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文档简介

知识产权文件控制程序

1目的

编制本程序的目的是明确公司文件的编制、审批、标

识、使用、更改、贮存和作废文件的管理、处置要求,以对

公司体系文件进行有效控制。

2适用范围

本程序适用于公司所有文件的管理。

3职责

1、总经理及其高管层负责知识产权方针和目标的制订、

知识产权管理手册、程序的评审和批准。

2、知识产权管理部门负责知识产权文件、记录管理的监

督工作。

3、各部门经理负责本部门文件的编制、更改、报废、评

审,并报总经理批准。

4、管理部负责公司文件的编制、分发、保存和管理。

4总则

4.1文件的范围

公司的文件包括为确保知识产权管理体系及其过程有效

策划、运行和控制所要求的文件,主要有:

1、形成文件的知识产权管理体系的方针和目标;

2、知识产权管理手册;

3、知识产权控制程序文件;

4、为确保过程有效策划、运行和控制所要求的文件,如

产品标准、工艺规程等;

5、GB/T29490-2013标准、知识产权管理手册、程序文

件、管理制度、记录文件等;

6、外来文件,与知识产权相关的国家标准、法律、法

规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件、行政决定、

司法判决、律师函件等。

4.2文件的分类

1、按受控要求分

受控文件:公司内部使用、具有企业法规性质、在工作

和活动必须遵守的文件(包括提供给认证矶构的体系文件

等),公司对此类文件负有更改责任。

非受控文件:提供给外部赠阅、仅供外部参考、不具有

约束力的文件,公司对此类文件不负更改责任。

2、按文件来源分

内部文件、外来文件。

3、按文件密级分

秘密、机密、绝密

4、按文件类别分

管理性文件、技术性文件和记录文件

1)管理性文件:包括管理体系手册、程序文件、计划、

管理制度、外来管浬性文件资料;

2)技术性文件:包括产品标准、图样、工艺文件、检验

规程、作业指导书和外来技术文件资料;

3)记录文件:管理体系正常运行所需的各类记录表式。

4.3文件控制要求

文件控制应做到:

1、文件发布前得到审核和批准,以确保文件是充分与适

宜的;

2、按规定对文件进行评审与更新,并再次审核和批准;

3、确保文件的更改和现行修订状态得到识别;

4、确保在使用处可获得适用文件的有效版本;

5、确保文件保持清晰、易于识别;

6、按文件类别、秘密级别进行管理;

7、确保外来文件的来源及取得时间可识别,并控制其分

发;

8、防止作废文件非预期使用,若因任何原因而保留作废

文件时,对这些文件进行适当标识。

9、确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部

门的审核和批准,该被指定的审批部门应能获取用于作出决

定的相关背景资料。

10、内部发放使用的所有知识产权管理体系文件必须有

控制号和状态标识;外部赠阅的知识产权管理手册、程序文

件须经管理者代表批准并做出赠阅标识(提供给第三方和第

二方审核时不做赠阅标识)。

4.4文件的编号

表1文件编号规则

文件类型文件编号规则

知识产权管理手XX(企业代码)TPM(知识产权管理手册)

册-XXXX(发布年限)

XX(企业代码)-IPP(程序文件/管理制度

程序文件、管理

文件)-XXX(顺序号)-XXXX(发布年限及

制度文件

版本号)

记录表格XX(企业代码)-IPF(记录表格)-XXX(对

应的《企业知识产权管理规范》条款号)-

XXX(记录顺序号)

注:企业原有表单适用本体系的,沿生原表单及其编

号。

外来文件编号延用原编号。

5文件控制流程

编制与审批一一文件标识一一文件的发放一一文件的使

用一一文件的更改一一文件的评审与更新一一文件的贮存一

一作废文件的管理

6文件控制程序

6.1文件的编制与审批

1、知识产权管理手册的编制与审批

公司的知识产权管理手册由知识产权管理部门组织进行

编制,管理者代表审核,总经理批准。

2、知识产权方针和目标的制定与发布

知识产权方针由总经理会同高管层制定、发布。

知识产权目标由知识产权管理部门提出,由总经理批

准、发布。

3、知识产权管理体系的编制与批准

公司的知识产权管理体系文件、由知识产权管理部门组

织编制,管理者代表审核,总经理批准。

4、技术文件的编制与批准

公司的技术文件包括产品图纸、技术条件(产品标

准)、工艺规程、检验规程等,由技术研发部编制、部门负

责人审查、报分管技术副总批准。

5、其它文件的编制与批准

用于过程控制方面的制度,由主管部门编制、知识产权

管理部门会签、主管部门负责人审核、分管副总批准;

有关检验、检测器具方面控制用的制度、规章,由质量

部编制,主管部门负责人审核,分管副总批准;

收集和报告数据的标准表格和知识产权管理体系运行有

关的其它文件,由主管部门编制、知识产双管理部门会签、

管理者代表或总经浬批准。

6、受控文件清单

技术研发部会同知识产权管理部门编制技术(设计、工

艺、知识产权)文件及外来技术标准的《受控文件清单》、

管理部编制公司管理性文件及适用的法律法规的《受控文件

清单》,管理者代表或总经理批准后发布,确保使用的文件

现行有效并得到控制。

6.2文件的标识

公司应按下述要求对受控文件进行明显的标识:

1、知识产权管理手册、知识产权计划、知识产权管理体

系程序文件等以其受控状态作为标识(须加盖受控章);

2、技术文件以其文件编号和版次或状态作为标识;

3、标准和产品适用的法律法规以其标准号和版次作为标

识;

4、其它外来文件以原文件编号和日期作为标识;如有特

殊要求,按要求标」只。

6.3文件的发放

这里的“文件”是指纸质文件,电子文件不经批准不得

发放。

1、内部发放

1)文件一般应发至需要使用部门或场麻,应保证在需要

使用的地方可以方便的得到文件的有效版本;

2)知识产权管理手册、知识产权计划、知识产权管理体

系程序文件、管理制度文件、技术文件按知识产权管理部门

确定的范围发放;

3)其它文件按主管部门确定的发放范围发放;

4)需扩大文件的发放范围时,由使用单位提出申请,经

主管部门负责人批准(知识产权管理手册、知识产权计划、

知识产权管理体系程序文件由管理者代表或总经理批准)

后,按批准的发放范围发放;

5)文件的发放须做好记录,具体由各负责部门填写《文

件发放、回收记录》,并予以妥善保存。

6)文件发放部门编号见表2。

表2文件发放部门编号

知识

有场

行政技术

总经财务

管代理研发

理部

门部

010203040506070809

2、文件的复制与提供

1)受控文件不允许私自复制和提供,确因工作需要复制

和提供时,按“6.314)”条的规定执行。

2)合同或顾客要求时,知识产权管理部门按

“6.314)”条规定复制技术文件、知识产权文件并向顾客

提供。

6.4文件的使用

文件在使用中必须作到:

1、在批准的范围内正确使用;

2、妥善保管,防止污损、遗失;

3、发生污损或遗失时须及时报告、重新申请领用,经主

管部门批准后补发。

6.5文件的更改

1、文件更改

1)文件需要更改时,由提出人或部门负责人提出申请,

填写《文件更改、作废通知单》,说明更改原因;

2)文件更改后的审批管理按原文件的审批程序办理;若

指定的其他审批部门评审和批准,被指定的审批部门应能获

取用于作出决定的相关背景资料。

3)文件更改后,应将更改后的文件或更改通知按规定的

发放范围及时发放到位(对于非受控的文件不做更改)。

4)文件更改后必须明确生效日期。

文件的更改一般采用划改的形式进行,但在下述情况下

应采用换页的形式对文件进行更改:

(1)一页内容的更改超过版幅的三分之一;

(2)更改的内容不能表达清楚;

(3)更改后版面混乱。

2、文件的换版

有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时,应

进行换版,填写《文件更改、作废通知单》;原版次文件相

应作废;按原发放范围、发放程序换发新版本有效文件。

6.6评审与更新

1、定期的评审

公司按下列周期对受控的有效文件进行评审,以确保文

件的受控和现行有效:

1)知识产权方针、知识产权目标和知识产权管理手册、

知识产权计划:每年评审一次,总经理组织进行;

2)知识产权管理体系程序:每三年评审一次,管埋者代

表或总经理组织进行;

3)知识产权管理体系记录文件:每三年评审一次,知识

产权管理部门组织进行;

4)其它文件:每三年评审一次,主管部门组织进行。

2、特殊情况下的评审

当发生下述情况时,公司应及时对有关文件进行评审与

更新:

1)所依据的标浣发生了变化;

2)文件不适应标准、法规和上级的要求;

3)知识产权管理体系发生重大变化;

4)文件不能满足顾客要求;

5)公司认为必要时。

3、更新

文件经评审后,应及时进行更新(更改或换页、换

版),并重新按“6.16”条的规定更新《受控文件清单》。

6.7文件的保存

1、存档文件的保存

有效文件发布后,由行政部负责归档、保存。文件的保

存必须满足:

1)环境适宜,有利于文件的保存;

2)有防止意外事故发生的防范措施;

3)账目清晰,分类保管,便于存取和检索;

4)进行定期或不定期检查,防止损坏、丢失、变质;

5)所有被替代的文件的副本应与文件一起保存。记录保

存期限不少于2年。

2、使用文件的保管

使用部门应妥善保管本部门使用的文件,确保文件清

晰,易于识别。

6.8作废文件的管理

1、作废文件的保存

如因特定目的需对作废的管理文件、技术文件进行保

留,由知识产权管理部门加盖“作废”印章后予以保存。

2、作废文件的销毁

主管部门编制作废文件清单,按“6.1”条规定批准后,

销毁作废文件,《作废文件、记录销毁清单》按“6.7.1"

条规定进行保存。

7文件的密级管理

7.1文件定密

按文件重要程度分为三级,分别为“绝密级”、“机密

级”、"秘密级”。

1、“绝密级”

是最重要的文件,泄露会使公司的安全和利益遭受特别

严重的损害。

包括:

1)所有产品的技术总结报告、技术配方、工艺卡片、技

术通知、原材料和产品的编码方法、工程设计;经营决策、

营销规划、市场调查和预测报告、促销方案、定价策略、商

业函电;

2)成本核算、销售核算、内部会计报告与分析;项目投

资策略及方案、股权调整方案、董事会会议记录及相关决

议;

3)人力资源发展计划、薪酬方案、中高级职员的全部资

料、兼职和聘用人员的合同协议、内部各考核体系考核资

料。

2、“机密级”

是重要的文件,泄露会使公司的安全和利益遭受严重损

害。

包括:

1)所有产品的工艺流程图、工艺操作规程、生产过程的

质量记录、经营战略、销售政策、营销计划、销售网络、销

售渠道、客户档案、合同订单、营销管理制度、工作总结;

2)采购渠道、造价策略、主要原材料技术指标;银行存

款核算、往来核算、存货核算、所有者权益核算;

3)人员调配方案、人员结构、员工录取过程资料。

3、“秘密级”

是一般的文件,泄露会使公司的安全和利益遭受损害。

包括:一般的非标设备资料、整合体系手册、程序文

件、管理制度文件、内部审核报告、管理评审报告、长期投

资核算、外部会计报告、档案室普通文件、员工薪资表等。

7.2密级文件控制

1、对“机密级”以上文件实行标识控制,加盖“绝

密”、“机密”印章。

2、文件的密级及标识,由各部门依据本程序随时进行确

定,并标明保密级别。文件在确定密级前,各部门应当按照

拟定的密级,先行采取保密措施。

3、各部门根据需要对文件资料等载体进行密级变更和解

密,应及时向知识产权管理部门申报,经公司相关会议审查

同意后,方可进行调整,由知识产权管理部门做好相应的记

录。

4、根据保密需要,对关键数据和软件等计算机信息采取

加密或其它安全防范措施,防止泄密。

5、未经部门负责人批准,不得对“机密级”以上文件进

行复印或复制。得到许可复印或复制后,复印件或复制件与

原件的密级相同。

6、因工作需要使用“机密级”以上文件,应向部门负责

人提出申请,部门负责人安排人员对文件及其复印件、复制

件使用情况进行登无、记录。

7.3密级文件的借阅管理

1、借阅业务性的非机密文件,可以不经领导审批,而由

各部门部长掌握。但必须填写《文件记录借阅登记表》,办

理借阅手续。

2、借阅“秘密级”文件,必须由知识产权管理部门部长

同意,并报管理者代表审批后,方可借阅。

3、借阅“机密级”以上包括“机密级”文件时,必须由

总经理批准后,方可借阅。

4、借阅者在借阅期间应对文件负责,并严格执行以下要

求:

1)保护文件,不得丢失、裁剪和涂改,并按时归还;

2)做好保密工作,不得翻印和复印,不得

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