售后出差费用报销制度_第1页
售后出差费用报销制度_第2页
售后出差费用报销制度_第3页
售后出差费用报销制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海哈龙风机电器有限公司ShanghaiHALONGFANELECTRICCo.,Ltd文件修订履历表文件名称售后出差费用报销管理制度文件编号哈质检(文件)字第[2014]第005号全3页制定制定日2014年10月21日版次V1。1版本B制定部门售后服务部批准审查制作新规制定陈文惠郁丞丞张岩文件名称售后出差费用报销管理制度制订日期2014.10.21版本B页数3修订日期版次V1.1页码1文件编号哈质检(文件)字第[2014]第005号为有效控制和压缩售后差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度.一、办理程序1、售后人员出差前必须由售后部门经理填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经总经理签署意见、分批准后方可出差。2、售后人员出差借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单",列明用款计划,由售后部门经理签字担保后,经财务负责人审核,领导审批后方可借款.3、售后人员回公司后,应向售后部门经理汇报,并提交售后现场服务单,由售后部门经理考核。4、财务人员根据签有售后部门经理考核意见的“售后现场服务单”及有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经售后部门经理签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批.二、费用标准总体原则:对售后出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”.(1)住宿标准(金额单位:元。下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下经理12012012010080售后人员1001001008060(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下经理4040404040售后人员4040404040文件名称售后出差费用报销管理制度制订日期2014。10.21版本B页数3修订日期版次V1。1页码2文件编号哈质检(文件)字第[2014]第005号(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下经理以公交为主,若需打的需申请后实报实销售后人员以公交为主,若需打的需申请后实报实销(4)交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报售后人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、售后人员出差的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.2、售后人员出差由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开上海按全天补助;中午12时后离开上海按半天补助;中午12时前抵达上海按半天补助;中午12时后返抵上海按全天补助。(三)交通费报销办法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。HYPERLINK”/s?q=%E8%AE%A2%E7%A5%A8&ie=utf-8&src=se_lighten_f"\t"/new/403_407_/_blank"订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报售后部门经理批准后,方可报销。2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经售后部门经理同意)。3、售后人员出差原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(3)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销.4、售后人员出差应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行.出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示售后部门经理同意后方可报销。(四)通讯费报销办法售后人员出差每天补助10元通讯费,特殊情况需经售后部门经理批准。文件名称售后出差费用报销管理制度制订日期2014。10.21版本B页数3修订日期版次V1.1页码3文件编号哈质检(文件)字第[2014]第005号(五)其他1、售后人员在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得售后部门经理同意,并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、售后人员出差应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论