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文档简介

银行业风险控制团队风险管理绩效分析表员工姓名:输入姓名 直接上级:输入姓名所在部门:输入部门 岗位编制:全职编制员工职位:输入职位 考核周期:输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分风险识别与评估能力风险识别准确率30%95%根据风险事件实际发生情况与识别记录进行核对,准确识别的风险事件数除以总风险事件数,乘以100%得到准确率。风险评估及时性98%评估报告提交时间与风险事件发生时间的差值,小于等于规定时限(如24小时)的风险事件占比。风险评估完整性90%评估报告中覆盖的关键风险因素数量与实际存在风险因素总数的比例。风险等级判断准确性85%根据风险事件实际后果与评估等级进行对比,正确判断的风险等级数量除以总评估等级数量。风险识别报告质量良好由上级或评审小组根据报告的逻辑性、完整性、专业性进行评分,分为优秀、良好、一般三个等级,良好及以上为达标。风险控制措施有效性风险控制措施覆盖率35%98%已实施的风险控制措施覆盖到所有已识别关键风险点的比例。控制措施执行率95%按照计划执行的风险控制措施数量除以总计划执行措施数量。风险事件发生率降低率20%与去年同期相比,通过风险控制措施实际降低的风险事件发生率的百分比。控制措施成本效益良好根据每项控制措施投入成本与风险降低效益的比例,由上级或评审小组进行评分,分为优秀、良好、一般三个等级,良好及以上为达标。控制措施有效性验证次数100%按计划完成的风险控制措施有效性验证次数占应验证次数的比例。风险监控与预警能力风险监控覆盖率20%95%风险监控体系覆盖到的风险点数量与总关键风险点数量的比例。预警信号准确率90%发出的预警信号中,实际被验证为有效的风险事件数量占所有预警信号总数的比例。预警响应及时性98%从预警信号发出到相关部门采取行动的平均时间,小于等于规定时限(如4小时)的预警信号占比。监控报告质量良好由上级或评审小组根据报告的数据准确性、分析深度、时效性进行评分,分为优秀、良好、一般三个等级,良好及以上为达标。风险指标波动稳定性良好关键风险指标在监控期内波动的幅度,波动幅度小于规定阈值的指标占比。合规与报告质量合规检查通过率15%98%内部或外部合规检查中,符合相关法规与内部制度要求的项目数量占检查总项目数量的比例。风险报告提交准时率95%按时提交的风险报告数量占应提交报告总量的比例。报告数据准确性99%报告中的数据经过核实,错误数据条目数占报告总数据条目数的比例,低于1%为达标。报告内容完整性90%报告内容是否按照要求覆盖所有必要部分,缺失部分不超过5%。报告建议可操作性良好由上级或评审小组根据报告中的建议是否具体、可行进行评分,分为优秀、良好、一般三个等级,良好及以上为达标。本考核表用于评估银行业风险控制团队在风险管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求,结合日常工作和阶段性成果进行客观评价。权重分配已综合考虑各维度的重要性,请确保评分标准的严格执行。最终考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分(分)维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名:被考核者签名:

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