简介

PAGE造价审查管理制度规范一、总则(一)目的为加强公司造价审查管理工作,规范造价审查行为,确保工程造价的准确性和合理性,有效控制成本,提高公司经济效益,特制定本制度规范。(二)适用范围本制度适用于公司所有涉及工程造价审查的项目,包括但不限于新建、改建、扩建工程,以及各类工程变更、签证等造价事项。(三)基本原则1.合法性原则:造价审查工作应严格遵守国家法律法规、行业标准和相关政策规定。2.公正性原则:审查人员应秉持公正、客观的态度,不受任何利益关系影响,确保审查结果真实、准确。3.准确性原则:对工程造价的各项费用进行细致核算,保证造价数据的准确性,为项目决策提供可靠依据。4.时效性原则:及时开展造价审查工作,确保在规定时间内完成审查任务,不影响项目进度。二、造价审查机构及人员职责(一)造价审查机构设置公司设立专门的造价审查部门,负责统筹管理公司的造价审查工作。造价审查部门应配备专业齐全、经验丰富的造价审查人员,确保审查工作的质量和效率。(二)人员职责1.审查主管职责全面负责造价审查部门的日常管理工作,制定工作计划和目标,并组织实施。审核重要项目的造价审查报告,对审查结果的准确性和公正性负责。协调与其他部门的工作关系,确保造价审查工作顺利开展。定期对部门人员进行业务培训和考核,提高团队整体业务水平。2.审查人员职责按照审查流程和标准,独立完成所负责项目的造价审查工作,确保审查结果准确无误。收集、整理与造价审查相关的资料,对资料的真实性、完整性进行核实。与项目建设单位、施工单位、设计单位等相关方进行沟通协调,及时解决审查过程中出现的问题。对审查中发现的问题进行分析研究,提出合理的建议和意见,为项目成本控制提供参考。3.资料员职责负责造价审查资料的收集、整理、归档和保管工作,确保资料的完整性和规范性。协助审查人员进行资料查询和数据统计分析,为审查工作提供必要的支持。按照规定的时间和要求,及时将审查资料报送相关部门和人员。三、造价审查工作流程(一)项目承接1.造价审查部门收到造价审查任务后,由审查主管安排具体的审查人员。2.审查人员与项目建设单位沟通,了解项目基本情况、审查范围、审查要求及时间节点等信息,并签订造价审查委托合同。(二)资料收集1.审查人员根据项目特点和审查要求,制定详细的资料收集清单,要求建设单位提供相关资料。2.资料内容主要包括:项目立项批复、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件、招投标文件、施工合同、工程变更及签证资料、工程结算书、施工图纸会审记录、工程竣工验收报告等。3.审查人员对收集到的资料进行初步审核,确保资料的真实性、完整性和有效性。如发现资料存在问题,及时与建设单位沟通补充完善。(三)现场勘查1.对于需要现场勘查的项目,审查人员应提前制定勘查计划,明确勘查内容、时间和人员安排。2.勘查过程中,审查人员要详细记录工程实际情况,包括工程进度、施工工艺、材料设备使用等,与设计文件和施工合同进行核对。3.对发现的与设计或合同不符的情况,要求施工单位提供合理的说明和依据,并做好记录。(四)造价计算与审核1.审查人员根据收集的资料和现场勘查情况,按照国家现行计价规范和定额标准,对工程造价进行计算。2.在计算过程中,要严格按照规定的计价程序和方法,准确套用定额子目,合理确定各项费用。3.对工程结算书中的各项费用进行详细审核,重点审查工程量计算是否准确、单价套用是否合理、费用计取是否合规等。4.对于工程变更和签证部分,要审查其真实性、必要性和合规性,核实变更和签证费用的计算是否正确。(五)形成审查报告1.审查人员完成造价计算与审核工作后,编写造价审查报告。审查报告应包括项目概况、审查依据、审查范围、审查方法、审查结果、存在问题及建议等内容。2.审查报告应数据准确、逻辑清晰、结论明确,经审查人员签字后提交审查主管审核。3.审查主管对审查报告进行全面审核,确保报告内容符合要求,审查结果准确无误。审核通过后,加盖造价审查部门公章,报送建设单位及相关部门。(六)反馈与沟通1.建设单位对造价审查报告如有异议,可在规定时间内提出反馈意见。2.造价审查部门针对建设单位的反馈意见,组织审查人员进行分析研究,必要时再次进行现场核实或补充资料。3.与建设单位就反馈意见进行沟通协商,达成一致意见后,对审查报告进行相应调整。四、造价审查内容及标准(一)工程量审查1.依据施工图纸、设计变更、签证等资料,对工程量计算的准确性进行审查。2.审查工程量计算是否符合工程量计算规则,有无多算、少算或重复计算的情况。3.对于隐蔽工程,要审查其验收记录和工程量确认资料是否齐全、真实。(二)单价审查1.审查定额单价的套用是否正确,是否与工程实际情况相符。2.对于市场价格波动较大的材料和设备,审查其价格的合理性,是否按照规定的计价方式进行调整。3.审查清单计价项目的综合单价组成是否合理,各项费用计取是否准确。(三)费用计取审查1.审查各项费用的计取是否符合国家和地方现行计价规范及相关规定。2.检查规费、税金等费用的计取基数和费率是否正确,有无漏计或错计的情况。3.对于措施费、管理费、利润等费用,审查其计取是否合理,是否与工程实际情况相匹配。(四)工程变更及签证审查1.审查工程变更和签证的必要性和合理性,是否符合项目建设要求和相关规定。2.核实工程变更和签证的真实性,检查相关资料是否齐全、有效,签字盖章是否完备。3.审查工程变更和签证费用的计算是否准确,是否按照规定的计价方法进行调整。五、造价审查质量控制(一)内部审核制度1.建立造价审查报告内部审核制度,审查报告完成后,先由项目审查人员进行自查,然后提交给同组其他审查人员进行交叉审核。2.交叉审核人员应认真检查审查报告的内容和数据,提出审核意见,确保审查结果的准确性和可靠性。3.审查主管对经过交叉审核的报告进行最终审核,重点审核审查依据是否充分、审查方法是否正确、审查结论是否合理等。(二)质量监督检查1.造价审查部门定期对已完成的造价审查项目进行质量监督检查,抽取一定比例的项目进行复查。2.质量监督检查内容包括审查程序是否合规、审查资料是否完整、审查结果是否准确等。3.对检查中发现的问题进行分析总结,提出改进措施,及时纠正存在的质量问题,不断提高造价审查工作质量。(三)责任追究制度1.对因审查人员工作失误导致审查结果错误,给公司造成损失的,按照公司相关规定追究责任。2.责任追究方式包括批评教育、经济处罚、岗位调整等,情节严重的依法追究法律责任。3.通过建立责任追究制度,增强审查人员的责任意识,确保造价审查工作质量。六、造价审查资料管理(一)资料归档要求1.造价审查项目完成后,审查人员应及时将审查过程中形成的各类资料进行整理归档。2.归档资料应包括委托合同、资料收集清单、现场勘查记录、造价计算书、审查报告、反馈意见及沟通记录等。3.资料归档应按照项目类别和时间顺序进行分类整理,确保资料存放有序,便于查阅。(二)资料保管期限1.造价审查资料的保管期限应根据国家相关规定和公司实际情况确定,一般不少于项目竣工结算完成后的[X]年。2.对于重要项目或涉及重大经济事项的造价审查资料,应适当延长保管期限。3.在保管期限内,要确保资料的安全完整,防止资料丢失、损坏或泄露。(三)资料查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅造价审查资料的,应填写资料查阅申请表,经部门负责人批准后,在指定地点查阅。2.如需借阅造价审查资料,应办理借阅手续,注明借阅期限和归还时间。借阅人员不得擅自复制、转借或泄露资料内容。3.

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